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文档简介
泓域咨询MACRO/ 家用微电机项目立项申请报告家用微电机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6695.56万元,同比增长29.45%(1523.38万元)。其中,主营业业务家用微电机生产及销售收入为5883.84万元,占营业总收入的87.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1429.80万元,较去年同期相比增长240.66万元,增长率20.24%;实现净利润1072.35万元,较去年同期相比增长108.44万元,增长率11.25%。二、项目概况(一)项目名称家用微电机项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11085.54平方米(折合约16.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.38%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度161.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11085.54平方米,建筑物基底占地面积6139.17平方米,总建筑面积12526.66平方米,其中:规划建设主体工程7794.53平方米,项目规划绿化面积989.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费1458.46万元。(七)节能分析“家用微电机项目建设项目”,年用电量885750.28千瓦时,年总用水量5446.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.33吨标准煤/年。达产年综合节能量36.44吨标准煤/年,项目总节能率27.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3525.62万元,其中:固定资产投资2685.63万元,占项目总投资的76.17%;流动资金839.99万元,占项目总投资的23.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6291.00万元,总成本费用4847.48万元,税金及附加68.24万元,利润总额1443.52万元,利税总额1710.87万元,税后净利润1082.64万元,达产年纳税总额628.23万元;达产年投资利润率40.94%,投资利税率48.53%,投资回报率30.71%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位116个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区家用微电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区家用微电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“家用微电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位116个,达产年纳税总额628.23万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.94%,投资利税率48.53%,全部投资回报率30.71%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11085.5416.62亩1.1容积率1.131.2建筑系数55.38%1.3投资强度万元/亩161.591.4基底面积平方米6139.171.5总建筑面积平方米12526.661.6绿化面积平方米989.97绿化率7.90%2总投资万元3525.622.1固定资产投资万元2685.632.1.1土建工程投资万元963.272.1.1.1土建工程投资占比万元27.32%2.1.2设备投资万元1458.462.1.2.1设备投资占比41.37%2.1.3其它投资万元263.902.1.3.1其它投资占比7.49%2.1.4固定资产投资占比76.17%2.2流动资金万元839.992.2.1流动资金占比23.83%3收入万元6291.004总成本万元4847.485利润总额万元1443.526净利润万元1082.647所得税万元1.138增值税万元199.119税金及附加万元68.2410纳税总额万元628.2311利税总额万元1710.8712投资利润率40.94%13投资利税率48.53%14投资回报率30.71%15回收期年4.7616设备数量台(套)6717年用电量千瓦时885750.2818年用水量立方米5446.8519总能耗吨标准煤109.3320节能率27.42%21节能量吨标准煤36.4422员工数量人116第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.38%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度161.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4340.394340.397794.537794.53659.321.1主要生产车间2604.232604.234676.724676.72408.781.2辅助生产车间1388.921388.922494.252494.25210.981.3其他生产车间347.23347.23452.08452.0839.562仓储工程920.88920.883075.883075.88189.222.1成品贮存230.22230.22768.97768.9747.302.2原料仓储478.86478.861599.461599.4698.392.3辅助材料仓库211.80211.80707.45707.4543.523供配电工程49.1149.1149.1149.113.403.1供配电室49.1149.1149.1149.113.404给排水工程56.4856.4856.4856.483.044.1给排水56.4856.4856.4856.483.045服务性工程583.22583.22583.22583.2235.885.1办公用房305.30305.30305.30305.3021.395.2生活服务277.92277.92277.92277.9216.876消防及环保工程164.53164.53164.53164.5311.396.1消防环保工程164.53164.53164.53164.5311.397项目总图工程24.5624.5624.5624.5636.787.1场地及道路硬化1683.09335.28335.287.2场区围墙335.281683.091683.097.3安全保卫室24.5624.5624.5624.568绿化工程692.5424.24合计6139.1712526.6612526.66963.27六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3174.65万元,占计划投资的90.05%。其中:完成固定资产投资2122.65万元,占总投资的66.86%;完成流动资金投资1052.00,占总投资的33.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3174.651.1完成比例90.05%2完成固定资产投资万元2122.652.1完成比例66.86%3完成流动资金投资万元1052.003.1完成比例33.14%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员116人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人791.2人均年工资万元4.851.3年工资额万元346.262工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元118.523企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元31.424品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元52.145其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.295.3年工资额万元42.906职工工资总额万元2983.95五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2685.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元963.271458.46161.592685.631.1工程费用万元963.271458.463823.941.1.1建筑工程费用万元963.27963.2727.32%1.1.2设备购置及安装费万元1458.461458.4641.37%1.2工程建设其他费用万元263.90263.907.49%1.2.1无形资产万元131.53131.531.3预备费万元132.37132.371.3.1基本预备费万元65.9065.901.3.2涨价预备费万元66.4766.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元2685.632685.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金839.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3823.942902.983350.023823.943823.943823.941.1应收账款万元1147.18745.67917.751147.181147.181147.181.2存货万元1720.771118.501376.621720.771720.771720.771.2.1原辅材料万元516.23335.55412.98516.23516.23516.231.2.2燃料动力万元25.8116.7820.6525.8125.8125.811.2.3在产品万元791.55514.51633.24791.55791.55791.551.2.4产成品万元387.17251.66309.74387.17387.17387.171.3现金万元955.99621.39764.79955.99955.99955.992流动负债万元2983.951939.572387.162983.952983.952983.952.1应付账款万元2983.951939.572387.162983.952983.952983.953流动资金万元839.99545.99671.99839.99839.99839.994铺底流动资金万元279.99182.00224.00279.99279.99279.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3525.62万元,其中:固定资产投资2685.63万元,占项目总投资的76.17%;流动资金839.99万元,占项目总投资的23.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资963.27万元,占项目总投资的27.32%;设备购置费1458.46万元,占项目总投资的41.37%;其它投资263.90万元,占项目总投资的7.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2685.63+839.99=3525.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2685.6376.17%1.1项目建设投资万元2685.6376.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元839.9923.83%3总投资万元万元3525.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4089.15万元,总成本8649.34万元,利润总额-4560.19万元,净利润59.87万元,增值税129.42万元,税金及附加-3420.14万元,所得税-1140.05万元;第二年收入5032.80万元,总成本10161.76万元,利润总额-5128.96万元,净利润-3846.72万元,增值税159.29万元,税金及附加63.46万元,所得税-1282.24万元;第三年生产负荷100%,收入6291.00万元,总成本4847.48万元,利润总额1443.52万元,净利润1082.64万元,增值税199.11万元,税金及附加68.24万元,所得税360.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6291.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=199.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4089.155032.806291.006291.006291.001.1家用微电机万元4089.155032.806291.006291.006291.002现价增加值万元1308.531610.502
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