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文档简介

泓域咨询MACRO/ 年产xxx活化剂项目建议书年产xxx活化剂项目建议书摘要说明该活化剂项目计划总投资22821.86万元,其中:固定资产投资15393.45万元,占项目总投资的67.45%;流动资金7428.41万元,占项目总投资的32.55%。达产年营业收入49836.00万元,总成本费用38324.06万元,税金及附加405.77万元,利润总额11511.94万元,利税总额13505.56万元,税后净利润8633.95万元,达产年纳税总额4871.61万元;达产年投资利润率50.44%,投资利税率59.18%,投资回报率37.83%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位828个。报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势,分析投资项目项目产品的发展前景,论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。.项目概况、投资背景和必要性分析、产业研究分析、项目建设方案、选址科学性分析、项目工程设计研究、项目工艺分析、环境保护概况、安全生产经营、项目风险评价、项目节能可行性分析、项目实施方案、投资估算与资金筹措、项目经营效益分析、项目综合评价结论等。第一章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、客观地讲,中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖,由数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。质量效益、结构优化和持续发展三方面,相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间,特别是质量效益,未来应是中国制造强国建设的主要突破方向。显而易见,中国制造2025实施和推进所取得的成效,是中国制造企业在各方的支持下奋发图强的结果,是顺应第四次工业革命的浪潮而积极吸纳、融入各类高新技术的结果,是多年技术创新积累而发力的结果,是在开放的环境下与国外相关企业开展平等互利双赢的合作的结果。一些国外组织对中国制造2025的认识,不乏臆测和推断,其逻辑和推理缺乏科学性和公正性,结论自然是片面的、双重标准的。美国贸易代表办公室对华301调查报告,多处提到中国制造2025,但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理,与中国制造2025的主张和部署不符。这一调查报告置世贸组织原则于不顾,单边主义发起对中国出口到美国的1300个单独关税项目产品,包括航空航天、信息通讯、机械产品在内,加征25%的从价税。这一行动,固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响,特别是对生产这些机械产品的中国企业,可能带来竞争力削弱、订单减少、经营困难。但中国的回应,对美国相应的产业带来的影响或许更甚。2、近现代以来,制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路,均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后,实现对发达国家和地区的追赶甚至超越,也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明,没有坚实的制造业支撑,必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,吸引和鼓励高端制造回流本土;新兴经济体不甘落后,希望借助更有利的比较优势,编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国,实现“两个一百年”奋斗目标,必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路,化挑战为机遇,强筋固本、夯实根基。3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、“十三五”时期,我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但工业发展的内外部环境发生深刻变化,既有国际金融危机带来的深刻影响,也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求,只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第二章 项目概况一、项目概况(一)项目名称年产xxx活化剂项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积53806.89平方米(折合约80.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.08%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度190.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53806.89平方米,建筑物基底占地面积35555.59平方米,总建筑面积67796.68平方米,其中:规划建设主体工程43694.03平方米,项目规划绿化面积5205.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费5453.08万元。(七)节能分析1、项目年用电量1259301.58千瓦时,折合154.77吨标准煤。2、项目年总用水量21634.71立方米,折合1.85吨标准煤。3、“年产xxx活化剂项目投资建设项目”,年用电量1259301.58千瓦时,年总用水量21634.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.62吨标准煤/年。达产年综合节能量52.21吨标准煤/年,项目总节能率27.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22821.86万元,其中:固定资产投资15393.45万元,占项目总投资的67.45%;流动资金7428.41万元,占项目总投资的32.55%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49836.00万元,总成本费用38324.06万元,税金及附加405.77万元,利润总额11511.94万元,利税总额13505.56万元,税后净利润8633.95万元,达产年纳税总额4871.61万元;达产年投资利润率50.44%,投资利税率59.18%,投资回报率37.83%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位828个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心活化剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心活化剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx活化剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位828个,达产年纳税总额4871.61万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.44%,投资利税率59.18%,全部投资回报率37.83%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入52217.63万元,同比增长23.06%(9783.28万元)。其中,主营业业务活化剂生产及销售收入为42883.45万元,占营业总收入的82.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11562.24万元,较去年同期相比增长2779.29万元,增长率31.64%;实现净利润8671.68万元,较去年同期相比增长1809.08万元,增长率26.36%。第四章 产业研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2160.56亿元,比上年增长6.22%。其中,第一产业增加值172.84亿元,增长11.36%;第二产业增加值1339.55亿元,增长10.37%第三产业增加值648.17亿元,增长7.58%。一般公共预算收入257.24亿元,同比增长11.93%,一般公共预算支出449.86亿元,同比增长6.94%。国税收入392.35亿元,同比增长7.94%;地税收入亿元34.04,同比增长6.56%。居民消费价格上涨1.00%。其中,食品烟酒上涨1.15%,衣着上涨1.09%,居住上涨1.12%,生活用品及服务上涨1.00%,教育文化和娱乐上涨0.94%,医疗保健上涨0.81%,其他用品和服务上涨1.00%,交通和通信上涨1.19%。全部工业完成增加值1547.43亿元。规模以上工业企业实现增加值1335.72亿元,比上年增长6.53%。规模以上AA、BB、CC、DD(含活化剂)等主导行业共完成工业增加值1013.96亿元,增长9.09%。AA完成增加值441.21亿元,增长11.78%;BB完成工业增加值356.11亿元,增长8.86%;CC完成工业增加值225.80亿元,增长11.91%;DD完成工业增加值103.99亿元,增长10.59%。