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文档简介
泓域咨询MACRO/ 燃油泵陶瓷泵盖项目立项说明及投资计划燃油泵陶瓷泵盖项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入15149.79万元,同比增长27.27%(3246.09万元)。其中,主营业业务燃油泵陶瓷泵盖生产及销售收入为13016.26万元,占营业总收入的85.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3329.42万元,较去年同期相比增长373.69万元,增长率12.64%;实现净利润2497.07万元,较去年同期相比增长339.28万元,增长率15.72%。二、项目概况(一)项目名称燃油泵陶瓷泵盖项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积27453.72平方米(折合约41.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.21%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度173.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27453.72平方米,建筑物基底占地面积15157.20平方米,总建筑面积39258.82平方米,其中:规划建设主体工程23863.80平方米,项目规划绿化面积2366.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2625.44万元。(七)节能分析“燃油泵陶瓷泵盖项目建设项目”,年用电量524892.07千瓦时,年总用水量7317.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.13吨标准煤/年。达产年综合节能量17.31吨标准煤/年,项目总节能率25.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9250.42万元,其中:固定资产投资7144.96万元,占项目总投资的77.24%;流动资金2105.46万元,占项目总投资的22.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15224.00万元,总成本费用11907.99万元,税金及附加164.70万元,利润总额3316.01万元,利税总额3938.09万元,税后净利润2487.01万元,达产年纳税总额1451.08万元;达产年投资利润率35.85%,投资利税率42.57%,投资回报率26.89%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位262个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区燃油泵陶瓷泵盖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区燃油泵陶瓷泵盖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“燃油泵陶瓷泵盖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位262个,达产年纳税总额1451.08万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.85%,投资利税率42.57%,全部投资回报率26.89%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设。工业和信息化部组织专业机构借鉴国际通用的管理模型,结合品牌培育特点,形成了品牌管理体系方法,制定了实施指南和评价指南,从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形式进行推广。6年多来,8000多家企业进行了试点应用,树立了295家品牌培育示范企业。通过对示范企业的调查,其主营产品国内市场占有率平均提高了13.6个百分点,工业增加值率平均提高4.4个百分点,品牌竞争力和附加值显著提高。质检总局按照国际通行做法,在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日常消费品领域实施统一的强制性认证,累计发放29.2万张自愿性产品认证证书。同时,工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系,汇聚社会资源,力求丰富公共服务产品,逐步解决质量品牌公共服务供给不足的问题。鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构,为民营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27453.7241.16亩1.1容积率1.431.2建筑系数55.21%1.3投资强度万元/亩173.591.4基底面积平方米15157.201.5总建筑面积平方米39258.821.6绿化面积平方米2366.24绿化率6.03%2总投资万元9250.422.1固定资产投资万元7144.962.1.1土建工程投资万元3002.922.1.1.1土建工程投资占比万元32.46%2.1.2设备投资万元2625.442.1.2.1设备投资占比28.38%2.1.3其它投资万元1516.602.1.3.1其它投资占比16.39%2.1.4固定资产投资占比77.24%2.2流动资金万元2105.462.2.1流动资金占比22.76%3收入万元15224.004总成本万元11907.995利润总额万元3316.016净利润万元2487.017所得税万元1.438增值税万元457.389税金及附加万元164.7010纳税总额万元1451.0811利税总额万元3938.0912投资利润率35.85%13投资利税率42.57%14投资回报率26.89%15回收期年5.2216设备数量台(套)12517年用电量千瓦时524892.0718年用水量立方米7317.1319总能耗吨标准煤65.1320节能率25.77%21节能量吨标准煤17.3122员工数量人262第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.21%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度173.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10716.1410716.1423863.8023863.802007.881.1主要生产车间6429.686429.6814318.2814318.281244.891.2辅助生产车间3429.163429.167636.427636.42642.521.3其他生产车间857.29857.291384.101384.10120.472仓储工程2273.582273.5810006.7610006.76612.342.1成品贮存568.39568.392501.692501.69153.092.2原料仓储1182.261182.265203.525203.52318.422.3辅助材料仓库522.92522.922301.552301.55140.843供配电工程121.26121.26121.26121.268.353.1供配电室121.26121.26121.26121.268.354给排水工程139.45139.45139.45139.457.474.1给排水139.45139.45139.45139.457.475服务性工程1439.931439.931439.931439.9388.115.1办公用房768.53768.53768.53768.5341.915.2生活服务671.40671.40671.40671.4052.086消防及环保工程406.21406.21406.21406.2127.966.1消防环保工程406.21406.21406.21406.2127.967项目总图工程60.6360.6360.6360.63197.647.1场地及道路硬化4112.13658.83658.837.2场区围墙658.834112.134112.137.3安全保卫室60.6360.6360.6360.638绿化工程1519.0253.17合计15157.2039258.8239258.823002.92六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8443.48万元,占计划投资的91.28%。