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文档简介
泓域咨询MACRO/ 微电机电源项目立项申请报告微电机电源项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入8473.82万元,同比增长20.22%(1425.13万元)。其中,主营业业务微电机电源生产及销售收入为6942.07万元,占营业总收入的81.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2103.97万元,较去年同期相比增长204.99万元,增长率10.79%;实现净利润1577.98万元,较去年同期相比增长293.07万元,增长率22.81%。二、项目概况(一)项目名称微电机电源项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积8777.72平方米(折合约13.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.80%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度199.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8777.72平方米,建筑物基底占地面积5600.19平方米,总建筑面积11323.26平方米,其中:规划建设主体工程8300.86平方米,项目规划绿化面积680.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费762.99万元。(七)节能分析“微电机电源项目建设项目”,年用电量450604.91千瓦时,年总用水量5337.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.84吨标准煤/年。达产年综合节能量14.84吨标准煤/年,项目总节能率23.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3940.11万元,其中:固定资产投资2631.21万元,占项目总投资的66.78%;流动资金1308.90万元,占项目总投资的33.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9467.00万元,总成本费用7105.58万元,税金及附加74.20万元,利润总额2361.42万元,利税总额2761.33万元,税后净利润1771.07万元,达产年纳税总额990.27万元;达产年投资利润率59.93%,投资利税率70.08%,投资回报率44.95%,全部投资回收期3.72年,提供就业职位168个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区微电机电源行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区微电机电源产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“微电机电源项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位168个,达产年纳税总额990.27万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.93%,投资利税率70.08%,全部投资回报率44.95%,全部投资回收期3.72年,固定资产投资回收期3.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8777.7213.16亩1.1容积率1.291.2建筑系数63.80%1.3投资强度万元/亩199.941.4基底面积平方米5600.191.5总建筑面积平方米11323.261.6绿化面积平方米680.58绿化率6.01%2总投资万元3940.112.1固定资产投资万元2631.212.1.1土建工程投资万元804.612.1.1.1土建工程投资占比万元20.42%2.1.2设备投资万元762.992.1.2.1设备投资占比19.36%2.1.3其它投资万元1063.612.1.3.1其它投资占比26.99%2.1.4固定资产投资占比66.78%2.2流动资金万元1308.902.2.1流动资金占比33.22%3收入万元9467.004总成本万元7105.585利润总额万元2361.426净利润万元1771.077所得税万元1.298增值税万元325.719税金及附加万元74.2010纳税总额万元990.2711利税总额万元2761.3312投资利润率59.93%13投资利税率70.08%14投资回报率44.95%15回收期年3.7216设备数量台(套)5617年用电量千瓦时450604.9118年用水量立方米5337.6219总能耗吨标准煤55.8420节能率23.70%21节能量吨标准煤14.8422员工数量人168第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.80%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度199.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3959.333959.338300.868300.86648.831.1主要生产车间2375.602375.604980.524980.52402.271.2辅助生产车间1266.991266.992656.282656.28207.631.3其他生产车间316.75316.75481.45481.4538.932仓储工程840.03840.031964.561964.56111.682.1成品贮存210.01210.01491.14491.1427.922.2原料仓储436.82436.821021.571021.5758.072.3辅助材料仓库193.21193.21451.85451.8525.693供配电工程44.8044.8044.8044.802.873.1供配电室44.8044.8044.8044.802.874给排水工程51.5251.5251.5251.522.564.1给排水51.5251.5251.5251.522.565服务性工程532.02532.02532.02532.0230.245.1办公用房230.83230.83230.83230.8315.515.2生活服务301.19301.19301.19301.1916.486消防及环保工程150.09150.09150.09150.099.606.1消防环保工程150.09150.09150.09150.099.607项目总图工程22.4022.4022.4022.40-24.017.1场地及道路硬化1484.52242.06242.067.2场区围墙242.061484.521484.527.3安全保卫室22.4022.4022.4022.408绿化工程652.5122.84合计5600.1911323.2611323.26804.61六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3191.41万元,占计划投资的81.00%。其中:完成固定资产投资1940.33万元,占总投资的60.80%;完成流动资金投资1251.08,占总投资的39.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3191.411.1完成比例81.00%2完成固定资产投资万元1940.332.1完成比例60.80%3完成流动资金投资万元1251.083.1完成比例39.20%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员168人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1141.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元597.412工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元160.343企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.633.3年工资额万元52.534品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元72.915其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.785.3年工资额万元71.546职工工资总额万元5980.34五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2631.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元804.61762.99199.942631.211.1工程费用万元804.61762.997289.241.1.1建筑工程费用万元804.61804.6120.42%1.1.2设备购置及安装费万元762.99762.9919.36%1.2工程建设其他费用万元1063.611063.6126.99%1.2.1无形资产万元613.72613.721.3预备费万元449.89449.891.3.1基本预备费万元231.03231.031.3.2涨价预备费万元218.86218.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元2631.212631.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1308.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7289.244573.495242.627289.247289.247289.241.1应收账款万元2186.771421.401749.422186.772186.772186.771.2存货万元3280.162132.102624.133280.163280.163280.161.2.1原辅材料万元984.05639.63787.24984.05984.05984.051.2.2燃料动力万元49.2031.9839.3649.2049.2049.201.2.3在产品万元1508.87980.771207.101508.871508.871508.871.2.4产成品万元738.04479.72590.43738.04738.04738.041.3现金万元1822.311184.501457.851822.311822.311822.312流动负债万元5980.343887.224784.275980.345980.345980.342.1应付账款万元5980.343887.224784.275980.345980.345980.343流动资金万元1308.90850.791047.121308.901308.901308.904铺底流动资金万元436.30283.59349.04436.30436.30436.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3940.11万元,其中:固定资产投资2631.21万元,占项目总投资的66.78%;流动资金1308.90万元,占项目总投资的33.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资804.61万元,占项目总投资的20.42%;设备购置费762.99万元,占项目总投资的19.36%;其它投资1063.61万元,占项目总投资的26.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2631.21+1308.90=3940.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2631.2166.78%1.1项目建设投资万元2631.2166.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1308.9033.22%3总投资万元万元3940.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6153.55万元,总成本9780.13万元,利润总额-3626.58万元,净利润60.52万元,增值税211.71万元,税金及附加-2719.93万元,所得税-906.64万元;第二年收入7573.60万元,总成本11478.94万元,利润总额-3905.34万元,净利润-2929.00万元,增值税260.57万元,税金及附加66.38万元,所得税-976.34万元;第三年生产负荷100%,收入9467.00万元,总成本7105.58万元,利润总额2361.42万元,净利润1771.07万元,增值税325.71万元,税金及附加74.20万元,所得税590.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9467.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=325.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6153.557573.609467.009467.009467.001.1微电机电源万元6153.557573.609467.009467.009467.002现价增加值万元19
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