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泓域咨询MACRO/ 铁精矿回收项目立项说明及投资计划铁精矿回收项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入2859.67万元,同比增长12.02%(306.87万元)。其中,主营业业务铁精矿回收生产及销售收入为2604.14万元,占营业总收入的91.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额613.26万元,较去年同期相比增长99.05万元,增长率19.26%;实现净利润459.94万元,较去年同期相比增长76.42万元,增长率19.93%。二、项目概况(一)项目名称铁精矿回收项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积7777.22平方米(折合约11.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.09%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度161.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7777.22平方米,建筑物基底占地面积4751.10平方米,总建筑面积10732.56平方米,其中:规划建设主体工程7003.20平方米,项目规划绿化面积630.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费883.50万元。(七)节能分析“铁精矿回收项目建设项目”,年用电量672164.53千瓦时,年总用水量1797.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.76吨标准煤/年。达产年综合节能量23.34吨标准煤/年,项目总节能率26.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2242.34万元,其中:固定资产投资1881.22万元,占项目总投资的83.90%;流动资金361.12万元,占项目总投资的16.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2819.00万元,总成本费用2231.44万元,税金及附加40.83万元,利润总额587.56万元,利税总额709.43万元,税后净利润440.67万元,达产年纳税总额268.76万元;达产年投资利润率26.20%,投资利税率31.64%,投资回报率19.65%,全部投资回收期6.59年,提供就业职位64个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园铁精矿回收行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园铁精矿回收产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“铁精矿回收项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位64个,达产年纳税总额268.76万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.20%,投资利税率31.64%,全部投资回报率19.65%,全部投资回收期6.59年,固定资产投资回收期6.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全境外投资风险防控体系。2017年6月,中央全面深化改革领导小组第36次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于改进境外企业和对外投资安全工作的若干意见,提出要加强境外企业和对外投资安全保护完善对境外企业和对外投资的统计监测,加强监督管理,健全法律保护,加强国际安全合作,建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7777.2211.66亩1.1容积率1.381.2建筑系数61.09%1.3投资强度万元/亩161.341.4基底面积平方米4751.101.5总建筑面积平方米10732.561.6绿化面积平方米630.39绿化率5.87%2总投资万元2242.342.1固定资产投资万元1881.222.1.1土建工程投资万元939.652.1.1.1土建工程投资占比万元41.90%2.1.2设备投资万元883.502.1.2.1设备投资占比39.40%2.1.3其它投资万元58.072.1.3.1其它投资占比2.59%2.1.4固定资产投资占比83.90%2.2流动资金万元361.122.2.1流动资金占比16.10%3收入万元2819.004总成本万元2231.445利润总额万元587.566净利润万元440.677所得税万元1.388增值税万元81.049税金及附加万元40.8310纳税总额万元268.7611利税总额万元709.4312投资利润率26.20%13投资利税率31.64%14投资回报率19.65%15回收期年6.5916设备数量台(套)5717年用电量千瓦时672164.5318年用水量立方米1797.9519总能耗吨标准煤82.7620节能率26.72%21节能量吨标准煤23.3422员工数量人64第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.09%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度161.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3359.033359.037003.207003.20674.451.1主要生产车间2015.422015.424201.924201.92418.161.2辅助生产车间1074.891074.892241.022241.02215.821.3其他生产车间268.72268.72406.19406.1940.472仓储工程712.67712.672424.082424.08169.792.1成品贮存178.17178.17606.02606.0242.452.2原料仓储370.59370.591260.521260.5288.292.3辅助材料仓库163.91163.91557.54557.5439.053供配电工程38.0138.0138.0138.013.003.1供配电室38.0138.0138.0138.013.004给排水工程43.7143.7143.7143.712.684.1给排水43.7143.7143.7143.712.685服务性工程451.35451.35451.35451.3531.615.1办公用房253.64253.64253.64253.6417.165.2生活服务197.71197.71197.71197.7112.996消防及环保工程127.33127.33127.33127.3310.036.1消防环保工程127.33127.33127.33127.3310.037项目总图工程19.0019.0019.0019.0033.687.1场地及道路硬化1298.65205.10205.107.2场区围墙205.101298.651298.657.3安全保卫室19.0019.0019.0019.008绿化工程411.7914.41合计4751.1010732.5610732.56939.65六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2127.65万元,占计划投资的94.89%。其中:完成固定资产投资1428.18万元,占总投资的67.12%;完成流动资金投资699.47,占总投资的32.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2127.651.1完成比例94.89%2完成固定资产投资万元1428.182.1完成比例67.12%3完成流动资金投资万元699.473.1完成比例32.88%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员64人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人441.2人均年工资万元4.801.3年工资额万元257.862工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元60.423企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.923.3年工资额万元22.664品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元25.405其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元7.185.3年工资额万元9.456职工工资总额万元1486.22五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1881.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元939.65883.50161.341881.221.1工程费用万元939.65883.501847.341.1.1建筑工程费用万元939.65939.6541.90%1.1.2设备购置及安装费万元883.50883.5039.40%1.2工程建设其他费用万元58.0758.072.59%1.2.1无形资产万元26.8126.811.3预备费万元31.2631.261.3.1基本预备费万元17.6017.601.3.2涨价预备费万元13.6613.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元1881.221881.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金361.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1847.341192.381523.521847.341847.341847.341.1应收账款万元554.20332.52443.36554.20554.20554.201.2存货万元831.30498.78665.04831.30831.30831.301.2.1原辅材料万元249.39149.63199.51249.39249.39249.391.2.2燃料动力万元12.477.489.9812.4712.4712.471.2.3在产品万元382.40229.44305.92382.40382.40382.401.2.4产成品万元187.04112.23149.63187.04187.04187.041.3现金万元461.83277.10369.47461.83461.83461.832流动负债万元1486.22891.731188.981486.221486.221486.222.1应付账款万元1486.22891.731188.981486.221486.221486.223流动资金万元361.12216.67288.90361.12361.12361.124铺底流动资金万元120.3772.2296.30120.37120.37120.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2242.34万元,其中:固定资产投资1881.22万元,占项目总投资的83.90%;流动资金361.12万元,占项目总投资的16.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资939.65万元,占项目总投资的41.90%;设备购置费883.50万元,占项目总投资的39.40%;其它投资58.07万元,占项目总投资的2.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1881.22+361.12=2242.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1881.2283.90%1.1项目建设投资万元1881.2283.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元361.1216.10%3总投资万元万元2242.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1691.40万元,总成本18829.19万元,利润总额-17137.79万元,净利润36.94万元,增值税48.62万元,税金及附加-12853.34万元,所得税-4284.45万元;第二年收入2255.20万元,总成本23826.98万元,利润总额-21571.78万元,净利润-16178.84万元,增值税64.83万元,税金及附加38.89万元,所得税-5392.94万元;第三年生产负荷100%,收入2819.00万元,总成本2231.44万元,利润总额587.56万元,净利润440.67万元,增值税81.04万元,税金及附加40.83万元,所得税146.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2819.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=81.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1691.402255.202819.002819.002819.001.1铁精矿回收万元1691.402255.202819.002819.002819.002现价增加值万元541
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