其中:完成固定资产投资5846.04万元,占总投资的69.24%;完成流动资金投资2597.44,占总投资的30.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8443.481.1完成比例91.28%2完成固定资产投资万元5846.042.1完成比例69.24%3完成流动资金投资万元2597.443.1完成比例30.76%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员262人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1781.2人均年工资万元4.151.3年工资额万元1030.952工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元264.663企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.263.3年工资额万元79.804品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元107.425其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.835.3年工资额万元62.456职工工资总额万元9624.07五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7144.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3002.922625.44173.597144.961.1工程费用万元3002.922625.4411729.531.1.1建筑工程费用万元3002.923002.9232.46%1.1.2设备购置及安装费万元2625.442625.4428.38%1.2工程建设其他费用万元1516.601516.6016.39%1.2.1无形资产万元822.94822.941.3预备费万元693.66693.661.3.1基本预备费万元412.71412.711.3.2涨价预备费万元280.95280.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元7144.967144.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2105.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11729.534675.837203.8211729.5311729.5311729.531.1应收账款万元3518.861583.492639.143518.863518.863518.861.2存货万元5278.292375.233958.725278.295278.295278.291.2.1原辅材料万元1583.49712.571187.621583.491583.491583.491.2.2燃料动力万元79.1735.6359.3879.1779.1779.171.2.3在产品万元2428.011092.611821.012428.012428.012428.011.2.4产成品万元1187.62534.43890.711187.621187.621187.621.3现金万元2932.381319.572199.292932.382932.382932.382流动负债万元9624.074330.837218.059624.079624.079624.072.1应付账款万元9624.074330.837218.059624.079624.079624.073流动资金万元2105.46947.461579.102105.462105.462105.464铺底流动资金万元701.81315.82526.36701.81701.81701.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9250.42万元,其中:固定资产投资7144.96万元,占项目总投资的77.24%;流动资金2105.46万元,占项目总投资的22.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3002.92万元,占项目总投资的32.46%;设备购置费2625.44万元,占项目总投资的28.38%;其它投资1516.60万元,占项目总投资的16.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7144.96+2105.46=9250.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7144.9677.24%1.1项目建设投资万元7144.9677.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2105.4622.76%3总投资万元万元9250.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6850.80万元,总成本18788.82万元,利润总额-11938.02万元,净利润134.51万元,增值税205.82万元,税金及附加-8953.51万元,所得税-2984.51万元;第二年收入11418.00万元,总成本28053.35万元,利润总额-16635.35万元,净利润-12476.51万元,增值税343.03万元,税金及附加150.98万元,所得税-4158.84万元;第三年生产负荷100%,收入15224.00万元,总成本11907.99万元,利润总额3316.01万元,净利润2487.01万元,增值税457.38万元,税金及附加164.70万元,所得税829.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15224.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=457.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6850.8011418.0015224.0015224.0015224.001.1燃油泵陶瓷泵盖万元6850.8011418.0015224.0015224.0015224.002现价增加值万元2192.263653.764871.6848
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