规模以上工业企业实现主营业务收入5587.41亿元,比上年增长6.94%。实现利润总额373.53亿元,比上年增长11.94%。固定资产投资完成3922.94亿元,比上年增长8.65%。其中,建设项目投资完成3452.19亿元,增长10.54%;房地产开发投资完成470.75亿元,增长9.30%。在固定资产投资中,第一产业投资完成196.15亿元,同比增长11.67%;第二产业投资完成2981.43亿元,同比增长9.09%;第三产业投资完成745.36亿元,增长11.09%。高新技术产业投资814.51亿元,增长10.63%。民间投资3918.08亿元,增长5.93%。城市基础设施投资528.32亿元,增长5.93%。重点项目1595个,完成投资2274.54亿元,增长8.96%。全市实现社会消费品零售总额1896.95亿元,比上年增长7.07%。城镇实现零售额862.02亿元,增长9.92%;乡村实现零售额458.32亿元,增长8.15%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元453.58,增长13.15%。实际利用外资55385.96万美元,同比增长58.61%。外贸进出口总值363.34亿元,同比增长52.86%。其中,出口总值236.17亿元,同比增长55.92%;进口总值127.17亿元,同比增长52.21%。二、区域内活化剂行业市场分析目前,区域内拥有各类活化剂企业599家,规模以上企业36家,从业人员29950人。截至2017年底,区域内活化剂产值100203.53万元,较2016年84332.21万元增长18.82%。产值前十位企业合计收入42103.39万元,较去年35203.50万元同比增长19.60%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.10亿元,年均增长7.98%。预计区域内活化剂行业市场需求规模将达到150453.18万元,利润总额39101.99万元,净利润13998.21万元,纳税10828.35万元,工业增加值52945.08万元,产业贡献率18.90%。第五章 选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.08%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度190.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53806.8980.67亩2基底面积平方米35555.593建筑面积平方米67796.685406.12万元4容积率1.265建筑系数66.08%6主体工程平方米43694.037绿化面积平方米5205.108绿化率7.68%9投资强度万元/亩190.82六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具;各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明;各车间的工作照明分片集中控制;值班照明为常明灯,常年不断电单独控制;车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。八、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第六章 项目工艺分析一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计104台(套),设备购置费5453.08万元。第七章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15393.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元15393.4567.45%1.1土建工程万元5406.1223.69%1.2设备购置万元5453.0823.89%1.3其它投资万元4534.2519.87%2建设期利息万元-3固定资产投资万元15393.4567.45%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7428.41万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22821.86万元,其中:固定资产投资15393.45万元,占项目总投资的67.45%;流动资金7428.41万元,占项目总投资的32.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5406.12万元,占项目总投资的23.69%;设备购置费5453.08万元,占项目总投资的23.89%;其它投资4534.25万元,占项目总投资的19.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15393.45+7428.41=22821.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15393.4567.45%1.1项目建设投资万元15393.4567.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7428.4132.55%3总投资万元万元22821.86二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入32393.40万元,总成本14508.89万元,利润总额17884.51万元,净利润339.08万元,增值税1032.10万元,税金及附加13413.38万元,所得税4471.13万元;第二年收入34885.20万元,总成本15381.60万元,利润总额19503.60万元,净利润14627.70万元,增值税1111.49万元,税金及附加348.61万元,所得税4875.90万元;第三年生产负荷100%,收入49836.00万元,总成本38324.06万元,利润总额11511.94万元,净利润8633.95万元,增值税1587.85万元,税金及附加405.77万元,所得税2877.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49836.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1587.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元49836.001.1主营业务收入万元49836.001.2其它收入万元-2增值税万元1587.853税金及附加万元405.77(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用38324.06万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加405.77万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=11511.94(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=11511.9425.00%=2877.99(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=11511.94(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=11511.9425.00%=2877.99(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额11511.94万元,缴纳企业所得税2877.99万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=11511.94-2877.99=8633.95(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=50.44%。(2)达产年投资利税率=59.18%。(3)达产年投资回报率=37.83%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入49836.00万元,总成本费用38324.06万元,税金及附加405.77万元,利润总额11511.94万元,企业所得税2877.99万元,税后净利润8633.95万元,年纳税总额4871.61万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元49836.002增值税万元1587.853税金及附加万元405.774总成本费用万元38324.065利润总额万元11511.946企业所得税万元2877.997净利润万元8633.958纳税总额万元4871.619利税总额万元13505.5610投资利润率50.44%11投资利税率59.18%12投资回报率37.83%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.14年。本期工程项目全部投资回收期4.14年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元8633.952投资利润率50.44%3投资利税率59.18%4投资回报率37.83%5回收期年4.14第九章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品

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