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文档简介
泓域咨询MACRO/ 起重塔吊电机项目立项申请报告起重塔吊电机项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入22079.72万元,同比增长30.73%(5189.83万元)。其中,主营业业务起重塔吊电机生产及销售收入为18830.45万元,占营业总收入的85.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6150.38万元,较去年同期相比增长1052.19万元,增长率20.64%;实现净利润4612.78万元,较去年同期相比增长570.05万元,增长率14.10%。二、项目概况(一)项目名称起重塔吊电机项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积58282.46平方米(折合约87.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.67%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度196.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58282.46平方米,建筑物基底占地面积36525.62平方米,总建筑面积81595.44平方米,其中:规划建设主体工程49089.63平方米,项目规划绿化面积4691.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费5421.42万元。(七)节能分析“起重塔吊电机项目建设项目”,年用电量553939.73千瓦时,年总用水量29646.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.61吨标准煤/年。达产年综合节能量27.46吨标准煤/年,项目总节能率29.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21853.62万元,其中:固定资产投资17206.00万元,占项目总投资的78.73%;流动资金4647.62万元,占项目总投资的21.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36801.00万元,总成本费用27887.33万元,税金及附加380.67万元,利润总额8913.67万元,利税总额10523.81万元,税后净利润6685.25万元,达产年纳税总额3838.56万元;达产年投资利润率40.79%,投资利税率48.16%,投资回报率30.59%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位747个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区起重塔吊电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区起重塔吊电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“起重塔吊电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位747个,达产年纳税总额3838.56万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.79%,投资利税率48.16%,全部投资回报率30.59%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中,及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升,参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设,推动新型网络化协作组织的培育形成。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58282.4687.38亩1.1容积率1.401.2建筑系数62.67%1.3投资强度万元/亩196.911.4基底面积平方米36525.621.5总建筑面积平方米81595.441.6绿化面积平方米4691.84绿化率5.75%2总投资万元21853.622.1固定资产投资万元17206.002.1.1土建工程投资万元7080.372.1.1.1土建工程投资占比万元32.40%2.1.2设备投资万元5421.422.1.2.1设备投资占比24.81%2.1.3其它投资万元4704.212.1.3.1其它投资占比21.53%2.1.4固定资产投资占比78.73%2.2流动资金万元4647.622.2.1流动资金占比21.27%3收入万元36801.004总成本万元27887.335利润总额万元8913.676净利润万元6685.257所得税万元1.408增值税万元1229.479税金及附加万元380.6710纳税总额万元3838.5611利税总额万元10523.8112投资利润率40.79%13投资利税率48.16%14投资回报率30.59%15回收期年4.7716设备数量台(套)11917年用电量千瓦时553939.7318年用水量立方米29646.3119总能耗吨标准煤70.6120节能率29.58%21节能量吨标准煤27.4622员工数量人747第二章 建设背景一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.67%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度196.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25823.6125823.6149089.6349089.634685.681.1主要生产车间15494.1715494.1729453.7829453.782905.121.2辅助生产车间8263.568263.5615708.6815708.681499.421.3其他生产车间2065.892065.892847.202847.20281.142仓储工程5478.845478.8421128.7821128.781466.742.1成品贮存1369.711369.715282.195282.19366.692.2原料仓储2849.002849.0010986.9710986.97762.702.3辅助材料仓库1260.131260.134859.624859.62337.353供配电工程292.20292.20292.20292.2022.823.1供配电室292.20292.20292.20292.2022.824给排水工程336.04336.04336.04336.0420.414.1给排水336.04336.04336.04336.0420.415服务性工程3469.933469.933469.933469.93240.885.1办公用房1695.311695.311695.311695.31139.835.2生活服务1774.621774.621774.621774.62104.566消防及环保工程978.89978.89978.89978.8976.456.1消防环保工程978.89978.89978.89978.8976.457项目总图工程146.10146.10146.10146.10450.077.1场地及道路硬化9545.171501.441501.447.2场区围墙1501.449545.179545.177.3安全保卫室146.10146.10146.10146.108绿化工程3352.00117.32合计36525.6281595.4481595.447080.37六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13708.06万元,占计划投资的62.73%。其中:完成固定资产投资10121.36万元,占总投资的73.84%;完成流动资金投资3586.70,占总投资的26.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13708.061.1完成比例62.73%2完成固定资产投资万元10121.362.1完成比例73.84%3完成流动资金投资万元3586.703.1完成比例26.16%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员747人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5081.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元3043.972工程技术人员工资2.1平均人数人1122.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元572.643企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元204.804品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元348.305其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元7.345.3年工资额万元238.826职工工资总额万元23367.31五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17206.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7080.375421.42196.9117206.001.1工程费用万元7080.375421.4228014.931.1.1建筑工程费用万元7080.377080.3732.40%1.1.2设备购置及安装费万元5421.425421.4224.81%1.2工程建设其他费用万元4704.214704.2121.53%1.2.1无形资产万元2337.882337.881.3预备费万元2366.332366.331.3.1基本预备费万元961.71961.711.3.2涨价预备费万元1404.621404.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元17206.0017206.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4647.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28014.9315243.2620308.6528014.9328014.9328014.931.1应收账款万元8404.484622.466303.368404.488404.488404.481.2存货万元12606.726933.709455.0412606.7212606.7212606.721.2.1原辅材料万元3782.022080.112836.513782.023782.023782.021.2.2燃料动力万元189.10104.01141.83189.10189.10189.101.2.3在产品万元5799.093189.504349.325799.095799.095799.091.2.4产成品万元2836.511560.082127.382836.512836.512836.511.3现金万元7003.733852.055252.807003.737003.737003.732流动负债万元23367.3112852.0217525.4823367.3123367.3123367.312.1应付账款万元23367.3112852.0217525.4823367.3123367.3123367.313流动资金万元4647.622556.193485.724647.624647.624647.624铺底流动资金万元1549.19852.061161.901549.191549.191549.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21853.62万元,其中:固定资产投资17206.00万元,占项目总投资的78.73%;流动资金4647.62万元,占项目总投资的21.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7080.37万元,占项目总投资的32.40%;设备购置费5421.42万元,占项目总投资的24.81%;其它投资4704.21万元,占项目总投资的21.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17206.00+4647.62=21853.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17206.0078.73%1.1项目建设投资万元17206.0078.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4647.6221.27%3总投资万元万元21853.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20240.55万元,总成本5676.23万元,利润总额14564.32万元,净利润314.28万元,增值税676.21万元,税金及附加10923.24万元,所得税3641.08万元;第二年收入27600.75万元,总成本7216.80万元,利润总额20383.95万元,净利润15287.96万元,增值税922.10万元,税金及附加343.78万元,所得税5095.99万元;第三年生产负荷100%,收入36801.00万元,总成本27887.33万元,利润总额8913.67万元,净利润6685.25万元,增值税1229.47万元,税金及附加380.67万元,所得税2228.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36801.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1229.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20240.5527600.7536801.0036801.0036801.001.1起重塔吊电机万元20240.5527600.7536801.0036801.0036801.002现价增加值万元6476.988832.2411776.3
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