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文档简介
泓域咨询MACRO/ 吸尘器地刷项目立项申请报告吸尘器地刷项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限公司实现营业收入16792.85万元,同比增长14.81%(2166.31万元)。其中,主营业业务吸尘器地刷生产及销售收入为15143.56万元,占营业总收入的90.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3513.80万元,较去年同期相比增长347.04万元,增长率10.96%;实现净利润2635.35万元,较去年同期相比增长472.08万元,增长率21.82%。二、项目概况(一)项目名称吸尘器地刷项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积52466.22平方米(折合约78.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.08%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度182.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52466.22平方米,建筑物基底占地面积34669.68平方米,总建筑面积69255.41平方米,其中:规划建设主体工程55295.53平方米,项目规划绿化面积3917.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4062.34万元。(七)节能分析“吸尘器地刷项目建设项目”,年用电量556624.81千瓦时,年总用水量18845.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.02吨标准煤/年。达产年综合节能量23.34吨标准煤/年,项目总节能率23.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16949.82万元,其中:固定资产投资14331.07万元,占项目总投资的84.55%;流动资金2618.75万元,占项目总投资的15.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20265.00万元,总成本费用16098.68万元,税金及附加278.82万元,利润总额4166.32万元,利税总额5019.80万元,税后净利润3124.74万元,达产年纳税总额1895.06万元;达产年投资利润率24.58%,投资利税率29.62%,投资回报率18.44%,全部投资回收期6.92年,提供就业职位458个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区吸尘器地刷行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区吸尘器地刷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“吸尘器地刷项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位458个,达产年纳税总额1895.06万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.58%,投资利税率29.62%,全部投资回报率18.44%,全部投资回收期6.92年,固定资产投资回收期6.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52466.2278.66亩1.1容积率1.321.2建筑系数66.08%1.3投资强度万元/亩182.191.4基底面积平方米34669.681.5总建筑面积平方米69255.411.6绿化面积平方米3917.57绿化率5.66%2总投资万元16949.822.1固定资产投资万元14331.072.1.1土建工程投资万元5209.392.1.1.1土建工程投资占比万元30.73%2.1.2设备投资万元4062.342.1.2.1设备投资占比23.97%2.1.3其它投资万元5059.342.1.3.1其它投资占比29.85%2.1.4固定资产投资占比84.55%2.2流动资金万元2618.752.2.1流动资金占比15.45%3收入万元20265.004总成本万元16098.685利润总额万元4166.326净利润万元3124.747所得税万元1.328增值税万元574.669税金及附加万元278.8210纳税总额万元1895.0611利税总额万元5019.8012投资利润率24.58%13投资利税率29.62%14投资回报率18.44%15回收期年6.9216设备数量台(套)13917年用电量千瓦时556624.8118年用水量立方米18845.1519总能耗吨标准煤70.0220节能率23.97%21节能量吨标准煤23.3422员工数量人458第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.08%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度182.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24511.4624511.4655295.5355295.534575.261.1主要生产车间14706.8814706.8833177.3233177.322836.661.2辅助生产车间7843.677843.6717694.5717694.571464.081.3其他生产车间1960.921960.923207.143207.14274.522仓储工程5200.455200.459073.929073.92546.032.1成品贮存1300.111300.112268.482268.48136.512.2原料仓储2704.232704.234718.444718.44283.942.3辅助材料仓库1196.101196.102087.002087.00125.593供配电工程277.36277.36277.36277.3618.783.1供配电室277.36277.36277.36277.3618.784给排水工程318.96318.96318.96318.9616.794.1给排水318.96318.96318.96318.9616.795服务性工程3293.623293.623293.623293.62198.205.1办公用房1413.471413.471413.471413.4782.035.2生活服务1880.151880.151880.151880.15104.896消防及环保工程929.15929.15929.15929.1562.906.1消防环保工程929.15929.15929.15929.1562.907项目总图工程138.68138.68138.68138.68-321.097.1场地及道路硬化9490.061821.371821.377.2场区围墙1821.379490.069490.067.3安全保卫室138.68138.68138.68138.688绿化工程3214.88112.52合计34669.6869255.4169255.415209.39六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12995.63万元,占计划投资的76.67%。其中:完成固定资产投资9147.39万元,占总投资的70.39%;完成流动资金投资3848.24,占总投资的29.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12995.631.1完成比例76.67%2完成固定资产投资万元9147.392.1完成比例70.39%3完成流动资金投资万元3848.243.1完成比例29.61%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员458人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3111.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元1552.222工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元417.513企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元133.364品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元196.365其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.515.3年工资额万元123.546职工工资总额万元11287.85五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14331.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5209.394062.34182.1914331.071.1工程费用万元5209.394062.3413906.601.1.1建筑工程费用万元5209.395209.3930.73%1.1.2设备购置及安装费万元4062.344062.3423.97%1.2工程建设其他费用万元5059.345059.3429.85%1.2.1无形资产万元2312.832312.831.3预备费万元2746.512746.511.3.1基本预备费万元1595.751595.751.3.2涨价预备费万元1150.761150.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元14331.0714331.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2618.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13906.605740.1011470.0813906.6013906.6013906.601.1应收账款万元4171.981877.393128.984171.984171.984171.981.2存货万元6257.972816.094693.486257.976257.976257.971.2.1原辅材料万元1877.39844.831408.041877.391877.391877.391.2.2燃料动力万元93.8742.2470.4093.8793.8793.871.2.3在产品万元2878.671295.402159.002878.672878.672878.671.2.4产成品万元1408.04633.621056.031408.041408.041408.041.3现金万元3476.651564.492607.493476.653476.653476.652流动负债万元11287.855079.538465.8911287.8511287.8511287.852.1应付账款万元11287.855079.538465.8911287.8511287.8511287.853流动资金万元2618.751178.441964.062618.752618.752618.754铺底流动资金万元872.91392.81654.69872.91872.91872.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16949.82万元,其中:固定资产投资14331.07万元,占项目总投资的84.55%;流动资金2618.75万元,占项目总投资的15.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5209.39万元,占项目总投资的30.73%;设备购置费4062.34万元,占项目总投资的23.97%;其它投资5059.34万元,占项目总投资的29.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14331.07+2618.75=16949.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14331.0784.55%1.1项目建设投资万元14331.0784.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2618.7515.45%3总投资万元万元16949.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9119.25万元,总成本13051.49万元,利润总额-3932.24万元,净利润240.90万元,增值税258.60万元,税金及附加-2949.18万元,所得税-983.06万元;第二年收入15198.75万元,总成本19527.70万元,利润总额-4328.95万元,净利润-3246.71万元,增值税431.00万元,税金及附加261.58万元,所得税-1082.24万元;第三年生产负荷100%,收入20265.00万元,总成本16098.68万元,利润总额4166.32万元,净利润3124.74万元,增值税574.66万元,税金及附加278.82万元,所得税1041.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20265.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=574.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9119.2515198.7520265.0020265.0020265.001.1吸尘器地刷万元9119.2515198.7520265.0020265.0020265.002现价增加值万元2918.164863.606484.80
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