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文档简介
泓域咨询MACRO/ 交流电机用电容器项目立项申请报告交流电机用电容器项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7901.00万元,同比增长27.41%(1699.79万元)。其中,主营业业务交流电机用电容器生产及销售收入为7175.89万元,占营业总收入的90.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1831.69万元,较去年同期相比增长307.62万元,增长率20.18%;实现净利润1373.77万元,较去年同期相比增长262.49万元,增长率23.62%。二、项目概况(一)项目名称交流电机用电容器项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积21430.71平方米(折合约32.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.49%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度184.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21430.71平方米,建筑物基底占地面积13606.36平方米,总建筑面积27002.69平方米,其中:规划建设主体工程18096.58平方米,项目规划绿化面积1672.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1704.86万元。(七)节能分析“交流电机用电容器项目建设项目”,年用电量1109099.95千瓦时,年总用水量6997.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.91吨标准煤/年。达产年综合节能量50.64吨标准煤/年,项目总节能率29.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7034.34万元,其中:固定资产投资5928.31万元,占项目总投资的84.28%;流动资金1106.03万元,占项目总投资的15.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8307.00万元,总成本费用6444.58万元,税金及附加116.55万元,利润总额1862.42万元,利税总额2235.86万元,税后净利润1396.82万元,达产年纳税总额839.05万元;达产年投资利润率26.48%,投资利税率31.78%,投资回报率19.86%,全部投资回收期6.54年,提供就业职位170个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区交流电机用电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区交流电机用电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“交流电机用电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位170个,达产年纳税总额839.05万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.48%,投资利税率31.78%,全部投资回报率19.86%,全部投资回收期6.54年,固定资产投资回收期6.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期,国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略,推进制造业与互联网融合发展,以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军,抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21430.7132.13亩1.1容积率1.261.2建筑系数63.49%1.3投资强度万元/亩184.511.4基底面积平方米13606.361.5总建筑面积平方米27002.691.6绿化面积平方米1672.97绿化率6.20%2总投资万元7034.342.1固定资产投资万元5928.312.1.1土建工程投资万元1991.362.1.1.1土建工程投资占比万元28.31%2.1.2设备投资万元1704.862.1.2.1设备投资占比24.24%2.1.3其它投资万元2232.092.1.3.1其它投资占比31.73%2.1.4固定资产投资占比84.28%2.2流动资金万元1106.032.2.1流动资金占比15.72%3收入万元8307.004总成本万元6444.585利润总额万元1862.426净利润万元1396.827所得税万元1.268增值税万元256.899税金及附加万元116.5510纳税总额万元839.0511利税总额万元2235.8612投资利润率26.48%13投资利税率31.78%14投资回报率19.86%15回收期年6.5416设备数量台(套)10517年用电量千瓦时1109099.9518年用水量立方米6997.7819总能耗吨标准煤136.9120节能率29.36%21节能量吨标准煤50.6422员工数量人170第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.49%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度184.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9619.709619.7018096.5818096.581468.021.1主要生产车间5771.825771.8210857.9510857.95910.171.2辅助生产车间3078.303078.305790.915790.91469.771.3其他生产车间769.58769.581049.601049.6088.082仓储工程2040.952040.955788.975788.97341.532.1成品贮存510.24510.241447.241447.2485.382.2原料仓储1061.291061.293010.263010.26177.602.3辅助材料仓库469.42469.421331.461331.4678.553供配电工程108.85108.85108.85108.857.223.1供配电室108.85108.85108.85108.857.224给排水工程125.18125.18125.18125.186.464.1给排水125.18125.18125.18125.186.465服务性工程1292.601292.601292.601292.6076.265.1办公用房585.58585.58585.58585.5838.795.2生活服务707.02707.02707.02707.0232.496消防及环保工程364.65364.65364.65364.6524.206.1消防环保工程364.65364.65364.65364.6524.207项目总图工程54.4354.4354.4354.4323.397.1场地及道路硬化3497.34555.82555.827.2场区围墙555.823497.343497.347.3安全保卫室54.4354.4354.4354.438绿化工程1265.2644.28合计13606.3627002.6927002.691991.36六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6289.33万元,占计划投资的89.41%。其中:完成固定资产投资4196.56万元,占总投资的66.73%;完成流动资金投资2092.77,占总投资的33.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6289.331.1完成比例89.41%2完成固定资产投资万元4196.562.1完成比例66.73%3完成流动资金投资万元2092.773.1完成比例33.27%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员170人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元636.422工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元136.333企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元50.314品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元79.625其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.455.3年工资额万元53.476职工工资总额万元4113.96五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5928.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1991.361704.86184.515928.311.1工程费用万元1991.361704.865219.991.1.1建筑工程费用万元1991.361991.3628.31%1.1.2设备购置及安装费万元1704.861704.8624.24%1.2工程建设其他费用万元2232.092232.0931.73%1.2.1无形资产万元1196.031196.031.3预备费万元1036.061036.061.3.1基本预备费万元550.15550.151.3.2涨价预备费万元485.91485.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元5928.315928.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1106.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5219.993524.134211.235219.995219.995219.991.1应收账款万元1566.001017.901174.501566.001566.001566.001.2存货万元2349.001526.851761.752349.002349.002349.001.2.1原辅材料万元704.70458.05528.52704.70704.70704.701.2.2燃料动力万元35.2322.9026.4335.2335.2335.231.2.3在产品万元1080.54702.35810.401080.541080.541080.541.2.4产成品万元528.52343.54396.39528.52528.52528.521.3现金万元1305.00848.25978.751305.001305.001305.002流动负债万元4113.962674.073085.474113.964113.964113.962.1应付账款万元4113.962674.073085.474113.964113.964113.963流动资金万元1106.03718.92829.521106.031106.031106.034铺底流动资金万元368.67239.64276.51368.67368.67368.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7034.34万元,其中:固定资产投资5928.31万元,占项目总投资的84.28%;流动资金1106.03万元,占项目总投资的15.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1991.36万元,占项目总投资的28.31%;设备购置费1704.86万元,占项目总投资的24.24%;其它投资2232.09万元,占项目总投资的31.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5928.31+1106.03=7034.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5928.3184.28%1.1项目建设投资万元5928.3184.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1106.0315.72%3总投资万元万元7034.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5399.55万元,总成本10540.41万元,利润总额-5140.86万元,净利润105.76万元,增值税166.98万元,税金及附加-3855.64万元,所得税-1285.21万元;第二年收入6230.25万元,总成本11792.54万元,利润总额-5562.29万元,净利润-4171.72万元,增值税192.67万元,税金及附加108.84万元,所得税-1390.57万元;第三年生产负荷100%,收入8307.00万元,总成本6444.58万元,利润总额1862.42万元,净利润1396.82万元,增值税256.89万元,税金及附加116.55万元,所得税465.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8307.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=256.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5399.556230.258307.008307.008307.001.1交流电机用电容器万元5399.556230.258307.008307.008307.002现价增加值万元172
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