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泓域咨询MACRO/ 聚乙烯聚丙烯薄膜项目立项申请报告聚乙烯聚丙烯薄膜项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入14692.74万元,同比增长29.86%(3378.06万元)。其中,主营业业务聚乙烯聚丙烯薄膜生产及销售收入为12462.64万元,占营业总收入的84.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3743.77万元,较去年同期相比增长842.59万元,增长率29.04%;实现净利润2807.83万元,较去年同期相比增长304.42万元,增长率12.16%。二、项目概况(一)项目名称聚乙烯聚丙烯薄膜项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积43054.85平方米(折合约64.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.02%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度164.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43054.85平方米,建筑物基底占地面积27563.71平方米,总建筑面积51665.82平方米,其中:规划建设主体工程34745.86平方米,项目规划绿化面积4117.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费5306.08万元。(七)节能分析“聚乙烯聚丙烯薄膜项目建设项目”,年用电量489009.66千瓦时,年总用水量26287.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.35吨标准煤/年。达产年综合节能量25.47吨标准煤/年,项目总节能率25.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15151.75万元,其中:固定资产投资10650.10万元,占项目总投资的70.29%;流动资金4501.65万元,占项目总投资的29.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31179.00万元,总成本费用24461.60万元,税金及附加283.40万元,利润总额6717.40万元,利税总额7927.34万元,税后净利润5038.05万元,达产年纳税总额2889.29万元;达产年投资利润率44.33%,投资利税率52.32%,投资回报率33.25%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位618个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园聚乙烯聚丙烯薄膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园聚乙烯聚丙烯薄膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“聚乙烯聚丙烯薄膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位618个,达产年纳税总额2889.29万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.33%,投资利税率52.32%,全部投资回报率33.25%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台。完善顶层设计。印发制造业“双创”平台培育三年行动计划,为推进制造业“双创”健康发展提供政策保障。开展试点示范。2017年遴选出19个工业云平台、16项智能工厂解决方案、10个工业电子商务平台作为制造业与互联网融合发展试点示范。加大资金支持。支持建设面向行业的大型制造企业“双创”平台、信息物理系统测试验证平台和工业大数据公共服务平台。推动成立联盟。推动赛迪、信通院、电子五所分别牵头成立了中国制造企业“双创”发展联盟、网络化协同制造联盟和个性化定制联盟,汇聚了航天云网、青岛海尔、人民大学等百余家企事业单位,为打造大企业“双创”平台、推广融合发展新模式提供了载体。加强宣传推广。组织召开了“工业云平台建设及应用推广现场会”,集中展示全国工业云平台建设和应用成效,总结和推广典型工业云平台成功实践和经验,加快推进工业云平台建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43054.8564.55亩1.1容积率1.201.2建筑系数64.02%1.3投资强度万元/亩164.991.4基底面积平方米27563.711.5总建筑面积平方米51665.821.6绿化面积平方米4117.13绿化率7.97%2总投资万元15151.752.1固定资产投资万元10650.102.1.1土建工程投资万元4556.302.1.1.1土建工程投资占比万元30.07%2.1.2设备投资万元5306.082.1.2.1设备投资占比35.02%2.1.3其它投资万元787.722.1.3.1其它投资占比5.20%2.1.4固定资产投资占比70.29%2.2流动资金万元4501.652.2.1流动资金占比29.71%3收入万元31179.004总成本万元24461.605利润总额万元6717.406净利润万元5038.057所得税万元1.208增值税万元926.549税金及附加万元283.4010纳税总额万元2889.2911利税总额万元7927.3412投资利润率44.33%13投资利税率52.32%14投资回报率33.25%15回收期年4.5116设备数量台(套)14517年用电量千瓦时489009.6618年用水量立方米26287.0819总能耗吨标准煤62.3520节能率25.83%21节能量吨标准煤25.4722员工数量人618第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.02%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度164.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19487.5419487.5434745.8634745.863370.581.1主要生产车间11692.5211692.5220847.5220847.522089.761.2辅助生产车间6236.016236.0111118.6811118.681078.591.3其他生产车间1559.001559.002015.262015.26202.232仓储工程4134.564134.5610997.9710997.97775.912.1成品贮存1033.641033.642749.492749.49193.982.2原料仓储2149.972149.975718.945718.94403.472.3辅助材料仓库950.95950.952529.532529.53178.463供配电工程220.51220.51220.51220.5117.503.1供配电室220.51220.51220.51220.5117.504给排水工程253.59253.59253.59253.5915.654.1给排水253.59253.59253.59253.5915.655服务性工程2618.552618.552618.552618.55184.745.1办公用房1340.001340.001340.001340.00102.855.2生活服务1278.551278.551278.551278.5583.976消防及环保工程738.71738.71738.71738.7158.636.1消防环保工程738.71738.71738.71738.7158.637项目总图工程110.25110.25110.25110.2552.987.1场地及道路硬化7082.391150.321150.327.2场区围墙1150.327082.397082.397.3安全保卫室110.25110.25110.25110.258绿化工程2294.4580.31合计27563.7151665.8251665.824556.30六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7676.77万元,占计划投资的50.67%。