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文档简介

泓域咨询MACRO/ 维生素投资项目立项申请报告维生素投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13300.43万元,同比增长19.56%(2176.33万元)。其中,主营业业务维生素生产及销售收入为11192.45万元,占营业总收入的84.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3301.54万元,较去年同期相比增长281.01万元,增长率9.30%;实现净利润2476.15万元,较去年同期相比增长373.44万元,增长率17.76%。二、项目概况(一)项目名称维生素投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积25019.17平方米(折合约37.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.90%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度181.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25019.17平方米,建筑物基底占地面积18238.97平方米,总建筑面积27020.70平方米,其中:规划建设主体工程16488.41平方米,项目规划绿化面积1914.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2712.03万元。(七)节能分析“维生素投资项目建设项目”,年用电量992909.30千瓦时,年总用水量8917.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.79吨标准煤/年。达产年综合节能量38.78吨标准煤/年,项目总节能率29.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9171.77万元,其中:固定资产投资6805.81万元,占项目总投资的74.20%;流动资金2365.96万元,占项目总投资的25.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15890.00万元,总成本费用12104.40万元,税金及附加162.73万元,利润总额3785.60万元,利税总额4470.48万元,税后净利润2839.20万元,达产年纳税总额1631.28万元;达产年投资利润率41.27%,投资利税率48.74%,投资回报率30.96%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位317个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园维生素行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园维生素产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“维生素投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位317个,达产年纳税总额1631.28万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.27%,投资利税率48.74%,全部投资回报率30.96%,全部投资回收期4.73年,固定资产投资回收期4.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力推进供给侧结构性改革,破解制约民间投资的体制机制障碍,加快企业转型升级提质增效,培育壮大新动能,改造提升传统产业,优化现代产业体系,为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25019.1737.51亩1.1容积率1.081.2建筑系数72.90%1.3投资强度万元/亩181.441.4基底面积平方米18238.971.5总建筑面积平方米27020.701.6绿化面积平方米1914.17绿化率7.08%2总投资万元9171.772.1固定资产投资万元6805.812.1.1土建工程投资万元1935.722.1.1.1土建工程投资占比万元21.11%2.1.2设备投资万元2712.032.1.2.1设备投资占比29.57%2.1.3其它投资万元2158.062.1.3.1其它投资占比23.53%2.1.4固定资产投资占比74.20%2.2流动资金万元2365.962.2.1流动资金占比25.80%3收入万元15890.004总成本万元12104.405利润总额万元3785.606净利润万元2839.207所得税万元1.088增值税万元522.159税金及附加万元162.7310纳税总额万元1631.2811利税总额万元4470.4812投资利润率41.27%13投资利税率48.74%14投资回报率30.96%15回收期年4.7316设备数量台(套)8717年用电量千瓦时992909.3018年用水量立方米8917.0219总能耗吨标准煤122.7920节能率29.77%21节能量吨标准煤38.7822员工数量人317第二章 建设背景一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.90%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度181.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12894.9512894.9516488.4116488.411299.321.1主要生产车间7736.977736.979893.059893.05805.581.2辅助生产车间4126.384126.385276.295276.29415.781.3其他生产车间1031.601031.60956.33956.3377.962仓储工程2735.852735.856845.996845.99392.352.1成品贮存683.96683.961711.501711.5098.092.2原料仓储1422.641422.643559.913559.91204.022.3辅助材料仓库629.25629.251574.581574.5890.243供配电工程145.91145.91145.91145.919.413.1供配电室145.91145.91145.91145.919.414给排水工程167.80167.80167.80167.808.414.1给排水167.80167.80167.80167.808.415服务性工程1732.701732.701732.701732.7099.305.1办公用房840.49840.49840.49840.4946.765.2生活服务892.21892.21892.21892.2149.926消防及环保工程488.80488.80488.80488.8031.526.1消防环保工程488.80488.80488.80488.8031.527项目总图工程72.9672.9672.9672.9623.927.1场地及道路硬化4719.57813.71813.717.2场区围墙813.714719.574719.577.3安全保卫室72.9672.9672.9672.968绿化工程2042.5371.49合计18238.9727020.7027020.701935.72六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7271.81万元,占计划投资的79.28%。其中:完成固定资产投资4663.30万元,占总投资的64.13%;完成流动资金投资2608.51,占总投资的35.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7271.811.1完成比例79.28%2完成固定资产投资万元4663.302.1完成比例64.13%3完成流动资金投资万元2608.513.1完成比例35.87%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员317人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2161.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元923.262工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元327.193企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元97.104品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元149.405其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.715.3年工资额万元99.866职工工资总额万元8408.19五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6805.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1935.722712.03181.446805.811.1工程费用万元1935.722712.0310774.151.1.1建筑工程费用万元1935.721935.7221.11%1.1.2设备购置及安装费万元2712.032712.0329.57%1.2工程建设其他费用万元2158.062158.0623.53%1.2.1无形资产万元1132.121132.121.3预备费万元1025.941025.941.3.1基本预备费万元530.62530.621.3.2涨价预备费万元495.32495.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元6805.816805.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2365.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10774.157197.408046.5910774.1510774.1510774.151.1应收账款万元3232.241939.352424.183232.243232.243232.241.2存货万元4848.372909.023636.284848.374848.374848.371.2.1原辅材料万元1454.51872.711090.881454.511454.511454.511.2.2燃料动力万元72.7343.6454.5472.7372.7372.731.2.3在产品万元2230.251338.151672.692230.252230.252230.251.2.4产成品万元1090.88654.53818.161090.881090.881090.881.3现金万元2693.541616.122020.152693.542693.542693.542流动负债万元8408.195044.916306.148408.198408.198408.192.1应付账款万元8408.195044.916306.148408.198408.198408.193流动资金万元2365.961419.581774.472365.962365.962365.964铺底流动资金万元788.65473.19591.49788.65788.65788.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9171.77万元,其中:固定资产投资6805.81万元,占项目总投资的74.20%;流动资金2365.96万元,占项目总投资的25.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1935.72万元,占项目总投资的21.11%;设备购置费2712.03万元,占项目总投资的29.57%;其它投资2158.06万元,占项目总投资的23.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6805.81+2365.96=9171.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6805.8174.20%1.1项目建设投资万元6805.8174.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2365.9625.80%3总投资万元万元9171.77二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9534.00万元,总成本8538.06万元,利润总额995.94万元,净利润137.67万元,增值税313.29万元,税金及附加746.96万元,所得税248.99万元;第二年收入11917.50万元,总成本10029.72万元,利润总额1887.78万元,净利润1415.84万元,增值税391.61万元,税金及附加147.07万元,所得税471.94万元;第三年生产负荷100%,收入15890.00万元,总成本12104.40万元,利润总额3785.60万元,净利润2839.20万元,增值税522.15万元,税金及附加162.73万元,所得税946.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15890.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=522.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9534.0011917.5015890.0015890.0015890.001.1维生素万元9534.0011917.5015890.0015890.0015890.002现价增加值万元3050.883813.605084.805084.805084.803增值税万元

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