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泓域咨询MACRO/ 潜油电机综合保护器项目立项申请报告潜油电机综合保护器项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4769.29万元,同比增长28.41%(1055.10万元)。其中,主营业业务潜油电机综合保护器生产及销售收入为4390.54万元,占营业总收入的92.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1303.09万元,较去年同期相比增长199.57万元,增长率18.08%;实现净利润977.32万元,较去年同期相比增长102.39万元,增长率11.70%。二、项目概况(一)项目名称潜油电机综合保护器项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12646.32平方米(折合约18.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.93%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度174.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12646.32平方米,建筑物基底占地面积8970.03平方米,总建筑面积12899.25平方米,其中:规划建设主体工程10164.60平方米,项目规划绿化面积1008.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1321.38万元。(七)节能分析“潜油电机综合保护器项目建设项目”,年用电量817321.47千瓦时,年总用水量9372.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.25吨标准煤/年。达产年综合节能量39.38吨标准煤/年,项目总节能率26.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4550.68万元,其中:固定资产投资3309.09万元,占项目总投资的72.72%;流动资金1241.59万元,占项目总投资的27.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8739.00万元,总成本费用6689.90万元,税金及附加84.50万元,利润总额2049.10万元,利税总额2416.23万元,税后净利润1536.82万元,达产年纳税总额879.40万元;达产年投资利润率45.03%,投资利税率53.10%,投资回报率33.77%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位194个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区潜油电机综合保护器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区潜油电机综合保护器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“潜油电机综合保护器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位194个,达产年纳税总额879.40万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.03%,投资利税率53.10%,全部投资回报率33.77%,全部投资回收期4.46年,固定资产投资回收期4.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12646.3218.96亩1.1容积率1.021.2建筑系数70.93%1.3投资强度万元/亩174.531.4基底面积平方米8970.031.5总建筑面积平方米12899.251.6绿化面积平方米1008.24绿化率7.82%2总投资万元4550.682.1固定资产投资万元3309.092.1.1土建工程投资万元1102.092.1.1.1土建工程投资占比万元24.22%2.1.2设备投资万元1321.382.1.2.1设备投资占比29.04%2.1.3其它投资万元885.622.1.3.1其它投资占比19.46%2.1.4固定资产投资占比72.72%2.2流动资金万元1241.592.2.1流动资金占比27.28%3收入万元8739.004总成本万元6689.905利润总额万元2049.106净利润万元1536.827所得税万元1.028增值税万元282.639税金及附加万元84.5010纳税总额万元879.4011利税总额万元2416.2312投资利润率45.03%13投资利税率53.10%14投资回报率33.77%15回收期年4.4616设备数量台(套)6217年用电量千瓦时817321.4718年用水量立方米9372.9119总能耗吨标准煤101.2520节能率26.80%21节能量吨标准煤39.3822员工数量人194第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.93%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度174.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6341.816341.8110164.6010164.60955.291.1主要生产车间3805.093805.096098.766098.76592.281.2辅助生产车间2029.382029.383252.673252.67305.691.3其他生产车间507.34507.34589.55589.5557.322仓储工程1345.501345.501777.521777.52121.492.1成品贮存336.38336.38444.38444.3830.372.2原料仓储699.66699.66924.31924.3163.172.3辅助材料仓库309.47309.47408.83408.8327.943供配电工程71.7671.7671.7671.765.523.1供配电室71.7671.7671.7671.765.524给排水工程82.5282.5282.5282.524.944.1给排水82.5282.5282.5282.524.945服务性工程852.15852.15852.15852.1558.245.1办公用房361.14361.14361.14361.1424.025.2生活服务491.01491.01491.01491.0125.686消防及环保工程240.40240.40240.40240.4018.496.1消防环保工程240.40240.40240.40240.4018.497项目总图工程35.8835.8835.8835.88-87.207.1场地及道路硬化2460.15462.42462.427.2场区围墙462.422460.152460.157.3安全保卫室35.8835.8835.8835.888绿化工程723.5425.32合计8970.0312899.2512899.251102.09六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2630.85万元,占计划投资的57.81%。其中:完成固定资产投资2018.50万元,占总投资的76.72%;完成流动资金投资612.35,占总投资的23.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2630.851.1完成比例57.81%2完成固定资产投资万元2018.502.1完成比例76.72%3完成流动资金投资万元612.353.1完成比例23.28%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员194人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1321.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元705.722工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.262.3年工资额万元196.323企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元59.004品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元80.905其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.925.3年工资额万元49.016职工工资总额万元4595.27五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3309.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1102.091321.38174.533309.091.1工程费用万元1102.091321.385836.861.1.1建筑工程费用万元1102.091102.0924.22%1.1.2设备购置及安装费万元1321.381321.3829.04%1.2工程建设其他费用万元885.62885.6219.46%1.2.1无形资产万元506.83506.831.3预备费万元378.79378.791.3.1基本预备费万元184.74184.741.3.2涨价预备费万元194.05194.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元3309.093309.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1241.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5836.863238.523969.685836.865836.865836.861.1应收账款万元1751.061050.631225.741751.061751.061751.061.2存货万元2626.591575.951838.612626.592626.592626.591.2.1原辅材料万元787.98472.79551.58787.98787.98787.981.2.2燃料动力万元39.4023.6427.5839.4039.4039.401.2.3在产品万元1208.23724.94845.761208.231208.231208.231.2.4产成品万元590.98354.59413.69590.98590.98590.981.3现金万元1459.21875.531021.451459.211459.211459.212流动负债万元4595.272757.163216.694595.274595.274595.272.1应付账款万元4595.272757.163216.694595.274595.274595.273流动资金万元1241.59744.95869.111241.591241.591241.594铺底流动资金万元413.86248.32289.70413.86413.86413.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4550.68万元,其中:固定资产投资3309.09万元,占项目总投资的72.72%;流动资金1241.59万元,占项目总投资的27.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1102.09万元,占项目总投资的24.22%;设备购置费1321.38万元,占项目总投资的29.04%;其它投资885.62万元,占项目总投资的19.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3309.09+1241.59=4550.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3309.0972.72%1.1项目建设投资万元3309.0972.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1241.5927.28%3总投资万元万元4550.68二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5243.40万元,总成本1681.21万元,利润总额3562.19万元,净利润70.93万元,增值税169.58万元,税金及附加2671.64万元,所得税890.55万元;第二年收入6117.30万元,总成本1894.70万元,利润总额4222.60万元,净利润3166.95万元,增值税197.84万元,税金及附加74.33万元,所得税1055.65万元;第三年生产负荷100%,收入8739.00万元,总成本6689.90万元,利润总额2049.10万元,净利润1536.82万元,增值税282.63万元,税金及附加84.50万元,所得税512.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8739.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=282.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5243.406117.308739.008739.008739.001.1潜油电机综合保护器万元5243.406117.308739.008739.008739.002现价增加值万元1677.891957.54

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