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文档简介
泓域咨询MACRO/ 再生橡胶投资项目立项申请报告再生橡胶投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入14583.08万元,同比增长29.41%(3313.80万元)。其中,主营业业务再生橡胶生产及销售收入为12495.19万元,占营业总收入的85.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3792.80万元,较去年同期相比增长632.69万元,增长率20.02%;实现净利润2844.60万元,较去年同期相比增长339.32万元,增长率13.54%。二、项目概况(一)项目名称再生橡胶投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积34864.09平方米(折合约52.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.27%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度178.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34864.09平方米,建筑物基底占地面积27288.12平方米,总建筑面积47066.52平方米,其中:规划建设主体工程35835.18平方米,项目规划绿化面积3504.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费4114.38万元。(七)节能分析“再生橡胶投资项目建设项目”,年用电量1218211.75千瓦时,年总用水量15148.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.01吨标准煤/年。达产年综合节能量45.11吨标准煤/年,项目总节能率25.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11172.36万元,其中:固定资产投资9309.81万元,占项目总投资的83.33%;流动资金1862.55万元,占项目总投资的16.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16568.00万元,总成本费用12901.86万元,税金及附加200.14万元,利润总额3666.14万元,利税总额4371.95万元,税后净利润2749.61万元,达产年纳税总额1622.34万元;达产年投资利润率32.81%,投资利税率39.13%,投资回报率24.61%,全部投资回收期5.56年,提供就业职位303个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区再生橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区再生橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“再生橡胶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位303个,达产年纳税总额1622.34万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.81%,投资利税率39.13%,全部投资回报率24.61%,全部投资回收期5.56年,固定资产投资回收期5.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34864.0952.27亩1.1容积率1.351.2建筑系数78.27%1.3投资强度万元/亩178.111.4基底面积平方米27288.121.5总建筑面积平方米47066.521.6绿化面积平方米3504.59绿化率7.45%2总投资万元11172.362.1固定资产投资万元9309.812.1.1土建工程投资万元3592.682.1.1.1土建工程投资占比万元32.16%2.1.2设备投资万元4114.382.1.2.1设备投资占比36.83%2.1.3其它投资万元1602.752.1.3.1其它投资占比14.35%2.1.4固定资产投资占比83.33%2.2流动资金万元1862.552.2.1流动资金占比16.67%3收入万元16568.004总成本万元12901.865利润总额万元3666.146净利润万元2749.617所得税万元1.358增值税万元505.679税金及附加万元200.1410纳税总额万元1622.3411利税总额万元4371.9512投资利润率32.81%13投资利税率39.13%14投资回报率24.61%15回收期年5.5616设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1218211.7518年用水量立方米15148.6119总能耗吨标准煤151.0120节能率25.76%21节能量吨标准煤45.1122员工数量人303第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.27%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度178.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19292.7019292.7035835.1835835.183008.911.1主要生产车间11575.6211575.6221501.1121501.111865.521.2辅助生产车间6173.666173.6611467.2611467.26962.851.3其他生产车间1543.421543.422078.442078.44180.532仓储工程4093.224093.227300.377300.37445.802.1成品贮存1023.301023.301825.091825.09111.452.2原料仓储2128.472128.473796.193796.19231.822.3辅助材料仓库941.44941.441679.091679.09102.533供配电工程218.30218.30218.30218.3015.003.1供配电室218.30218.30218.30218.3015.004给排水工程251.05251.05251.05251.0513.414.1给排水251.05251.05251.05251.0513.415服务性工程2592.372592.372592.372592.37158.305.1办公用房1393.221393.221393.221393.2275.125.2生活服务1199.151199.151199.151199.1583.376消防及环保工程731.32731.32731.32731.3250.246.1消防环保工程731.32731.32731.32731.3250.247项目总图工程109.15109.15109.15109.15-196.587.1场地及道路硬化7027.601345.911345.917.2场区围墙1345.917027.607027.607.3安全保卫室109.15109.15109.15109.158绿化工程2788.4397.60合计27288.1247066.5247066.523592.68六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10507.58万元,占计划投资的94.05%。其中:完成固定资产投资8232.04万元,占总投资的78.34%;完成流动资金投资2275.54,占总投资的21.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10507.581.1完成比例94.05%2完成固定资产投资万元8232.042.1完成比例78.34%3完成流动资金投资万元2275.543.1完成比例21.66%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员303人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2061.2人均年工资万元4.881.3年工资额万元1108.542工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元292.643企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元82.844品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元137.575其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.325.3年工资额万元74.046职工工资总额万元8954.00五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9309.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3592.684114.38178.119309.811.1工程费用万元3592.684114.3810816.551.1.1建筑工程费用万元3592.683592.6832.16%1.1.2设备购置及安装费万元4114.384114.3836.83%1.2工程建设其他费用万元1602.751602.7514.35%1.2.1无形资产万元752.36752.361.3预备费万元850.39850.391.3.1基本预备费万元383.66383.661.3.2涨价预备费万元466.73466.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元9309.819309.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1862.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10816.558205.539450.7110816.5510816.5510816.551.1应收账款万元3244.962109.232433.723244.963244.963244.961.2存货万元4867.453163.843650.594867.454867.454867.451.2.1原辅材料万元1460.23949.151095.181460.231460.231460.231.2.2燃料动力万元73.0147.4654.7673.0173.0173.011.2.3在产品万元2239.031455.371679.272239.032239.032239.031.2.4产成品万元1095.18711.86821.381095.181095.181095.181.3现金万元2704.141757.692028.102704.142704.142704.142流动负债万元8954.005820.106715.508954.008954.008954.002.1应付账款万元8954.005820.106715.508954.008954.008954.003流动资金万元1862.551210.661396.911862.551862.551862.554铺底流动资金万元620.84403.55465.64620.84620.84620.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11172.36万元,其中:固定资产投资9309.81万元,占项目总投资的83.33%;流动资金1862.55万元,占项目总投资的16.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3592.68万元,占项目总投资的32.16%;设备购置费4114.38万元,占项目总投资的36.83%;其它投资1602.75万元,占项目总投资的14.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9309.81+1862.55=11172.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9309.8183.33%1.1项目建设投资万元9309.8183.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1862.5516.67%3总投资万元万元11172.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10769.20万元,总成本8992.47万元,利润总额1776.73万元,净利润178.90万元,增值税328.69万元,税金及附加1332.55万元,所得税444.18万元;第二年收入12426.00万元,总成本10104.70万元,利润总额2321.30万元,净利润1740.97万元,增值税379.25万元,税金及附加184.97万元,所得税580.33万元;第三年生产负荷100%,收入16568.00万元,总成本12901.86万元,利润总额3666.14万元,净利润2749.61万元,增值税505.67万元,税金及附加200.14万元,所得税916.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16568.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=505.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10769.2012426.0016568.0016568.0016568.001.1再生橡胶万元10769.2012426.0016568.0016568.0016568.002现价增加值万元3446.143976.325301.765301.765301
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