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文档简介
泓域咨询MACRO/ 卷门电机的项目立项申请报告卷门电机的项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10579.72万元,同比增长21.93%(1902.55万元)。其中,主营业业务卷门电机的生产及销售收入为9002.61万元,占营业总收入的85.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2464.51万元,较去年同期相比增长616.78万元,增长率33.38%;实现净利润1848.38万元,较去年同期相比增长352.28万元,增长率23.55%。二、项目概况(一)项目名称卷门电机的项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积46930.12平方米(折合约70.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.44%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度191.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46930.12平方米,建筑物基底占地面积28364.56平方米,总建筑面积64294.26平方米,其中:规划建设主体工程46247.93平方米,项目规划绿化面积4699.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费5934.54万元。(七)节能分析“卷门电机的项目建设项目”,年用电量944415.16千瓦时,年总用水量9758.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.90吨标准煤/年。达产年综合节能量31.07吨标准煤/年,项目总节能率26.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15691.52万元,其中:固定资产投资13442.98万元,占项目总投资的85.67%;流动资金2248.54万元,占项目总投资的14.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15443.00万元,总成本费用12178.31万元,税金及附加241.76万元,利润总额3264.69万元,利税总额3956.75万元,税后净利润2448.52万元,达产年纳税总额1508.23万元;达产年投资利润率20.81%,投资利税率25.22%,投资回报率15.60%,全部投资回收期7.91年,提供就业职位320个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心卷门电机的行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心卷门电机的产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“卷门电机的项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位320个,达产年纳税总额1508.23万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.81%,投资利税率25.22%,全部投资回报率15.60%,全部投资回收期7.91年,固定资产投资回收期7.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在倡导企业家精神,提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上,发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施,取得了良好成绩。大力倡导企业家精神。自2004年以来,中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。2016年,中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作,将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。在政策的制定过程中,注重加强对企业的调研,主动听取企业家的意见和建议。2017年,国家发展和改革委员会研究起草了关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见。意见围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题,兼顾管用、有效的治标之策和长期制度建设,提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施,从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。相关单位密切关注非公有制经济发展动态,推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46930.1270.36亩1.1容积率1.371.2建筑系数60.44%1.3投资强度万元/亩191.061.4基底面积平方米28364.561.5总建筑面积平方米64294.261.6绿化面积平方米4699.16绿化率7.31%2总投资万元15691.522.1固定资产投资万元13442.982.1.1土建工程投资万元4554.092.1.1.1土建工程投资占比万元29.02%2.1.2设备投资万元5934.542.1.2.1设备投资占比37.82%2.1.3其它投资万元2954.352.1.3.1其它投资占比18.83%2.1.4固定资产投资占比85.67%2.2流动资金万元2248.542.2.1流动资金占比14.33%3收入万元15443.004总成本万元12178.315利润总额万元3264.696净利润万元2448.527所得税万元1.378增值税万元450.309税金及附加万元241.7610纳税总额万元1508.2311利税总额万元3956.7512投资利润率20.81%13投资利税率25.22%14投资回报率15.60%15回收期年7.9116设备数量台(套)10917年用电量千瓦时944415.1618年用水量立方米9758.5919总能耗吨标准煤116.9020节能率26.85%21节能量吨标准煤31.0722员工数量人320第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.44%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度191.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20053.7420053.7446247.9346247.933603.421.1主要生产车间12032.2412032.2427748.7627748.762234.121.2辅助生产车间6417.206417.2014799.3414799.341153.091.3其他生产车间1604.301604.302682.382682.38216.212仓储工程4254.684254.6811730.1111730.11664.692.1成品贮存1063.671063.672932.532932.53166.172.2原料仓储2212.432212.436099.666099.66345.642.3辅助材料仓库978.58978.582697.932697.93152.883供配电工程226.92226.92226.92226.9214.473.1供配电室226.92226.92226.92226.9214.474给排水工程260.95260.95260.95260.9512.944.1给排水260.95260.95260.95260.9512.945服务性工程2694.632694.632694.632694.63152.695.1办公用房1302.231302.231302.231302.2373.325.2生活服务1392.401392.401392.401392.4075.876消防及环保工程760.17760.17760.17760.1748.466.1消防环保工程760.17760.17760.17760.1748.467项目总图工程113.46113.46113.46113.46-53.097.1场地及道路硬化7468.011396.971396.977.2场区围墙1396.977468.017468.017.3安全保卫室113.46113.46113.46113.468绿化工程3157.33110.51合计28364.5664294.2664294.264554.09六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10768.66万元,占计划投资的68.63%。其中:完成固定资产投资7213.76万元,占总投资的66.99%;完成流动资金投资3554.90,占总投资的33.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10768.661.1完成比例68.63%2完成固定资产投资万元7213.762.1完成比例66.99%3完成流动资金投资万元3554.903.1完成比例33.01%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员320人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2181.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元1244.492工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.802.3年工资额万元297.023企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元90.664品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元135.115其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.875.3年工资额万元86.896职工工资总额万元9790.28五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13442.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4554.095934.54191.0613442.981.1工程费用万元4554.095934.5412038.821.1.1建筑工程费用万元4554.094554.0929.02%1.1.2设备购置及安装费万元5934.545934.5437.82%1.2工程建设其他费用万元2954.352954.3518.83%1.2.1无形资产万元1403.761403.761.3预备费万元1550.591550.591.3.1基本预备费万元868.91868.911.3.2涨价预备费万元681.68681.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元13442.9813442.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2248.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12038.826495.197394.2612038.8212038.8212038.821.1应收账款万元3611.651986.412528.153611.653611.653611.651.2存货万元5417.472979.613792.235417.475417.475417.471.2.1原辅材料万元1625.24893.881137.671625.241625.241625.241.2.2燃料动力万元81.2644.6956.8881.2681.2681.261.2.3在产品万元2492.041370.621744.432492.042492.042492.041.2.4产成品万元1218.93670.41853.251218.931218.931218.931.3现金万元3009.701655.342106.793009.703009.703009.702流动负债万元9790.285384.656853.209790.289790.289790.282.1应付账款万元9790.285384.656853.209790.289790.289790.283流动资金万元2248.541236.701573.982248.542248.542248.544铺底流动资金万元749.51412.23524.66749.51749.51749.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15691.52万元,其中:固定资产投资13442.98万元,占项目总投资的85.67%;流动资金2248.54万元,占项目总投资的14.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4554.09万元,占项目总投资的29.02%;设备购置费5934.54万元,占项目总投资的37.82%;其它投资2954.35万元,占项目总投资的18.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13442.98+2248.54=15691.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13442.9885.67%1.1项目建设投资万元13442.9885.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2248.5414.33%3总投资万元万元15691.52二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8493.65万元,总成本10201.75万元,利润总额-1708.10万元,净利润217.44万元,增值税247.67万元,税金及附加-1281.07万元,所得税-427.02万元;第二年收入10810.10万元,总成本12271.15万元,利润总额-1461.05万元,净利润-1095.79万元,增值税315.21万元,税金及附加225.55万元,所得税-365.26万元;第三年生产负荷100%,收入15443.00万元,总成本12178.31万元,利润总额3264.69万元,净利润2448.52万元,增值税450.30万元,税金及附加241.76万元,所得税816.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15443.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=450.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8493.6510810.1015443.0015443.0015443.001.1卷门电机的万元8493.6510810.1015443.0015443.0015443.002现价增加值万元2717.9734
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