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泓域咨询MACRO/ 玻璃颜料项目立项申请报告玻璃颜料项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入28923.96万元,同比增长14.26%(3610.49万元)。其中,主营业业务玻璃颜料生产及销售收入为24696.38万元,占营业总收入的85.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6955.64万元,较去年同期相比增长1264.66万元,增长率22.22%;实现净利润5216.73万元,较去年同期相比增长504.10万元,增长率10.70%。二、项目概况(一)项目名称玻璃颜料项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积46276.46平方米(折合约69.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.01%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度189.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46276.46平方米,建筑物基底占地面积25456.68平方米,总建筑面积55531.75平方米,其中:规划建设主体工程37885.58平方米,项目规划绿化面积2986.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费4103.99万元。(七)节能分析“玻璃颜料项目建设项目”,年用电量683148.94千瓦时,年总用水量16782.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.39吨标准煤/年。达产年综合节能量34.88吨标准煤/年,项目总节能率21.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17342.16万元,其中:固定资产投资13116.98万元,占项目总投资的75.64%;流动资金4225.18万元,占项目总投资的24.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33373.00万元,总成本费用25042.08万元,税金及附加323.00万元,利润总额8330.92万元,利税总额9803.01万元,税后净利润6248.19万元,达产年纳税总额3554.82万元;达产年投资利润率48.04%,投资利税率56.53%,投资回报率36.03%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位531个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区玻璃颜料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区玻璃颜料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃颜料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位531个,达产年纳税总额3554.82万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.04%,投资利税率56.53%,全部投资回报率36.03%,全部投资回收期4.28年,固定资产投资回收期4.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制,将科学技术与产业紧密结合,才能发挥科学技术第一生产力的作用。通过引入民间资本,有助于增强民营经济科技成果转化的积极性,进一步整合科技资源,降低科技成果转化成本,加速科技成果向规模生产转化;有助于帮助成果“牵手”市场,促进民营经济与高校联姻,借“脑”解决民营企业发展中的技术难题;有助于探索可复制、可推广的经验与模式,发挥区域辐射带动作用,全面提升科技成果转化能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46276.4669.38亩1.1容积率1.201.2建筑系数55.01%1.3投资强度万元/亩189.061.4基底面积平方米25456.681.5总建筑面积平方米55531.751.6绿化面积平方米2986.37绿化率5.38%2总投资万元17342.162.1固定资产投资万元13116.982.1.1土建工程投资万元4250.392.1.1.1土建工程投资占比万元24.51%2.1.2设备投资万元4103.992.1.2.1设备投资占比23.66%2.1.3其它投资万元4762.602.1.3.1其它投资占比27.46%2.1.4固定资产投资占比75.64%2.2流动资金万元4225.182.2.1流动资金占比24.36%3收入万元33373.004总成本万元25042.085利润总额万元8330.926净利润万元6248.197所得税万元1.208增值税万元1149.099税金及附加万元323.0010纳税总额万元3554.8211利税总额万元9803.0112投资利润率48.04%13投资利税率56.53%14投资回报率36.03%15回收期年4.2816设备数量台(套)15817年用电量千瓦时683148.9418年用水量立方米16782.5619总能耗吨标准煤85.3920节能率21.11%21节能量吨标准煤34.8822员工数量人531第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.01%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度189.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17997.8717997.8737885.5837885.583189.731.1主要生产车间10798.7210798.7222731.3522731.351977.631.2辅助生产车间5759.325759.3212123.3912123.391020.711.3其他生产车间1439.831439.832197.362197.36191.382仓储工程3818.503818.5011470.0111470.01702.332.1成品贮存954.63954.632867.502867.50175.582.2原料仓储1985.621985.625964.415964.41365.212.3辅助材料仓库878.25878.252638.102638.10161.543供配电工程203.65203.65203.65203.6514.033.1供配电室203.65203.65203.65203.6514.034给排水工程234.20234.20234.20234.2012.554.1给排水234.20234.20234.20234.2012.555服务性工程2418.382418.382418.382418.38148.085.1办公用房1167.471167.471167.471167.4763.805.2生活服务1250.911250.911250.911250.9160.296消防及环保工程682.24682.24682.24682.2447.006.1消防环保工程682.24682.24682.24682.2447.007项目总图工程101.83101.83101.83101.8354.827.1场地及道路硬化6901.871388.251388.257.2场区围墙1388.256901.876901.877.3安全保卫室101.83101.83101.83101.838绿化工程2338.5581.85合计25456.6855531.7555531.754250.39六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13163.00万元,占计划投资的75.90%。其中:完成固定资产投资9904.81万元,占总投资的75.25%;完成流动资金投资3258.19,占总投资的24.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13163.001.1完成比例75.90%2完成固定资产投资万元9904.812.1完成比例75.25%3完成流动资金投资万元3258.193.1完成比例24.75%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员531人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3611.2人均年工资万元4.431.3年工资额万元1738.472工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元426.743企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.443.3年工资额万元145.644品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元218.705其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元177.046职工工资总额万元16692.42五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13116.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4250.394103.99189.0613116.981.1工程费用万元4250.394103.9920917.601.1.1建筑工程费用万元4250.394250.3924.51%1.1.2设备购置及安装费万元4103.994103.9923.66%1.2工程建设其他费用万元4762.604762.6027.46%1.2.1无形资产万元2297.442297.441.3预备费万元2465.162465.161.3.1基本预备费万元987.83987.831.3.2涨价预备费万元1477.331477.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元13116.9813116.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4225.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20917.6017172.2719953.1220917.6020917.6020917.601.1应收账款万元6275.284078.935020.226275.286275.286275.281.2存货万元9412.926118.407530.349412.929412.929412.921.2.1原辅材料万元2823.881835.522259.102823.882823.882823.881.2.2燃料动力万元141.1991.78112.96141.19141.19141.191.2.3在产品万元4329.942814.463463.954329.944329.944329.941.2.4产成品万元2117.911376.641694.332117.912117.912117.911.3现金万元5229.403399.114183.525229.405229.405229.402流动负债万元16692.4210850.0713353.9416692.4216692.4216692.422.1应付账款万元16692.4210850.0713353.9416692.4216692.4216692.423流动资金万元4225.182746.373380.144225.184225.184225.184铺底流动资金万元1408.38915.451126.711408.381408.381408.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17342.16万元,其中:固定资产投资13116.98万元,占项目总投资的75.64%;流动资金4225.18万元,占项目总投资的24.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4250.39万元,占项目总投资的24.51%;设备购置费4103.99万元,占项目总投资的23.66%;其它投资4762.60万元,占项目总投资的27.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13116.98+4225.18=17342.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13116.9875.64%1.1项目建设投资万元13116.9875.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4225.1824.36%3总投资万元万元17342.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21692.45万元,总成本2114.49万元,利润总额19577.96万元,净利润274.74万元,增值税746.91万元,税金及附加14683.47万元,所得税4894.49万元;第二年收入26698.40万元,总成本2507.75万元,利润总额24190.65万元,净利润18142.99万元,增值税919.27万元,税金及附加295.42万元,所得税6047.66万元;第三年生产负荷100%,收入33373.00万元,总成本25042.08万元,利润总额8330.92万元,净利润6248.19万元,增值税1149.09万元,税金及附加323.00万元,所得税2082.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33373.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1149.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21692.4526698.4033373.0033373.0033373.001.1玻璃颜料万元21692.4526698.4033373.0033373.0033373.002现价增加值万元6941.588543.4910679.3610679.36

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