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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电气储存式散热器项目立项说明及投资计划电气储存式散热器项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9838.63万元,同比增长33.74%(2482.11万元)。其中,主营业业务电气储存式散热器生产及销售收入为8071.28万元,占营业总收入的82.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2116.59万元,较去年同期相比增长285.24万元,增长率15.58%;实现净利润1587.44万元,较去年同期相比增长313.74万元,增长率24.63%。二、项目概况(一)项目名称电气储存式散热器项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积42221.10平方米(折合约63.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.82%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度171.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42221.10平方米,建筑物基底占地面积28212.14平方米,总建筑面积43487.73平方米,其中:规划建设主体工程31898.42平方米,项目规划绿化面积2407.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费4351.41万元。(七)节能分析“电气储存式散热器项目建设项目”,年用电量994780.72千瓦时,年总用水量8830.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.01吨标准煤/年。达产年综合节能量41.00吨标准煤/年,项目总节能率24.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12844.30万元,其中:固定资产投资10848.35万元,占项目总投资的84.46%;流动资金1995.95万元,占项目总投资的15.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13662.00万元,总成本费用10558.05万元,税金及附加220.26万元,利润总额3103.95万元,利税总额3752.34万元,税后净利润2327.96万元,达产年纳税总额1424.38万元;达产年投资利润率24.17%,投资利税率29.21%,投资回报率18.12%,全部投资回收期7.02年,提供就业职位251个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区电气储存式散热器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区电气储存式散热器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电气储存式散热器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位251个,达产年纳税总额1424.38万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.17%,投资利税率29.21%,全部投资回报率18.12%,全部投资回收期7.02年,固定资产投资回收期7.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42221.1063.30亩1.1容积率1.031.2建筑系数66.82%1.3投资强度万元/亩171.381.4基底面积平方米28212.141.5总建筑面积平方米43487.731.6绿化面积平方米2407.03绿化率5.53%2总投资万元12844.302.1固定资产投资万元10848.352.1.1土建工程投资万元3688.672.1.1.1土建工程投资占比万元28.72%2.1.2设备投资万元4351.412.1.2.1设备投资占比33.88%2.1.3其它投资万元2808.272.1.3.1其它投资占比21.86%2.1.4固定资产投资占比84.46%2.2流动资金万元1995.952.2.1流动资金占比15.54%3收入万元13662.004总成本万元10558.055利润总额万元3103.956净利润万元2327.967所得税万元1.038增值税万元428.139税金及附加万元220.2610纳税总额万元1424.3811利税总额万元3752.3412投资利润率24.17%13投资利税率29.21%14投资回报率18.12%15回收期年7.0216设备数量台(套)9917年用电量千瓦时994780.7218年用水量立方米8830.1319总能耗吨标准煤123.0120节能率24.53%21节能量吨标准煤41.0022员工数量人251第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.82%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度171.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19945.9819945.9831898.4231898.422976.221.1主要生产车间11967.5911967.5919139.0519139.051845.261.2辅助生产车间6382.716382.7110207.4910207.49952.391.3其他生产车间1595.681595.681850.111850.11178.572仓储工程4231.824231.827533.057533.05511.172.1成品贮存1057.951057.951883.261883.26127.792.2原料仓储2200.552200.553917.193917.19265.812.3辅助材料仓库973.32973.321732.601732.60117.573供配电工程225.70225.70225.70225.7017.233.1供配电室225.70225.70225.70225.7017.234给排水工程259.55259.55259.55259.5515.414.1给排水259.55259.55259.55259.5515.415服务性工程2680.152680.152680.152680.15181.875.1办公用房1152.561152.561152.561152.5683.315.2生活服务1527.591527.591527.591527.59107.306消防及环保工程756.09756.09756.09756.0957.726.1消防环保工程756.09756.09756.09756.0957.727项目总图工程112.85112.85112.85112.85-172.007.1场地及道路硬化7227.751438.571438.577.2场区围墙1438.577227.757227.757.3安全保卫室112.85112.85112.85112.858绿化工程2887.06101.05合计28212.1443487.7343487.733688.67六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7962.32万元,占计划投资的61.99%。其中:完成固定资产投资5363.73万元,占总投资的67.36%;完成流动资金投资2598.59,占总投资的32.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7962.321.1完成比例61.99%2完成固定资产投资万元5363.732.1完成比例67.36%3完成流动资金投资万元2598.593.1完成比例32.64%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员251人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1711.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元930.942工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元221.463企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元77.644品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元100.275其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.865.3年工资额万元50.076职工工资总额万元8511.09五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10848.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3688.674351.41171.3810848.351.1工程费用万元3688.674351.4110507.041.1.1建筑工程费用万元3688.673688.6728.72%1.1.2设备购置及安装费万元4351.414351.4133.88%1.2工程建设其他费用万元2808.272808.2721.86%1.2.1无形资产万元1456.071456.071.3预备费万元1352.201352.201.3.1基本预备费万元611.18611.181.3.2涨价预备费万元741.02741.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元10848.3510848.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1995.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10507.045845.768098.1910507.0410507.0410507.041.1应收账款万元3152.111891.272521.693152.113152.113152.111.2存货万元4728.172836.903782.534728.174728.174728.171.2.1原辅材料万元1418.45851.071134.761418.451418.451418.451.2.2燃料动力万元70.9242.5556.7470.9270.9270.921.2.3在产品万元2174.961304.971739.972174.962174.962174.961.2.4产成品万元1063.84638.30851.071063.841063.841063.841.3现金万元2626.761576.062101.412626.762626.762626.762流动负债万元8511.095106.656808.878511.098511.098511.092.1应付账款万元8511.095106.656808.878511.098511.098511.093流动资金万元1995.951197.571596.761995.951995.951995.954铺底流动资金万元665.31399.19532.25665.31665.31665.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12844.30万元,其中:固定资产投资10848.35万元,占项目总投资的84.46%;流动资金1995.95万元,占项目总投资的15.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3688.67万元,占项目总投资的28.72%;设备购置费4351.41万元,占项目总投资的33.88%;其它投资2808.27万元,占项目总投资的21.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10848.35+1995.95=12844.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10848.3584.46%1.1项目建设投资万元10848.3584.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1995.9515.54%3总投资万元万元12844.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8197.20万元,总成本13847.79万元,利润总额-5650.59万元,净利润199.71万元,增值税256.88万元,税金及附加-4237.94万元,所得税-1412.65万元;第二年收入10929.60万元,总成本17532.21万元,利润总额-6602.61万元,净利润-4951.96万元,增值税342.50万元,税金及附加209.98万元,所得税-1650.65万元;第三年生产负荷100%,收入13662.00万元,总成本10558.05万元,利润总额3103.95万元,净利润2327.96万元,增值税428.13万元,税金及附加220.26万元,所得税775.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13662.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=428.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8197.2010929.6013662.0013662.0013662.001.1电气储存式散热器万元8197.2010929.6013662.0013662.0013662.002现价增加值万元2623.10349
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