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泓域咨询MACRO/ 静电机项目立项申请报告静电机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14347.60万元,同比增长27.27%(3074.04万元)。其中,主营业业务静电机生产及销售收入为12899.47万元,占营业总收入的89.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3560.86万元,较去年同期相比增长780.87万元,增长率28.09%;实现净利润2670.64万元,较去年同期相比增长347.65万元,增长率14.97%。二、项目概况(一)项目名称静电机项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积19409.70平方米(折合约29.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.88%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度193.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19409.70平方米,建筑物基底占地面积9875.66平方米,总建筑面积31443.71平方米,其中:规划建设主体工程23070.71平方米,项目规划绿化面积1852.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1514.39万元。(七)节能分析“静电机项目建设项目”,年用电量1354174.34千瓦时,年总用水量11707.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.43吨标准煤/年。达产年综合节能量68.39吨标准煤/年,项目总节能率22.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7707.00万元,其中:固定资产投资5627.36万元,占项目总投资的73.02%;流动资金2079.64万元,占项目总投资的26.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16881.00万元,总成本费用12769.32万元,税金及附加145.69万元,利润总额4111.68万元,利税总额4824.50万元,税后净利润3083.76万元,达产年纳税总额1740.74万元;达产年投资利润率53.35%,投资利税率62.60%,投资回报率40.01%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位271个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区静电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区静电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“静电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位271个,达产年纳税总额1740.74万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.35%,投资利税率62.60%,全部投资回报率40.01%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年1-6月,共有219家民营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非综合类大类行业,总股本6658.65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元;发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19409.7029.10亩1.1容积率1.621.2建筑系数50.88%1.3投资强度万元/亩193.381.4基底面积平方米9875.661.5总建筑面积平方米31443.711.6绿化面积平方米1852.24绿化率5.89%2总投资万元7707.002.1固定资产投资万元5627.362.1.1土建工程投资万元2285.632.1.1.1土建工程投资占比万元29.66%2.1.2设备投资万元1514.392.1.2.1设备投资占比19.65%2.1.3其它投资万元1827.342.1.3.1其它投资占比23.71%2.1.4固定资产投资占比73.02%2.2流动资金万元2079.642.2.1流动资金占比26.98%3收入万元16881.004总成本万元12769.325利润总额万元4111.686净利润万元3083.767所得税万元1.628增值税万元567.139税金及附加万元145.6910纳税总额万元1740.7411利税总额万元4824.5012投资利润率53.35%13投资利税率62.60%14投资回报率40.01%15回收期年4.0016设备数量台(套)8917年用电量千瓦时1354174.3418年用水量立方米11707.4219总能耗吨标准煤167.4320节能率22.97%21节能量吨标准煤68.3922员工数量人271第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.88%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度193.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6982.096982.0923070.7123070.711844.701.1主要生产车间4189.254189.2513842.4313842.431143.711.2辅助生产车间2234.272234.277382.637382.63590.301.3其他生产车间558.57558.571338.101338.10110.682仓储工程1481.351481.355442.455442.45316.492.1成品贮存370.34370.341360.611360.6179.122.2原料仓储770.30770.302830.072830.07164.572.3辅助材料仓库340.71340.711251.761251.7672.793供配电工程79.0179.0179.0179.015.173.1供配电室79.0179.0179.0179.015.174给排水工程90.8690.8690.8690.864.624.1给排水90.8690.8690.8690.864.625服务性工程938.19938.19938.19938.1954.565.1办公用房505.59505.59505.59505.5929.805.2生活服务432.60432.60432.60432.6022.846消防及环保工程264.67264.67264.67264.6717.316.1消防环保工程264.67264.67264.67264.6717.317项目总图工程39.5039.5039.5039.508.167.1场地及道路硬化2683.04456.49456.497.2场区围墙456.492683.042683.047.3安全保卫室39.5039.5039.5039.508绿化工程989.1334.62合计9875.6631443.7131443.712285.63六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6067.75万元,占计划投资的78.73%。其中:完成固定资产投资4742.13万元,占总投资的78.15%;完成流动资金投资1325.62,占总投资的21.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6067.751.1完成比例78.73%2完成固定资产投资万元4742.132.1完成比例78.15%3完成流动资金投资万元1325.623.1完成比例21.85%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员271人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元1023.912工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元243.393企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.763.3年工资额万元74.614品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元128.945其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.985.3年工资额万元52.456职工工资总额万元10669.03五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5627.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2285.631514.39193.385627.361.1工程费用万元2285.631514.3912748.671.1.1建筑工程费用万元2285.632285.6329.66%1.1.2设备购置及安装费万元1514.391514.3919.65%1.2工程建设其他费用万元1827.341827.3423.71%1.2.1无形资产万元1036.771036.771.3预备费万元790.57790.571.3.1基本预备费万元377.81377.811.3.2涨价预备费万元412.76412.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元5627.365627.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2079.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12748.675172.688927.1312748.6712748.6712748.671.1应收账款万元3824.601529.843059.683824.603824.603824.601.2存货万元5736.902294.764589.525736.905736.905736.901.2.1原辅材料万元1721.07688.431376.861721.071721.071721.071.2.2燃料动力万元86.0534.4268.8486.0586.0586.051.2.3在产品万元2638.971055.592111.182638.972638.972638.971.2.4产成品万元1290.80516.321032.641290.801290.801290.801.3现金万元3187.171274.872549.733187.173187.173187.172流动负债万元10669.034267.618535.2210669.0310669.0310669.032.1应付账款万元10669.034267.618535.2210669.0310669.0310669.033流动资金万元2079.64831.861663.712079.642079.642079.644铺底流动资金万元693.21277.29554.57693.21693.21693.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7707.00万元,其中:固定资产投资5627.36万元,占项目总投资的73.02%;流动资金2079.64万元,占项目总投资的26.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2285.63万元,占项目总投资的29.66%;设备购置费1514.39万元,占项目总投资的19.65%;其它投资1827.34万元,占项目总投资的23.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5627.36+2079.64=7707.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5627.3673.02%1.1项目建设投资万元5627.3673.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2079.6426.98%3总投资万元万元7707.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6752.40万元,总成本2690.43万元,利润总额4061.97万元,净利润104.86万元,增值税226.85万元,税金及附加3046.48万元,所得税1015.49万元;第二年收入13504.80万元,总成本4427.36万元,利润总额9077.44万元,净利润6808.08万元,增值税453.70万元,税金及附加132.08万元,所得税2269.36万元;第三年生产负荷100%,收入16881.00万元,总成本12769.32万元,利润总额4111.68万元,净利润3083.76万元,增值税567.13万元,税金及附加145.69万元,所得税1027.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16881.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=567.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6752.4013504.8016881.0016881.0016881.001.1静电机万元6752.4013504.8016881.0016881.0016881.002现价增加值万元2160.774321.545401.925401.925401.923增值税

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