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文档简介

泓域咨询MACRO/ 年产xxx玻璃刀项目建议书年产xxx玻璃刀项目建议书摘要说明该玻璃刀项目计划总投资12138.67万元,其中:固定资产投资8552.39万元,占项目总投资的70.46%;流动资金3586.28万元,占项目总投资的29.54%。达产年营业收入25375.00万元,总成本费用20175.37万元,税金及附加215.62万元,利润总额5199.63万元,利税总额6132.44万元,税后净利润3899.72万元,达产年纳税总额2232.72万元;达产年投资利润率42.84%,投资利税率50.52%,投资回报率32.13%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位535个。本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以建设项目经济评价方法与参数(第三版)为标准进行测算形成,是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致,所以,相关的预测将会随之而有所调整,敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章,故此,本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解。.项目总论、背景、必要性分析、市场分析预测、项目建设规模、项目选址方案、项目工程方案分析、工艺技术分析、环保和清洁生产说明、项目安全卫生、项目风险性分析、节能评价、项目实施安排方案、项目投资方案、经济收益、综合评价等。第一章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、中国制造2025”,是我国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,今年是它连续第三年出现在政府工作报告中。“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”是中国制造2025的基本方针。“中国制造2025”,是行动纲领,是目标方向,更是踏踏实实一步步地走,一点点地干。全国政协常委、经济委员会副主任李毅中说:“中国制造2025已经勾画了我们制造业由大变强,进入制造强国的第一个十年行动纲领。接着还有第二个、第三个,从长远来看,到本世纪中,我们要迈入世界制造强国的第一方阵。第一方阵就是我们和美国要并驾齐驱了,这个目标是很鼓舞人心的,达到要付出很大的努力,但是是可以实现的,并不是高不可攀的。”2、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上,就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移,或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节,并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多,但并不是要消灭传统的制造业,实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。3、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、坚持把提高工业园区和产业基地发展水平作为转型升级的重要抓手。完善公共设施和服务平台建设,进一步促进产业集聚、集群发展。改造提升工业园区和产业集聚区,推进新型工业化产业示范基地建设。优化产业空间结构,加快推动工业布局向集约高效、协调优化转变。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第二章 项目总论一、项目概况(一)项目名称年产xxx玻璃刀项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积32389.52平方米(折合约48.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.49%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度176.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32389.52平方米,建筑物基底占地面积17325.15平方米,总建筑面积37895.74平方米,其中:规划建设主体工程25359.00平方米,项目规划绿化面积2757.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4267.13万元。(七)节能分析1、项目年用电量854587.10千瓦时,折合105.03吨标准煤。2、项目年总用水量24105.37立方米,折合2.06吨标准煤。3、“年产xxx玻璃刀项目投资建设项目”,年用电量854587.10千瓦时,年总用水量24105.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.09吨标准煤/年。达产年综合节能量33.82吨标准煤/年,项目总节能率23.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12138.67万元,其中:固定资产投资8552.39万元,占项目总投资的70.46%;流动资金3586.28万元,占项目总投资的29.54%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25375.00万元,总成本费用20175.37万元,税金及附加215.62万元,利润总额5199.63万元,利税总额6132.44万元,税后净利润3899.72万元,达产年纳税总额2232.72万元;达产年投资利润率42.84%,投资利税率50.52%,投资回报率32.13%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位535个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地玻璃刀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地玻璃刀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx玻璃刀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位535个,达产年纳税总额2232.72万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.84%,投资利税率50.52%,全部投资回报率32.13%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善公共服务体系,提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业,缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力,承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设,打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系,为民营企业发展提供全方位解决方案。同时,完善投资项目在线审批监管平台,促进网上并联审批。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入15043.89万元,同比增长23.03%(2815.77万元)。其中,主营业业务玻璃刀生产及销售收入为13212.20万元,占营业总收入的87.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3137.39万元,较去年同期相比增长607.19万元,增长率24.00%;实现净利润2353.04万元,较去年同期相比增长377.33万元,增长率19.10%。第四章 市场分析预测一、建设地经济发展概况地区生产总值2796.96亿元,比上年增长6.76%。其中,第一产业增加值223.76亿元,增长8.62%;第二产业增加值1734.12亿元,增长9.27%第三产业增加值839.09亿元,增长9.76%。一般公共预算收入201.28亿元,同比增长10.28%,一般公共预算支出553.52亿元,同比增长9.59%。国税收入362.76亿元,同比增长6.13%;地税收入亿元98.51,同比增长9.30%。居民消费价格上涨1.16%。其中,食品烟酒上涨0.82%,衣着上涨1.14%,居住上涨0.86%,生活用品及服务上涨1.13%,教育文化和娱乐上涨0.74%,医疗保健上涨0.94%,其他用品和服务上涨0.91%,交通和通信上涨0.81%。全部工业完成增加值1871.89亿元。规模以上工业企业实现增加值1587.19亿元,比上年增长8.89%。规模以上AA、BB、CC、DD(含玻璃刀)等主导行业共完成工业增加值1202.52亿元,增长6.00%。AA完成增加值445.45亿元,增长11.71%;BB完成工业增加值366.96亿元,增长5.82%;CC完成工业增加值271.25亿元,增长5.52%;DD完成工业增加值106.96亿元,增长10.77%。