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文档简介
泓域咨询MACRO/ 麦克风项目立项申请报告麦克风项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10826.89万元,同比增长27.25%(2318.78万元)。其中,主营业业务麦克风生产及销售收入为8975.96万元,占营业总收入的82.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2091.66万元,较去年同期相比增长410.43万元,增长率24.41%;实现净利润1568.74万元,较去年同期相比增长224.57万元,增长率16.71%。二、项目概况(一)项目名称麦克风项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积18549.27平方米(折合约27.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.86%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.60%,固定资产投资强度161.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18549.27平方米,建筑物基底占地面积9619.65平方米,总建筑面积25968.98平方米,其中:规划建设主体工程18335.58平方米,项目规划绿化面积1972.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2451.99万元。(七)节能分析“麦克风项目建设项目”,年用电量718136.32千瓦时,年总用水量6493.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.81吨标准煤/年。达产年综合节能量29.60吨标准煤/年,项目总节能率27.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6199.50万元,其中:固定资产投资4497.71万元,占项目总投资的72.55%;流动资金1701.79万元,占项目总投资的27.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12992.00万元,总成本费用10386.25万元,税金及附加117.33万元,利润总额2605.75万元,利税总额3082.49万元,税后净利润1954.31万元,达产年纳税总额1128.18万元;达产年投资利润率42.03%,投资利税率49.72%,投资回报率31.52%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位205个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷麦克风行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷麦克风产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“麦克风项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位205个,达产年纳税总额1128.18万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.03%,投资利税率49.72%,全部投资回报率31.52%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18549.2727.81亩1.1容积率1.401.2建筑系数51.86%1.3投资强度万元/亩161.731.4基底面积平方米9619.651.5总建筑面积平方米25968.981.6绿化面积平方米1972.67绿化率7.60%2总投资万元6199.502.1固定资产投资万元4497.712.1.1土建工程投资万元2024.942.1.1.1土建工程投资占比万元32.66%2.1.2设备投资万元2451.992.1.2.1设备投资占比39.55%2.1.3其它投资万元20.782.1.3.1其它投资占比0.34%2.1.4固定资产投资占比72.55%2.2流动资金万元1701.792.2.1流动资金占比27.45%3收入万元12992.004总成本万元10386.255利润总额万元2605.756净利润万元1954.317所得税万元1.408增值税万元359.419税金及附加万元117.3310纳税总额万元1128.1811利税总额万元3082.4912投资利润率42.03%13投资利税率49.72%14投资回报率31.52%15回收期年4.6716设备数量台(套)9817年用电量千瓦时718136.3218年用水量立方米6493.3419总能耗吨标准煤88.8120节能率27.70%21节能量吨标准煤29.6022员工数量人205第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.86%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.60%,固定资产投资强度161.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6801.096801.0918335.5818335.581572.701.1主要生产车间4080.654080.6511001.3511001.35975.071.2辅助生产车间2176.352176.355867.395867.39503.261.3其他生产车间544.09544.091063.461063.4694.362仓储工程1442.951442.954961.714961.71309.512.1成品贮存360.74360.741240.431240.4377.382.2原料仓储750.33750.332580.092580.09160.952.3辅助材料仓库331.88331.881141.191141.1971.193供配电工程76.9676.9676.9676.965.403.1供配电室76.9676.9676.9676.965.404给排水工程88.5088.5088.5088.504.834.1给排水88.5088.5088.5088.504.835服务性工程913.87913.87913.87913.8757.015.1办公用房508.48508.48508.48508.4823.265.2生活服务405.39405.39405.39405.3926.716消防及环保工程257.81257.81257.81257.8118.096.1消防环保工程257.81257.81257.81257.8118.097项目总图工程38.4838.4838.4838.4830.397.1场地及道路硬化2495.13392.22392.227.2场区围墙392.222495.132495.137.3安全保卫室38.4838.4838.4838.488绿化工程771.8427.01合计9619.6525968.9825968.982024.94六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4523.99万元,占计划投资的72.97%。其中:完成固定资产投资3110.25万元,占总投资的68.75%;完成流动资金投资1413.74,占总投资的31.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4523.991.1完成比例72.97%2完成固定资产投资万元3110.252.1完成比例68.75%3完成流动资金投资万元1413.743.1完成比例31.25%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员205人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1391.2人均年工资万元5.151.3年工资额万元558.522工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元210.053企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元52.944品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元84.945其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.565.3年工资额万元77.546职工工资总额万元7328.42五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4497.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2024.942451.99161.734497.711.1工程费用万元2024.942451.999030.211.1.1建筑工程费用万元2024.942024.9432.66%1.1.2设备购置及安装费万元2451.992451.9939.55%1.2工程建设其他费用万元20.7820.780.34%1.2.1无形资产万元8.868.861.3预备费万元11.9211.921.3.1基本预备费万元5.075.071.3.2涨价预备费万元6.856.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元4497.714497.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1701.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9030.215446.927431.119030.219030.219030.211.1应收账款万元2709.061489.982031.802709.062709.062709.061.2存货万元4063.592234.983047.704063.594063.594063.591.2.1原辅材料万元1219.08670.49914.311219.081219.081219.081.2.2燃料动力万元60.9533.5245.7260.9560.9560.951.2.3在产品万元1869.251028.091401.941869.251869.251869.251.2.4产成品万元914.31502.87685.73914.31914.31914.311.3现金万元2257.551241.651693.162257.552257.552257.552流动负债万元7328.424030.635496.317328.427328.427328.422.1应付账款万元7328.424030.635496.317328.427328.427328.423流动资金万元1701.79935.981276.341701.791701.791701.794铺底流动资金万元567.26311.99425.45567.26567.26567.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6199.50万元,其中:固定资产投资4497.71万元,占项目总投资的72.55%;流动资金1701.79万元,占项目总投资的27.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2024.94万元,占项目总投资的32.66%;设备购置费2451.99万元,占项目总投资的39.55%;其它投资20.78万元,占项目总投资的0.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4497.71+1701.79=6199.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4497.7172.55%1.1项目建设投资万元4497.7172.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1701.7927.45%3总投资万元万元6199.50二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7145.60万元,总成本5256.40万元,利润总额1889.20万元,净利润97.92万元,增值税197.68万元,税金及附加1416.90万元,所得税472.30万元;第二年收入9744.00万元,总成本6783.34万元,利润总额2960.66万元,净利润2220.50万元,增值税269.56万元,税金及附加106.54万元,所得税740.16万元;第三年生产负荷100%,收入12992.00万元,总成本10386.25万元,利润总额2605.75万元,净利润1954.31万元,增值税359.41万元,税金及附加117.33万元,所得税651.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12992.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=359.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7145.609744.0012992.0012992.0012992.001.1麦克风万元7145.609744.0012992.0012992.0012992.002现价增加值万元2286.593118.08415
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