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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽油抹平机投资项目立项申请报告汽油抹平机投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入31829.82万元,同比增长13.72%(3841.23万元)。其中,主营业业务汽油抹平机生产及销售收入为28795.33万元,占营业总收入的90.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6553.37万元,较去年同期相比增长1553.67万元,增长率31.08%;实现净利润4915.03万元,较去年同期相比增长829.31万元,增长率20.30%。二、项目概况(一)项目名称汽油抹平机投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积51999.32平方米(折合约77.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.28%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度182.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51999.32平方米,建筑物基底占地面积35505.14平方米,总建筑面积59799.22平方米,其中:规划建设主体工程41920.09平方米,项目规划绿化面积3524.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费6332.58万元。(七)节能分析“汽油抹平机投资项目建设项目”,年用电量1197544.79千瓦时,年总用水量23265.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.17吨标准煤/年。达产年综合节能量52.41吨标准煤/年,项目总节能率29.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19152.35万元,其中:固定资产投资14193.40万元,占项目总投资的74.11%;流动资金4958.95万元,占项目总投资的25.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37524.00万元,总成本费用29179.95万元,税金及附加346.11万元,利润总额8344.05万元,利税总额9841.06万元,税后净利润6258.04万元,达产年纳税总额3583.02万元;达产年投资利润率43.57%,投资利税率51.38%,投资回报率32.68%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位645个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城汽油抹平机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城汽油抹平机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“汽油抹平机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位645个,达产年纳税总额3583.02万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.57%,投资利税率51.38%,全部投资回报率32.68%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51999.3277.96亩1.1容积率1.151.2建筑系数68.28%1.3投资强度万元/亩182.061.4基底面积平方米35505.141.5总建筑面积平方米59799.221.6绿化面积平方米3524.17绿化率5.89%2总投资万元19152.352.1固定资产投资万元14193.402.1.1土建工程投资万元5252.732.1.1.1土建工程投资占比万元27.43%2.1.2设备投资万元6332.582.1.2.1设备投资占比33.06%2.1.3其它投资万元2608.092.1.3.1其它投资占比13.62%2.1.4固定资产投资占比74.11%2.2流动资金万元4958.952.2.1流动资金占比25.89%3收入万元37524.004总成本万元29179.955利润总额万元8344.056净利润万元6258.047所得税万元1.158增值税万元1150.909税金及附加万元346.1110纳税总额万元3583.0211利税总额万元9841.0612投资利润率43.57%13投资利税率51.38%14投资回报率32.68%15回收期年4.5616设备数量台(套)13617年用电量千瓦时1197544.7918年用水量立方米23265.2419总能耗吨标准煤149.1720节能率29.87%21节能量吨标准煤52.4122员工数量人645第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.28%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度182.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25102.1325102.1341920.0941920.094050.461.1主要生产车间15061.2815061.2825152.0525152.052511.291.2辅助生产车间8032.688032.6813414.4313414.431296.151.3其他生产车间2008.172008.172431.372431.37243.032仓储工程5325.775325.7711621.4311621.43816.662.1成品贮存1331.441331.442905.362905.36204.162.2原料仓储2769.402769.406043.146043.14424.662.3辅助材料仓库1224.931224.932672.932672.93187.833供配电工程284.04284.04284.04284.0422.453.1供配电室284.04284.04284.04284.0422.454给排水工程326.65326.65326.65326.6520.084.1给排水326.65326.65326.65326.6520.085服务性工程3372.993372.993372.993372.99237.035.1办公用房1963.191963.191963.191963.19115.015.2生活服务1409.801409.801409.801409.80124.186消防及环保工程951.54951.54951.54951.5475.226.1消防环保工程951.54951.54951.54951.5475.227项目总图工程142.02142.02142.02142.02-100.067.1场地及道路硬化9155.071896.241896.247.2场区围墙1896.249155.079155.077.3安全保卫室142.02142.02142.02142.028绿化工程3739.72130.89合计35505.1459799.2259799.225252.73六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13674.67万元,占计划投资的71.40%。其中:完成固定资产投资9041.34万元,占总投资的66.12%;完成流动资金投资4633.33,占总投资的33.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13674.671.1完成比例71.40%2完成固定资产投资万元9041.342.1完成比例66.12%3完成流动资金投资万元4633.333.1完成比例33.88%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员645人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4391.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元2198.832工程技术人员工资2.1平均人数人972.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元626.313企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.993.3年工资额万元173.844品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元263.085其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.585.3年工资额万元207.756职工工资总额万元23606.37五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14193.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5252.736332.58182.0614193.401.1工程费用万元5252.736332.5828565.321.1.1建筑工程费用万元5252.735252.7327.43%1.1.2设备购置及安装费万元6332.586332.5833.06%1.2工程建设其他费用万元2608.092608.0913.62%1.2.1无形资产万元1242.801242.801.3预备费万元1365.291365.291.3.1基本预备费万元554.87554.871.3.2涨价预备费万元810.42810.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元14193.4014193.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4958.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28565.3213948.2422751.4628565.3228565.3228565.321.1应收账款万元8569.604713.286855.688569.608569.608569.601.2存货万元12854.397069.9210283.5212854.3912854.3912854.391.2.1原辅材料万元3856.322120.973085.053856.323856.323856.321.2.2燃料动力万元192.82106.05154.25192.82192.82192.821.2.3在产品万元5913.023252.164730.425913.025913.025913.021.2.4产成品万元2892.241590.732313.792892.242892.242892.241.3现金万元7141.333927.735713.067141.337141.337141.332流动负债万元23606.3712983.5018885.1023606.3723606.3723606.372.1应付账款万元23606.3712983.5018885.1023606.3723606.3723606.373流动资金万元4958.952727.423967.164958.954958.954958.954铺底流动资金万元1652.97909.141322.391652.971652.971652.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19152.35万元,其中:固定资产投资14193.40万元,占项目总投资的74.11%;流动资金4958.95万元,占项目总投资的25.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5252.73万元,占项目总投资的27.43%;设备购置费6332.58万元,占项目总投资的33.06%;其它投资2608.09万元,占项目总投资的13.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14193.40+4958.95=19152.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14193.4074.11%1.1项目建设投资万元14193.4074.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4958.9525.89%3总投资万元万元19152.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20638.20万元,总成本7655.23万元,利润总额12982.97万元,净利润283.96万元,增值税633.00万元,税金及附加9737.23万元,所得税3245.74万元;第二年收入30019.20万元,总成本10384.03万元,利润总额19635.17万元,净利润14726.38万元,增值税920.72万元,税金及附加318.48万元,所得税4908.79万元;第三年生产负荷100%,收入37524.00万元,总成本29179.95万元,利润总额8344.05万元,净利润6258.04万元,增值税1150.90万元,税金及附加346.11万元,所得税2086.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37524.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1150.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20638.2030019.2037524.0037524.0037524.001.1汽油抹平机万元20638.2030019.2037524.0037524.0037524.002现价增加值万元6604.229606.1412007.6812007.68120
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