规模以上工业企业实现主营业务收入6145.19亿元,比上年增长10.28%。实现利润总额306.25亿元,比上年增长8.39%。固定资产投资完成3687.43亿元,比上年增长5.01%。其中,建设项目投资完成3244.94亿元,增长10.95%;房地产开发投资完成442.49亿元,增长7.54%。在固定资产投资中,第一产业投资完成184.37亿元,同比增长7.71%;第二产业投资完成2802.45亿元,同比增长5.81%;第三产业投资完成700.61亿元,增长8.94%。高新技术产业投资993.32亿元,增长5.69%。民间投资3647.88亿元,增长9.51%。城市基础设施投资554.74亿元,增长6.11%。重点项目1290个,完成投资2281.28亿元,增长11.60%。全市实现社会消费品零售总额1474.95亿元,比上年增长5.60%。城镇实现零售额965.31亿元,增长10.13%;乡村实现零售额593.37亿元,增长5.15%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元476.78,增长7.53%。实际利用外资68535.62万美元,同比增长54.36%。外贸进出口总值394.53亿元,同比增长58.89%。其中,出口总值256.44亿元,同比增长52.23%;进口总值138.09亿元,同比增长53.57%。二、区域内玻璃刀行业市场分析目前,区域内拥有各类玻璃刀企业843家,规模以上企业50家,从业人员42150人。截至2017年底,区域内玻璃刀产值142488.48万元,较2016年120660.92万元增长18.09%。产值前十位企业合计收入67334.15万元,较去年57067.68万元同比增长17.99%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.00亿元,年均增长7.27%。预计区域内玻璃刀行业市场需求规模将达到213875.04万元,利润总额58410.26万元,净利润24417.77万元,纳税16830.15万元,工业增加值85421.96万元,产业贡献率16.51%。第五章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.49%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度176.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32389.5248.56亩2基底面积平方米17325.153建筑面积平方米37895.743175.02万元4容积率1.175建筑系数53.49%6主体工程平方米25359.007绿化面积平方米2757.008绿化率7.28%9投资强度万元/亩176.12六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。3、供电回路及电压等级确定:配电系统采用TN-C-S制,供电电压为380V/220V,电压波动不超过额定电压的10.00%,电源频率为50.000.50Hz。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第六章 工艺技术分析一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计127台(套),设备购置费4267.13万元。第七章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8552.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元8552.3970.46%1.1土建工程万元3175.0226.16%1.2设备购置万元4267.1335.15%1.3其它投资万元1110.249.15%2建设期利息万元-3固定资产投资万元8552.3970.46%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3586.28万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12138.67万元,其中:固定资产投资8552.39万元,占项目总投资的70.46%;流动资金3586.28万元,占项目总投资的29.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3175.02万元,占项目总投资的26.16%;设备购置费4267.13万元,占项目总投资的35.15%;其它投资1110.24万元,占项目总投资的9.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8552.39+3586.28=12138.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8552.3970.46%1.1项目建设投资万元8552.3970.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3586.2829.54%3总投资万元万元12138.67二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16493.75万元,总成本11809.80万元,利润总额4683.95万元,净利润185.50万元,增值税466.17万元,税金及附加3512.96万元,所得税1170.99万元;第二年收入17762.50万元,总成本12512.89万元,利润总额5249.61万元,净利润3937.21万元,增值税502.03万元,税金及附加189.80万元,所得税1312.40万元;第三年生产负荷100%,收入25375.00万元,总成本20175.37万元,利润总额5199.63万元,净利润3899.72万元,增值税717.19万元,税金及附加215.62万元,所得税1299.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25375.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=717.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元25375.001.1主营业务收入万元25375.001.2其它收入万元-2增值税万元717.193税金及附加万元215.62(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用20175.37万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加215.62万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5199.63(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5199.6325.00%=1299.91(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5199.63(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5199.6325.00%=1299.91(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5199.63万元,缴纳企业所得税1299.91万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5199.63-1299.91=3899.72(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=42.84%。(2)达产年投资利税率=50.52%。(3)达产年投资回报率=32.13%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入25375.00万元,总成本费用20175.37万元,税金及附加215.62万元,利润总额5199.63万元,企业所得税1299.91万元,税后净利润3899.72万元,年纳税总额2232.72万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元25375.002增值税万元717.193税金及附加万元215.624总成本费用万元20175.375利润总额万元5199.636企业所得税万元1299.917净利润万元3899.728纳税总额万元2232.729利税总额万元6132.4410投资利润率42.84%11投资利税率50.52%12投资回报率32.13%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.61年。本期工程项目全部投资回收期4.61年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3899.722投资利润率42.84%3投资利税率50.52%4投资回报率32.13%5回收期年4.61第九章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。

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