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文档简介
泓域咨询MACRO/ 发电机业项目立项申请报告发电机业项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入7532.52万元,同比增长14.10%(930.86万元)。其中,主营业业务发电机业生产及销售收入为6238.64万元,占营业总收入的82.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1739.38万元,较去年同期相比增长385.11万元,增长率28.44%;实现净利润1304.54万元,较去年同期相比增长279.24万元,增长率27.24%。二、项目概况(一)项目名称发电机业项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积24719.02平方米(折合约37.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.50%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度199.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24719.02平方米,建筑物基底占地面积14707.82平方米,总建筑面积27932.49平方米,其中:规划建设主体工程21602.81平方米,项目规划绿化面积1678.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2843.61万元。(七)节能分析“发电机业项目建设项目”,年用电量777858.96千瓦时,年总用水量10281.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.48吨标准煤/年。达产年综合节能量35.68吨标准煤/年,项目总节能率28.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8949.86万元,其中:固定资产投资7394.58万元,占项目总投资的82.62%;流动资金1555.28万元,占项目总投资的17.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15195.00万元,总成本费用12099.64万元,税金及附加150.11万元,利润总额3095.36万元,利税总额3672.42万元,税后净利润2321.52万元,达产年纳税总额1350.90万元;达产年投资利润率34.59%,投资利税率41.03%,投资回报率25.94%,全部投资回收期5.36年,提供就业职位228个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区发电机业行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区发电机业产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“发电机业项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位228个,达产年纳税总额1350.90万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.59%,投资利税率41.03%,全部投资回报率25.94%,全部投资回收期5.36年,固定资产投资回收期5.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24719.0237.06亩1.1容积率1.131.2建筑系数59.50%1.3投资强度万元/亩199.531.4基底面积平方米14707.821.5总建筑面积平方米27932.491.6绿化面积平方米1678.62绿化率6.01%2总投资万元8949.862.1固定资产投资万元7394.582.1.1土建工程投资万元2243.952.1.1.1土建工程投资占比万元25.07%2.1.2设备投资万元2843.612.1.2.1设备投资占比31.77%2.1.3其它投资万元2307.022.1.3.1其它投资占比25.78%2.1.4固定资产投资占比82.62%2.2流动资金万元1555.282.2.1流动资金占比17.38%3收入万元15195.004总成本万元12099.645利润总额万元3095.366净利润万元2321.527所得税万元1.138增值税万元426.959税金及附加万元150.1110纳税总额万元1350.9011利税总额万元3672.4212投资利润率34.59%13投资利税率41.03%14投资回报率25.94%15回收期年5.3616设备数量台(套)9317年用电量千瓦时777858.9618年用水量立方米10281.4519总能耗吨标准煤96.4820节能率28.61%21节能量吨标准煤35.6822员工数量人228第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.50%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度199.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10398.4310398.4321602.8121602.811909.001.1主要生产车间6239.066239.0612961.6912961.691183.581.2辅助生产车间3327.503327.506912.906912.90610.881.3其他生产车间831.87831.871252.961252.96114.542仓储工程2206.172206.174114.294114.29264.422.1成品贮存551.54551.541028.571028.5766.112.2原料仓储1147.211147.212139.432139.43137.502.3辅助材料仓库507.42507.42946.29946.2960.823供配电工程117.66117.66117.66117.668.513.1供配电室117.66117.66117.66117.668.514给排水工程135.31135.31135.31135.317.614.1给排水135.31135.31135.31135.317.615服务性工程1397.241397.241397.241397.2489.805.1办公用房567.05567.05567.05567.0550.455.2生活服务830.19830.19830.19830.1949.926消防及环保工程394.17394.17394.17394.1728.506.1消防环保工程394.17394.17394.17394.1728.507项目总图工程58.8358.8358.8358.83-123.767.1场地及道路硬化3773.66840.43840.437.2场区围墙840.433773.663773.667.3安全保卫室58.8358.8358.8358.838绿化工程1710.5159.87合计14707.8227932.4927932.492243.95六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4572.01万元,占计划投资的51.08%。其中:完成固定资产投资3052.53万元,占总投资的66.77%;完成流动资金投资1519.48,占总投资的33.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4572.011.1完成比例51.08%2完成固定资产投资万元3052.532.1完成比例66.77%3完成流动资金投资万元1519.483.1完成比例33.23%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员228人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1551.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元901.642工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元181.633企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元60.704品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元94.485其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.295.3年工资额万元82.936职工工资总额万元10464.22五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7394.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2243.952843.61199.537394.581.1工程费用万元2243.952843.6112019.501.1.1建筑工程费用万元2243.952243.9525.07%1.1.2设备购置及安装费万元2843.612843.6131.77%1.2工程建设其他费用万元2307.022307.0225.78%1.2.1无形资产万元960.29960.291.3预备费万元1346.731346.731.3.1基本预备费万元710.50710.501.3.2涨价预备费万元636.23636.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元7394.587394.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1555.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12019.506637.298265.3112019.5012019.5012019.501.1应收账款万元3605.852343.802704.393605.853605.853605.851.2存货万元5408.783515.704056.585408.785408.785408.781.2.1原辅材料万元1622.631054.711216.981622.631622.631622.631.2.2燃料动力万元81.1352.7460.8581.1381.1381.131.2.3在产品万元2488.041617.231866.032488.042488.042488.041.2.4产成品万元1216.98791.03912.731216.981216.981216.981.3现金万元3004.881953.172253.663004.883004.883004.882流动负债万元10464.226801.747848.1610464.2210464.2210464.222.1应付账款万元10464.226801.747848.1610464.2210464.2210464.223流动资金万元1555.281010.931166.461555.281555.281555.284铺底流动资金万元518.42336.98388.82518.42518.42518.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8949.86万元,其中:固定资产投资7394.58万元,占项目总投资的82.62%;流动资金1555.28万元,占项目总投资的17.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2243.95万元,占项目总投资的25.07%;设备购置费2843.61万元,占项目总投资的31.77%;其它投资2307.02万元,占项目总投资的25.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7394.58+1555.28=8949.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7394.5882.62%1.1项目建设投资万元7394.5882.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1555.2817.38%3总投资万元万元8949.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9876.75万元,总成本12945.28万元,利润总额-3068.53万元,净利润132.18万元,增值税277.52万元,税金及附加-2301.40万元,所得税-767.13万元;第二年收入11396.25万元,总成本14501.86万元,利润总额-3105.61万元,净利润-2329.21万元,增值税320.21万元,税金及附加137.30万元,所得税-776.40万元;第三年生产负荷100%,收入15195.00万元,总成本12099.64万元,利润总额3095.36万元,净利润2321.52万元,增值税426.95万元,税金及附加150.11万元,所得税773.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15195.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=426.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9876.7511396.2515195.0015195.0015195.001.1发电机业万元9876.7511396.2515195.0015195.0015195.002现价增加值万元3160.563646.804862.404862.40486
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