镁基合金冶炼投资项目立项申请报告_第1页
镁基合金冶炼投资项目立项申请报告_第2页
镁基合金冶炼投资项目立项申请报告_第3页
镁基合金冶炼投资项目立项申请报告_第4页
镁基合金冶炼投资项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 镁基合金冶炼投资项目立项申请报告镁基合金冶炼投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11276.15万元,同比增长25.34%(2279.61万元)。其中,主营业业务镁基合金冶炼生产及销售收入为9366.24万元,占营业总收入的83.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2568.29万元,较去年同期相比增长472.97万元,增长率22.57%;实现净利润1926.22万元,较去年同期相比增长413.75万元,增长率27.36%。二、项目概况(一)项目名称镁基合金冶炼投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积58642.64平方米(折合约87.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.21%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度167.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58642.64平方米,建筑物基底占地面积35895.16平方米,总建筑面积63920.48平方米,其中:规划建设主体工程45494.53平方米,项目规划绿化面积3663.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费5278.23万元。(七)节能分析“镁基合金冶炼投资项目建设项目”,年用电量1264915.84千瓦时,年总用水量14715.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.72吨标准煤/年。达产年综合节能量41.66吨标准煤/年,项目总节能率25.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16494.96万元,其中:固定资产投资14706.38万元,占项目总投资的89.16%;流动资金1788.58万元,占项目总投资的10.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17153.00万元,总成本费用12993.00万元,税金及附加303.43万元,利润总额4160.00万元,利税总额5037.22万元,税后净利润3120.00万元,达产年纳税总额1917.22万元;达产年投资利润率25.22%,投资利税率30.54%,投资回报率18.91%,全部投资回收期6.79年,提供就业职位293个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心镁基合金冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心镁基合金冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“镁基合金冶炼投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位293个,达产年纳税总额1917.22万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.22%,投资利税率30.54%,全部投资回报率18.91%,全部投资回收期6.79年,固定资产投资回收期6.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系,鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58642.6487.92亩1.1容积率1.091.2建筑系数61.21%1.3投资强度万元/亩167.271.4基底面积平方米35895.161.5总建筑面积平方米63920.481.6绿化面积平方米3663.04绿化率5.73%2总投资万元16494.962.1固定资产投资万元14706.382.1.1土建工程投资万元5681.132.1.1.1土建工程投资占比万元34.44%2.1.2设备投资万元5278.232.1.2.1设备投资占比32.00%2.1.3其它投资万元3747.022.1.3.1其它投资占比22.72%2.1.4固定资产投资占比89.16%2.2流动资金万元1788.582.2.1流动资金占比10.84%3收入万元17153.004总成本万元12993.005利润总额万元4160.006净利润万元3120.007所得税万元1.098增值税万元573.799税金及附加万元303.4310纳税总额万元1917.2211利税总额万元5037.2212投资利润率25.22%13投资利税率30.54%14投资回报率18.91%15回收期年6.7916设备数量台(套)15017年用电量千瓦时1264915.8418年用水量立方米14715.1819总能耗吨标准煤156.7220节能率25.89%21节能量吨标准煤41.6622员工数量人293第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.21%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度167.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25377.8825377.8845494.5345494.534447.811.1主要生产车间15226.7315226.7327296.7227296.722757.641.2辅助生产车间8120.928120.9214558.2514558.251423.301.3其他生产车间2030.232030.232638.682638.68266.872仓储工程5384.275384.2711976.8711976.87851.592.1成品贮存1346.071346.072994.222994.22212.902.2原料仓储2799.822799.826227.976227.97442.832.3辅助材料仓库1238.381238.382754.682754.68195.873供配电工程287.16287.16287.16287.1622.973.1供配电室287.16287.16287.16287.1622.974给排水工程330.24330.24330.24330.2420.554.1给排水330.24330.24330.24330.2420.555服务性工程3410.043410.043410.043410.04242.465.1办公用房1663.991663.991663.991663.99106.565.2生活服务1746.051746.051746.051746.05143.296消防及环保工程961.99961.99961.99961.9976.956.1消防环保工程961.99961.99961.99961.9976.957项目总图工程143.58143.58143.58143.58-96.677.1场地及道路硬化9618.571673.711673.717.2场区围墙1673.719618.579618.577.3安全保卫室143.58143.58143.58143.588绿化工程3299.21115.47合计35895.1663920.4863920.485681.13六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9257.83万元,占计划投资的56.13%。其中:完成固定资产投资6210.97万元,占总投资的67.09%;完成流动资金投资3046.86,占总投资的32.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9257.831.1完成比例56.13%2完成固定资产投资万元6210.972.1完成比例67.09%3完成流动资金投资万元3046.863.1完成比例32.91%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员293人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元981.332工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元279.783企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元88.374品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元133.435其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.405.3年工资额万元76.876职工工资总额万元10486.65五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14706.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5681.135278.23167.2714706.381.1工程费用万元5681.135278.2312275.231.1.1建筑工程费用万元5681.135681.1334.44%1.1.2设备购置及安装费万元5278.235278.2332.00%1.2工程建设其他费用万元3747.023747.0222.72%1.2.1无形资产万元2229.982229.981.3预备费万元1517.041517.041.3.1基本预备费万元870.01870.011.3.2涨价预备费万元647.03647.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元14706.3814706.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1788.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12275.235262.258770.8912275.2312275.2312275.231.1应收账款万元3682.571473.032761.933682.573682.573682.571.2存货万元5523.852209.544142.895523.855523.855523.851.2.1原辅材料万元1657.15662.861242.871657.151657.151657.151.2.2燃料动力万元82.8633.1462.1482.8682.8682.861.2.3在产品万元2540.971016.391905.732540.972540.972540.971.2.4产成品万元1242.87497.15932.151242.871242.871242.871.3现金万元3068.811227.522301.613068.813068.813068.812流动负债万元10486.654194.667864.9910486.6510486.6510486.652.1应付账款万元10486.654194.667864.9910486.6510486.6510486.653流动资金万元1788.58715.431341.431788.581788.581788.584铺底流动资金万元596.19238.48447.14596.19596.19596.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16494.96万元,其中:固定资产投资14706.38万元,占项目总投资的89.16%;流动资金1788.58万元,占项目总投资的10.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5681.13万元,占项目总投资的34.44%;设备购置费5278.23万元,占项目总投资的32.00%;其它投资3747.02万元,占项目总投资的22.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14706.38+1788.58=16494.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14706.3889.16%1.1项目建设投资万元14706.3889.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1788.5810.84%3总投资万元万元16494.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6861.20万元,总成本14148.13万元,利润总额-7286.93万元,净利润262.11万元,增值税229.52万元,税金及附加-5465.20万元,所得税-1821.73万元;第二年收入12864.75万元,总成本23053.29万元,利润总额-10188.54万元,净利润-7641.40万元,增值税430.34万元,税金及附加286.21万元,所得税-2547.14万元;第三年生产负荷100%,收入17153.00万元,总成本12993.00万元,利润总额4160.00万元,净利润3120.00万元,增值税573.79万元,税金及附加303.43万元,所得税1040.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17153.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=573.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6861.2012864.7517153.0017153.0017153.001.1镁基合金冶炼万元6861.2012864.7517153.0017153.0017153.002现价增加值万元2195.584116.725488.965488.96548

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论