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文档简介
泓域咨询MACRO/ 微特电机换向器项目立项申请报告微特电机换向器项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入21019.43万元,同比增长13.83%(2554.42万元)。其中,主营业业务微特电机换向器生产及销售收入为18892.58万元,占营业总收入的89.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4263.79万元,较去年同期相比增长991.28万元,增长率30.29%;实现净利润3197.84万元,较去年同期相比增长638.66万元,增长率24.96%。二、项目概况(一)项目名称微特电机换向器项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积35477.73平方米(折合约53.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.85%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度199.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35477.73平方米,建筑物基底占地面积21233.42平方米,总建筑面积50733.15平方米,其中:规划建设主体工程31844.66平方米,项目规划绿化面积2728.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2858.09万元。(七)节能分析“微特电机换向器项目建设项目”,年用电量1206006.85千瓦时,年总用水量23916.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.26吨标准煤/年。达产年综合节能量47.45吨标准煤/年,项目总节能率28.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13436.19万元,其中:固定资产投资10597.58万元,占项目总投资的78.87%;流动资金2838.61万元,占项目总投资的21.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21016.00万元,总成本费用16512.82万元,税金及附加216.45万元,利润总额4503.18万元,利税总额5340.76万元,税后净利润3377.39万元,达产年纳税总额1963.38万元;达产年投资利润率33.52%,投资利税率39.75%,投资回报率25.14%,全部投资回收期5.48年,提供就业职位457个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区微特电机换向器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区微特电机换向器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“微特电机换向器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位457个,达产年纳税总额1963.38万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.52%,投资利税率39.75%,全部投资回报率25.14%,全部投资回收期5.48年,固定资产投资回收期5.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称报告),围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35477.7353.19亩1.1容积率1.431.2建筑系数59.85%1.3投资强度万元/亩199.241.4基底面积平方米21233.421.5总建筑面积平方米50733.151.6绿化面积平方米2728.67绿化率5.38%2总投资万元13436.192.1固定资产投资万元10597.582.1.1土建工程投资万元3637.492.1.1.1土建工程投资占比万元27.07%2.1.2设备投资万元2858.092.1.2.1设备投资占比21.27%2.1.3其它投资万元4102.002.1.3.1其它投资占比30.53%2.1.4固定资产投资占比78.87%2.2流动资金万元2838.612.2.1流动资金占比21.13%3收入万元21016.004总成本万元16512.825利润总额万元4503.186净利润万元3377.397所得税万元1.438增值税万元621.139税金及附加万元216.4510纳税总额万元1963.3811利税总额万元5340.7612投资利润率33.52%13投资利税率39.75%14投资回报率25.14%15回收期年5.4816设备数量台(套)8917年用电量千瓦时1206006.8518年用水量立方米23916.6519总能耗吨标准煤150.2620节能率28.53%21节能量吨标准煤47.4522员工数量人457第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。党中央对全面深化改革和依法治国已做出总体部署,将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大,改革红利将进一步释放,我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求,都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时,创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施,促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善,为传统产业转型升级提供重要契机。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.85%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度199.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15012.0315012.0331844.6631844.662511.541.1主要生产车间9007.229007.2219106.8019106.801557.151.2辅助生产车间4803.854803.8510190.2910190.29803.691.3其他生产车间1200.961200.961846.991846.99150.692仓储工程3185.013185.0112277.5212277.52704.222.1成品贮存796.25796.253069.383069.38176.062.2原料仓储1656.211656.216384.316384.31366.192.3辅助材料仓库732.55732.552823.832823.83161.973供配电工程169.87169.87169.87169.8710.963.1供配电室169.87169.87169.87169.8710.964给排水工程195.35195.35195.35195.359.804.1给排水195.35195.35195.35195.359.805服务性工程2017.172017.172017.172017.17115.705.1办公用房906.55906.55906.55906.5565.605.2生活服务1110.621110.621110.621110.6258.906消防及环保工程569.06569.06569.06569.0636.726.1消防环保工程569.06569.06569.06569.0636.727项目总图工程84.9384.9384.9384.93178.607.1场地及道路硬化5387.031172.081172.087.2场区围墙1172.085387.035387.037.3安全保卫室84.9384.9384.9384.938绿化工程1998.6769.95合计21233.4250733.1550733.153637.49六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11565.39万元,占计划投资的86.08%。其中:完成固定资产投资9216.39万元,占总投资的79.69%;完成流动资金投资2349.00,占总投资的20.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11565.391.1完成比例86.08%2完成固定资产投资万元9216.392.1完成比例79.69%3完成流动资金投资万元2349.003.1完成比例20.31%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员457人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3111.2人均年工资万元4.051.3年工资额万元1363.562工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元5.252.3年工资额万元392.523企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.963.3年工资额万元132.744品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元208.165其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.125.3年工资额万元127.846职工工资总额万元10182.21五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10597.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3637.492858.09199.2410597.581.1工程费用万元3637.492858.0913020.821.1.1建筑工程费用万元3637.493637.4927.07%1.1.2设备购置及安装费万元2858.092858.0921.27%1.2工程建设其他费用万元4102.004102.0030.53%1.2.1无形资产万元1829.961829.961.3预备费万元2272.042272.041.3.1基本预备费万元1284.661284.661.3.2涨价预备费万元987.38987.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元10597.5810597.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2838.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13020.826372.819849.3213020.8213020.8213020.821.1应收账款万元3906.251757.812929.683906.253906.253906.251.2存货万元5859.372636.724394.535859.375859.375859.371.2.1原辅材料万元1757.81791.011318.361757.811757.811757.811.2.2燃料动力万元87.8939.5565.9287.8987.8987.891.2.3在产品万元2695.311212.892021.482695.312695.312695.311.2.4产成品万元1318.36593.26988.771318.361318.361318.361.3现金万元3255.201464.842441.403255.203255.203255.202流动负债万元10182.214581.997636.6610182.2110182.2110182.212.1应付账款万元10182.214581.997636.6610182.2110182.2110182.213流动资金万元2838.611277.372128.962838.612838.612838.614铺底流动资金万元946.19425.79709.65946.19946.19946.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13436.19万元,其中:固定资产投资10597.58万元,占项目总投资的78.87%;流动资金2838.61万元,占项目总投资的21.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3637.49万元,占项目总投资的27.07%;设备购置费2858.09万元,占项目总投资的21.27%;其它投资4102.00万元,占项目总投资的30.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10597.58+2838.61=13436.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10597.5878.87%1.1项目建设投资万元10597.5878.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2838.6121.13%3总投资万元万元13436.19二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9457.20万元,总成本18940.74万元,利润总额-9483.54万元,净利润175.45万元,增值税279.51万元,税金及附加-7112.66万元,所得税-2370.89万元;第二年收入15762.00万元,总成本27714.22万元,利润总额-11952.22万元,净利润-8964.17万元,增值税465.85万元,税金及附加197.81万元,所得税-2988.05万元;第三年生产负荷100%,收入21016.00万元,总成本16512.82万元,利润总额4503.18万元,净利润3377.39万元,增值税621.13万元,税金及附加216.45万元,所得税1125.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21016.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=621.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9457.2015762.0021016.0021016.0021016.001.1微特电机换向器万元9457.2015762.0021016.0021016.0021016.002现价增加值万元3026.305043.
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