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文档简介
泓域咨询MACRO/ 有感箔式聚丙烯膜电容器项目立项申请报告有感箔式聚丙烯膜电容器项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入14408.36万元,同比增长27.47%(3104.85万元)。其中,主营业业务有感箔式聚丙烯膜电容器生产及销售收入为13204.24万元,占营业总收入的91.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3538.92万元,较去年同期相比增长296.33万元,增长率9.14%;实现净利润2654.19万元,较去年同期相比增长554.67万元,增长率26.42%。二、项目概况(一)项目名称有感箔式聚丙烯膜电容器项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积21757.54平方米(折合约32.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.32%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度177.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21757.54平方米,建筑物基底占地面积13994.45平方米,总建筑面积33724.19平方米,其中:规划建设主体工程24008.79平方米,项目规划绿化面积2689.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2211.06万元。(七)节能分析“有感箔式聚丙烯膜电容器项目建设项目”,年用电量661261.48千瓦时,年总用水量11911.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.29吨标准煤/年。达产年综合节能量30.44吨标准煤/年,项目总节能率26.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7606.34万元,其中:固定资产投资5785.48万元,占项目总投资的76.06%;流动资金1820.86万元,占项目总投资的23.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17489.00万元,总成本费用13965.41万元,税金及附加145.35万元,利润总额3523.59万元,利税总额4154.95万元,税后净利润2642.69万元,达产年纳税总额1512.26万元;达产年投资利润率46.32%,投资利税率54.62%,投资回报率34.74%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位363个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地有感箔式聚丙烯膜电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地有感箔式聚丙烯膜电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“有感箔式聚丙烯膜电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位363个,达产年纳税总额1512.26万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.32%,投资利税率54.62%,全部投资回报率34.74%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21757.5432.62亩1.1容积率1.551.2建筑系数64.32%1.3投资强度万元/亩177.361.4基底面积平方米13994.451.5总建筑面积平方米33724.191.6绿化面积平方米2689.87绿化率7.98%2总投资万元7606.342.1固定资产投资万元5785.482.1.1土建工程投资万元2519.522.1.1.1土建工程投资占比万元33.12%2.1.2设备投资万元2211.062.1.2.1设备投资占比29.07%2.1.3其它投资万元1054.902.1.3.1其它投资占比13.87%2.1.4固定资产投资占比76.06%2.2流动资金万元1820.862.2.1流动资金占比23.94%3收入万元17489.004总成本万元13965.415利润总额万元3523.596净利润万元2642.697所得税万元1.558增值税万元486.019税金及附加万元145.3510纳税总额万元1512.2611利税总额万元4154.9512投资利润率46.32%13投资利税率54.62%14投资回报率34.74%15回收期年4.3816设备数量台(套)10117年用电量千瓦时661261.4818年用水量立方米11911.2219总能耗吨标准煤82.2920节能率26.84%21节能量吨标准煤30.4422员工数量人363第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.32%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度177.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9894.089894.0824008.7924008.791973.061.1主要生产车间5936.455936.4514405.2714405.271223.301.2辅助生产车间3166.113166.117682.817682.81631.381.3其他生产车间791.53791.531392.511392.51118.382仓储工程2099.172099.176315.016315.01377.432.1成品贮存524.79524.791578.751578.7594.362.2原料仓储1091.571091.573283.813283.81196.262.3辅助材料仓库482.81482.811452.451452.4586.813供配电工程111.96111.96111.96111.967.533.1供配电室111.96111.96111.96111.967.534给排水工程128.75128.75128.75128.756.734.1给排水128.75128.75128.75128.756.735服务性工程1329.471329.471329.471329.4779.465.1办公用房767.88767.88767.88767.8835.375.2生活服务561.59561.59561.59561.5941.986消防及环保工程375.05375.05375.05375.0525.226.1消防环保工程375.05375.05375.05375.0525.227项目总图工程55.9855.9855.9855.987.437.1场地及道路硬化3804.18833.60833.607.2场区围墙833.603804.183804.187.3安全保卫室55.9855.9855.9855.988绿化工程1218.9842.66合计13994.4533724.1933724.192519.52六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6944.94万元,占计划投资的91.30%。其中:完成固定资产投资5340.91万元,占总投资的76.90%;完成流动资金投资1604.03,占总投资的23.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6944.941.1完成比例91.30%2完成固定资产投资万元5340.912.1完成比例76.90%3完成流动资金投资万元1604.033.1完成比例23.10%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员363人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2471.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元1367.672工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.322.3年工资额万元289.683企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.913.3年工资额万元111.254品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元168.625其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.595.3年工资额万元131.786职工工资总额万元10035.12五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5785.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2519.522211.06177.365785.481.1工程费用万元2519.522211.0611855.981.1.1建筑工程费用万元2519.522519.5233.12%1.1.2设备购置及安装费万元2211.062211.0629.07%1.2工程建设其他费用万元1054.901054.9013.87%1.2.1无形资产万元508.70508.701.3预备费万元546.20546.201.3.1基本预备费万元247.27247.271.3.2涨价预备费万元298.93298.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元5785.485785.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1820.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11855.988686.098892.5111855.9811855.9811855.981.1应收账款万元3556.792311.922489.763556.793556.793556.791.2存货万元5335.193467.873734.635335.195335.195335.191.2.1原辅材料万元1600.561040.361120.391600.561600.561600.561.2.2燃料动力万元80.0352.0256.0280.0380.0380.031.2.3在产品万元2454.191595.221717.932454.192454.192454.191.2.4产成品万元1200.42780.27840.291200.421200.421200.421.3现金万元2963.991926.602074.802963.992963.992963.992流动负债万元10035.126522.837024.5810035.1210035.1210035.122.1应付账款万元10035.126522.837024.5810035.1210035.1210035.123流动资金万元1820.861183.561274.601820.861820.861820.864铺底流动资金万元606.95394.52424.87606.95606.95606.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7606.34万元,其中:固定资产投资5785.48万元,占项目总投资的76.06%;流动资金1820.86万元,占项目总投资的23.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2519.52万元,占项目总投资的33.12%;设备购置费2211.06万元,占项目总投资的29.07%;其它投资1054.90万元,占项目总投资的13.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5785.48+1820.86=7606.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5785.4876.06%1.1项目建设投资万元5785.4876.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1820.8623.94%3总投资万元万元7606.34二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11367.85万元,总成本9101.59万元,利润总额2266.26万元,净利润124.94万元,增值税315.91万元,税金及附加1699.70万元,所得税566.57万元;第二年收入12242.30万元,总成本9672.49万元,利润总额2569.81万元,净利润1927.36万元,增值税340.21万元,税金及附加127.86万元,所得税642.45万元;第三年生产负荷100%,收入17489.00万元,总成本13965.41万元,利润总额3523.59万元,净利润2642.69万元,增值税486.01万元,税金及附加145.35万元,所得税880.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17489.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=486.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11367.8512242.3017489.0017489.0017489.001.1有感箔式聚丙烯膜电容器万元11367.8512242.3017489.0017489.0017489.002现价增加值万元3637.713917.545596.
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