其中:完成固定资产投资5250.95万元,占总投资的68.40%;完成流动资金投资2425.82,占总投资的31.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7676.771.1完成比例50.67%2完成固定资产投资万元5250.952.1完成比例68.40%3完成流动资金投资万元2425.823.1完成比例31.60%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员618人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4201.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元1993.252工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元502.503企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.353.3年工资额万元163.964品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元269.025其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.125.3年工资额万元238.636职工工资总额万元17906.47五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10650.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4556.305306.08164.9910650.101.1工程费用万元4556.305306.0822408.121.1.1建筑工程费用万元4556.304556.3030.07%1.1.2设备购置及安装费万元5306.085306.0835.02%1.2工程建设其他费用万元787.72787.725.20%1.2.1无形资产万元410.23410.231.3预备费万元377.49377.491.3.1基本预备费万元203.07203.071.3.2涨价预备费万元174.42174.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元10650.1010650.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4501.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22408.129009.1515008.7622408.1222408.1222408.121.1应收账款万元6722.442688.975377.956722.446722.446722.441.2存货万元10083.654033.468066.9210083.6510083.6510083.651.2.1原辅材料万元3025.091210.042420.083025.093025.093025.091.2.2燃料动力万元151.2560.50121.00151.25151.25151.251.2.3在产品万元4638.481855.393710.784638.484638.484638.481.2.4产成品万元2268.82907.531815.062268.822268.822268.821.3现金万元5602.032240.814481.625602.035602.035602.032流动负债万元17906.477162.5914325.1817906.4717906.4717906.472.1应付账款万元17906.477162.5914325.1817906.4717906.4717906.473流动资金万元4501.651800.663601.324501.654501.654501.654铺底流动资金万元1500.53600.221200.441500.531500.531500.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15151.75万元,其中:固定资产投资10650.10万元,占项目总投资的70.29%;流动资金4501.65万元,占项目总投资的29.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4556.30万元,占项目总投资的30.07%;设备购置费5306.08万元,占项目总投资的35.02%;其它投资787.72万元,占项目总投资的5.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10650.10+4501.65=15151.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10650.1070.29%1.1项目建设投资万元10650.1070.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4501.6529.71%3总投资万元万元15151.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12471.60万元,总成本14962.11万元,利润总额-2490.51万元,净利润216.69万元,增值税370.62万元,税金及附加-1867.88万元,所得税-622.63万元;第二年收入24943.20万元,总成本26072.63万元,利润总额-1129.43万元,净利润-847.07万元,增值税741.23万元,税金及附加261.17万元,所得税-282.36万元;第三年生产负荷100%,收入31179.00万元,总成本24461.60万元,利润总额6717.40万元,净利润5038.05万元,增值税926.54万元,税金及附加283.40万元,所得税1679.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31179.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=926.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12471.6024943.2031179.0031179.0031179.001.1聚乙烯聚丙烯薄膜万元12471.6024943.2031179.0031179.0031179.002现价增加值万元3990.917981.829977.289977.289

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