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文档简介
泓域咨询MACRO/ 油漆用醇酸树脂项目立项申请报告油漆用醇酸树脂项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入42424.15万元,同比增长27.34%(9107.33万元)。其中,主营业业务油漆用醇酸树脂生产及销售收入为37595.57万元,占营业总收入的88.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9372.55万元,较去年同期相比增长1069.69万元,增长率12.88%;实现净利润7029.41万元,较去年同期相比增长1509.80万元,增长率27.35%。二、项目概况(一)项目名称油漆用醇酸树脂项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积55127.55平方米(折合约82.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.49%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度176.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55127.55平方米,建筑物基底占地面积39961.96平方米,总建筑面积57883.93平方米,其中:规划建设主体工程44355.88平方米,项目规划绿化面积3910.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费5089.31万元。(七)节能分析“油漆用醇酸树脂项目建设项目”,年用电量407074.10千瓦时,年总用水量44276.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.81吨标准煤/年。达产年综合节能量19.90吨标准煤/年,项目总节能率27.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21325.14万元,其中:固定资产投资14566.24万元,占项目总投资的68.31%;流动资金6758.90万元,占项目总投资的31.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47983.00万元,总成本费用37985.04万元,税金及附加385.99万元,利润总额9997.96万元,利税总额11762.98万元,税后净利润7498.47万元,达产年纳税总额4264.51万元;达产年投资利润率46.88%,投资利税率55.16%,投资回报率35.16%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位810个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心油漆用醇酸树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心油漆用醇酸树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“油漆用醇酸树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位810个,达产年纳税总额4264.51万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.88%,投资利税率55.16%,全部投资回报率35.16%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55127.5582.65亩1.1容积率1.051.2建筑系数72.49%1.3投资强度万元/亩176.241.4基底面积平方米39961.961.5总建筑面积平方米57883.931.6绿化面积平方米3910.17绿化率6.76%2总投资万元21325.142.1固定资产投资万元14566.242.1.1土建工程投资万元4812.682.1.1.1土建工程投资占比万元22.57%2.1.2设备投资万元5089.312.1.2.1设备投资占比23.87%2.1.3其它投资万元4664.252.1.3.1其它投资占比21.87%2.1.4固定资产投资占比68.31%2.2流动资金万元6758.902.2.1流动资金占比31.69%3收入万元47983.004总成本万元37985.045利润总额万元9997.966净利润万元7498.477所得税万元1.058增值税万元1379.039税金及附加万元385.9910纳税总额万元4264.5111利税总额万元11762.9812投资利润率46.88%13投资利税率55.16%14投资回报率35.16%15回收期年4.3416设备数量台(套)12117年用电量千瓦时407074.1018年用水量立方米44276.9319总能耗吨标准煤53.8120节能率27.33%21节能量吨标准煤19.9022员工数量人810第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.49%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度176.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28253.1128253.1144355.8844355.884056.701.1主要生产车间16951.8716951.8726613.5326613.532515.151.2辅助生产车间9041.009041.0014193.8814193.881298.141.3其他生产车间2260.252260.252572.642572.64243.402仓储工程5994.295994.298793.238793.23584.882.1成品贮存1498.571498.572198.312198.31146.222.2原料仓储3117.033117.034572.484572.48304.142.3辅助材料仓库1378.691378.692022.442022.44134.523供配电工程319.70319.70319.70319.7023.923.1供配电室319.70319.70319.70319.7023.924给排水工程367.65367.65367.65367.6521.404.1给排水367.65367.65367.65367.6521.405服务性工程3796.393796.393796.393796.39252.525.1办公用房1901.521901.521901.521901.52110.575.2生活服务1894.871894.871894.871894.87131.856消防及环保工程1070.981070.981070.981070.9880.146.1消防环保工程1070.981070.981070.981070.9880.147项目总图工程159.85159.85159.85159.85-363.717.1场地及道路硬化10497.361761.421761.427.2场区围墙1761.4210497.3610497.367.3安全保卫室159.85159.85159.85159.858绿化工程4480.82156.83合计39961.9657883.9357883.934812.68六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18173.80万元,占计划投资的85.22%。其中:完成固定资产投资11162.59万元,占总投资的61.42%;完成流动资金投资7011.21,占总投资的38.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18173.801.1完成比例85.22%2完成固定资产投资万元11162.592.1完成比例61.42%3完成流动资金投资万元7011.213.1完成比例38.58%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员810人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5511.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元2466.722工程技术人员工资2.1平均人数人1222.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元643.753企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元200.164品质管理人员工资4.1平均人数人654.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元349.845其他人员工资5.1平均人数人405.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元312.876职工工资总额万元30563.48五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14566.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4812.685089.31176.2414566.241.1工程费用万元4812.685089.3137322.381.1.1建筑工程费用万元4812.684812.6822.57%1.1.2设备购置及安装费万元5089.315089.3123.87%1.2工程建设其他费用万元4664.254664.2521.87%1.2.1无形资产万元1955.671955.671.3预备费万元2708.582708.581.3.1基本预备费万元1340.141340.141.3.2涨价预备费万元1368.441368.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元14566.2414566.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6758.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37322.3821268.0026012.9337322.3837322.3837322.381.1应收账款万元11196.716718.038397.5411196.7111196.7111196.711.2存货万元16795.0710077.0412596.3016795.0716795.0716795.071.2.1原辅材料万元5038.523023.113778.895038.525038.525038.521.2.2燃料动力万元251.93151.16188.94251.93251.93251.931.2.3在产品万元7725.734635.445794.307725.737725.737725.731.2.4产成品万元3778.892267.332834.173778.893778.893778.891.3现金万元9330.595598.366997.959330.599330.599330.592流动负债万元30563.4818338.0922922.6130563.4830563.4830563.482.1应付账款万元30563.4818338.0922922.6130563.4830563.4830563.483流动资金万元6758.904055.345069.176758.906758.906758.904铺底流动资金万元2252.941351.781689.722252.942252.942252.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21325.14万元,其中:固定资产投资14566.24万元,占项目总投资的68.31%;流动资金6758.90万元,占项目总投资的31.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4812.68万元,占项目总投资的22.57%;设备购置费5089.31万元,占项目总投资的23.87%;其它投资4664.25万元,占项目总投资的21.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14566.24+6758.90=21325.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14566.2468.31%1.1项目建设投资万元14566.2468.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6758.9031.69%3总投资万元万元21325.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入28789.80万元,总成本5891.53万元,利润总额22898.27万元,净利润319.80万元,增值税827.42万元,税金及附加17173.70万元,所得税5724.57万元;第二年收入35987.25万元,总成本7011.04万元,利润总额28976.21万元,净利润21732.16万元,增值税1034.27万元,税金及附加344.62万元,所得税7244.05万元;第三年生产负荷100%,收入47983.00万元,总成本37985.04万元,利润总额9997.96万元,净利润7498.47万元,增值税1379.03万元,税金及附加385.99万元,所得税2499.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入47983.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1379.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28789.8035987.2547983.0047983.0047983.001.1油漆用醇酸树脂万元28789.8035987.2547983.0047983.0047983.002现价增加值万元9212.7411515.9215354.5
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