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泓域咨询MACRO/ 高耐候钢投资项目立项申请报告高耐候钢投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10684.75万元,同比增长9.53%(930.01万元)。其中,主营业业务高耐候钢生产及销售收入为9420.40万元,占营业总收入的88.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2747.66万元,较去年同期相比增长220.06万元,增长率8.71%;实现净利润2060.74万元,较去年同期相比增长293.39万元,增长率16.60%。二、项目概况(一)项目名称高耐候钢投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积21070.53平方米(折合约31.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.53%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度198.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21070.53平方米,建筑物基底占地面积15703.87平方米,总建筑面积32027.21平方米,其中:规划建设主体工程20958.57平方米,项目规划绿化面积1756.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2312.65万元。(七)节能分析“高耐候钢投资项目建设项目”,年用电量1109262.68千瓦时,年总用水量19743.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.02吨标准煤/年。达产年综合节能量34.51吨标准煤/年,项目总节能率20.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8606.73万元,其中:固定资产投资6266.19万元,占项目总投资的72.81%;流动资金2340.54万元,占项目总投资的27.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20426.00万元,总成本费用15585.40万元,税金及附加164.40万元,利润总额4840.60万元,利税总额5672.67万元,税后净利润3630.45万元,达产年纳税总额2042.22万元;达产年投资利润率56.24%,投资利税率65.91%,投资回报率42.18%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位404个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园高耐候钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园高耐候钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“高耐候钢投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位404个,达产年纳税总额2042.22万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.24%,投资利税率65.91%,全部投资回报率42.18%,全部投资回收期3.87年,固定资产投资回收期3.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设,中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时,充分发挥援外先导与带动作用,积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持,推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法(试行),支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金,助力多领域民营企业走出国门,不少民营企业已通过成功实施援外项目,带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持,鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作,加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21070.5331.59亩1.1容积率1.521.2建筑系数74.53%1.3投资强度万元/亩198.361.4基底面积平方米15703.871.5总建筑面积平方米32027.211.6绿化面积平方米1756.36绿化率5.48%2总投资万元8606.732.1固定资产投资万元6266.192.1.1土建工程投资万元2572.552.1.1.1土建工程投资占比万元29.89%2.1.2设备投资万元2312.652.1.2.1设备投资占比26.87%2.1.3其它投资万元1380.992.1.3.1其它投资占比16.05%2.1.4固定资产投资占比72.81%2.2流动资金万元2340.542.2.1流动资金占比27.19%3收入万元20426.004总成本万元15585.405利润总额万元4840.606净利润万元3630.457所得税万元1.528增值税万元667.679税金及附加万元164.4010纳税总额万元2042.2211利税总额万元5672.6712投资利润率56.24%13投资利税率65.91%14投资回报率42.18%15回收期年3.8716设备数量台(套)12117年用电量千瓦时1109262.6818年用水量立方米19743.6419总能耗吨标准煤138.0220节能率20.55%21节能量吨标准煤34.5122员工数量人404第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.53%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度198.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11102.6411102.6420958.5720958.571851.821.1主要生产车间6661.586661.5812575.1412575.141148.131.2辅助生产车间3552.843552.846706.746706.74592.581.3其他生产车间888.21888.211215.601215.60111.112仓储工程2355.582355.587194.627194.62462.322.1成品贮存588.89588.891798.651798.65115.582.2原料仓储1224.901224.903741.203741.20240.412.3辅助材料仓库541.78541.781654.761654.76106.333供配电工程125.63125.63125.63125.639.083.1供配电室125.63125.63125.63125.639.084给排水工程144.48144.48144.48144.488.124.1给排水144.48144.48144.48144.488.125服务性工程1491.871491.871491.871491.8795.875.1办公用房750.96750.96750.96750.9639.875.2生活服务740.91740.91740.91740.9150.236消防及环保工程420.86420.86420.86420.8630.426.1消防环保工程420.86420.86420.86420.8630.427项目总图工程62.8262.8262.8262.8270.257.1场地及道路硬化4270.76735.36735.367.2场区围墙735.364270.764270.767.3安全保卫室62.8262.8262.8262.828绿化工程1276.3544.67合计15703.8732027.2132027.212572.55六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4441.29万元,占计划投资的51.60%。其中:完成固定资产投资3457.71万元,占总投资的77.85%;完成流动资金投资983.58,占总投资的22.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4441.291.1完成比例51.60%2完成固定资产投资万元3457.712.1完成比例77.85%3完成流动资金投资万元983.583.1完成比例22.15%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员404人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元1414.462工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元339.663企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.853.3年工资额万元117.974品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元176.355其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.815.3年工资额万元142.626职工工资总额万元12264.79五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6266.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2572.552312.65198.366266.191.1工程费用万元2572.552312.6514605.331.1.1建筑工程费用万元2572.552572.5529.89%1.1.2设备购置及安装费万元2312.652312.6526.87%1.2工程建设其他费用万元1380.991380.9916.05%1.2.1无形资产万元745.95745.951.3预备费万元635.04635.041.3.1基本预备费万元354.08354.081.3.2涨价预备费万元280.96280.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元6266.196266.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2340.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14605.338497.8810830.1914605.3314605.3314605.331.1应收账款万元4381.602409.883286.204381.604381.604381.601.2存货万元6572.403614.824929.306572.406572.406572.401.2.1原辅材料万元1971.721084.451478.791971.721971.721971.721.2.2燃料动力万元98.5954.2273.9498.5998.5998.591.2.3在产品万元3023.301662.822267.483023.303023.303023.301.2.4产成品万元1478.79813.331109.091478.791478.791478.791.3现金万元3651.332008.232738.503651.333651.333651.332流动负债万元12264.796745.639198.5912264.7912264.7912264.792.1应付账款万元12264.796745.639198.5912264.7912264.7912264.793流动资金万元2340.541287.301755.402340.542340.542340.544铺底流动资金万元780.17429.10585.13780.17780.17780.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8606.73万元,其中:固定资产投资6266.19万元,占项目总投资的72.81%;流动资金2340.54万元,占项目总投资的27.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2572.55万元,占项目总投资的29.89%;设备购置费2312.65万元,占项目总投资的26.87%;其它投资1380.99万元,占项目总投资的16.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6266.19+2340.54=8606.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6266.1972.81%1.1项目建设投资万元6266.1972.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2340.5427.19%3总投资万元万元8606.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11234.30万元,总成本8290.71万元,利润总额2943.59万元,净利润128.35万元,增值税367.22万元,税金及附加2207.69万元,所得税735.90万元;第二年收入15319.50万元,总成本10608.58万元,利润总额4710.92万元,净利润3533.19万元,增值税500.75万元,税金及附加144.37万元,所得税1177.73万元;第三年生产负荷100%,收入20426.00万元,总成本15585.40万元,利润总额4840.60万元,净利润3630.45万元,增值税667.67万元,税金及附加164.40万元,所得税1210.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20426.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=667.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11234.3015319.5020426.0020426.0020426.001.1高耐候钢万元11234.3015319.5020426.0020426.0020426.002现价增加值万元3594.984902.246536.326536.326536.3

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