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文档简介
泓域咨询MACRO/ 针织机投资项目立项申请报告针织机投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入4139.30万元,同比增长12.41%(456.97万元)。其中,主营业业务针织机生产及销售收入为3696.67万元,占营业总收入的89.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额974.87万元,较去年同期相比增长99.73万元,增长率11.40%;实现净利润731.15万元,较去年同期相比增长142.50万元,增长率24.21%。二、项目概况(一)项目名称针织机投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积9864.93平方米(折合约14.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.79%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度186.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9864.93平方米,建筑物基底占地面积5799.59平方米,总建筑面积12429.81平方米,其中:规划建设主体工程8078.38平方米,项目规划绿化面积789.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1298.03万元。(七)节能分析“针织机投资项目建设项目”,年用电量1031802.25千瓦时,年总用水量3651.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.12吨标准煤/年。达产年综合节能量51.92吨标准煤/年,项目总节能率21.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3525.61万元,其中:固定资产投资2762.18万元,占项目总投资的78.35%;流动资金763.43万元,占项目总投资的21.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5483.00万元,总成本费用4339.90万元,税金及附加58.38万元,利润总额1143.10万元,利税总额1359.15万元,税后净利润857.32万元,达产年纳税总额501.82万元;达产年投资利润率32.42%,投资利税率38.55%,投资回报率24.32%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位107个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园针织机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园针织机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“针织机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位107个,达产年纳税总额501.82万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.42%,投资利税率38.55%,全部投资回报率24.32%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑,走出国门、走向世界、影响全球,才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐,学会利用两种资源、两个市场,特别是在我国经济进入新常态的大背景下,要积极参与国际产能和装备制造合作,在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9864.9314.79亩1.1容积率1.261.2建筑系数58.79%1.3投资强度万元/亩186.761.4基底面积平方米5799.591.5总建筑面积平方米12429.811.6绿化面积平方米789.61绿化率6.35%2总投资万元3525.612.1固定资产投资万元2762.182.1.1土建工程投资万元1112.052.1.1.1土建工程投资占比万元31.54%2.1.2设备投资万元1298.032.1.2.1设备投资占比36.82%2.1.3其它投资万元352.102.1.3.1其它投资占比9.99%2.1.4固定资产投资占比78.35%2.2流动资金万元763.432.2.1流动资金占比21.65%3收入万元5483.004总成本万元4339.905利润总额万元1143.106净利润万元857.327所得税万元1.268增值税万元157.679税金及附加万元58.3810纳税总额万元501.8211利税总额万元1359.1512投资利润率32.42%13投资利税率38.55%14投资回报率24.32%15回收期年5.6116设备数量台(套)8717年用电量千瓦时1031802.2518年用水量立方米3651.0119总能耗吨标准煤127.1220节能率21.11%21节能量吨标准煤51.9222员工数量人107第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.79%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度186.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4100.314100.318078.388078.38795.021.1主要生产车间2460.192460.194847.034847.03492.911.2辅助生产车间1312.101312.102585.082585.08254.411.3其他生产车间328.02328.02468.55468.5547.702仓储工程869.94869.942828.432828.43202.442.1成品贮存217.49217.49707.11707.1150.612.2原料仓储452.37452.371470.781470.78105.272.3辅助材料仓库200.09200.09650.54650.5446.563供配电工程46.4046.4046.4046.403.743.1供配电室46.4046.4046.4046.403.744给排水工程53.3653.3653.3653.363.344.1给排水53.3653.3653.3653.363.345服务性工程550.96550.96550.96550.9639.435.1办公用房315.84315.84315.84315.8421.095.2生活服务235.12235.12235.12235.1222.236消防及环保工程155.43155.43155.43155.4312.526.1消防环保工程155.43155.43155.43155.4312.527项目总图工程23.2023.2023.2023.2034.727.1场地及道路硬化1504.11284.60284.607.2场区围墙284.601504.111504.117.3安全保卫室23.2023.2023.2023.208绿化工程595.3820.84合计5799.5912429.8112429.811112.05六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2733.40万元,占计划投资的77.53%。其中:完成固定资产投资1646.80万元,占总投资的60.25%;完成流动资金投资1086.60,占总投资的39.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2733.401.1完成比例77.53%2完成固定资产投资万元1646.802.1完成比例60.25%3完成流动资金投资万元1086.603.1完成比例39.75%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员107人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人731.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元366.092工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元89.623企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元24.304品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元48.485其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.665.3年工资额万元31.356职工工资总额万元2972.08五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2762.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1112.051298.03186.762762.181.1工程费用万元1112.051298.033735.511.1.1建筑工程费用万元1112.051112.0531.54%1.1.2设备购置及安装费万元1298.031298.0336.82%1.2工程建设其他费用万元352.10352.109.99%1.2.1无形资产万元144.97144.971.3预备费万元207.13207.131.3.1基本预备费万元104.32104.321.3.2涨价预备费万元102.81102.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元2762.182762.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金763.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3735.512301.502776.633735.513735.513735.511.1应收账款万元1120.65616.36896.521120.651120.651120.651.2存货万元1680.98924.541344.781680.981680.981680.981.2.1原辅材料万元504.29277.36403.44504.29504.29504.291.2.2燃料动力万元25.2113.8720.1725.2125.2125.211.2.3在产品万元773.25425.29618.60773.25773.25773.251.2.4产成品万元378.22208.02302.58378.22378.22378.221.3现金万元933.88513.63747.10933.88933.88933.882流动负债万元2972.081634.642377.662972.082972.082972.082.1应付账款万元2972.081634.642377.662972.082972.082972.083流动资金万元763.43419.89610.74763.43763.43763.434铺底流动资金万元254.47139.96203.58254.47254.47254.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3525.61万元,其中:固定资产投资2762.18万元,占项目总投资的78.35%;流动资金763.43万元,占项目总投资的21.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1112.05万元,占项目总投资的31.54%;设备购置费1298.03万元,占项目总投资的36.82%;其它投资352.10万元,占项目总投资的9.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2762.18+763.43=3525.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2762.1878.35%1.1项目建设投资万元2762.1878.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元763.4321.65%3总投资万元万元3525.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3015.65万元,总成本2420.79万元,利润总额594.86万元,净利润49.87万元,增值税86.72万元,税金及附加446.14万元,所得税148.72万元;第二年收入4386.40万元,总成本3167.60万元,利润总额1218.80万元,净利润914.10万元,增值税126.14万元,税金及附加54.60万元,所得税304.70万元;第三年生产负荷100%,收入5483.00万元,总成本4339.90万元,利润总额1143.10万元,净利润857.32万元,增值税157.67万元,税金及附加58.38万元,所得税285.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5483.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=157.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3015.654386.405483.005483.005483.001.1针织机万元3015.654386.405483.005483.005483.002现价增加值万元965.0114
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