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文档简介
泓域咨询MACRO/ 酚醛铸造涂料树脂项目立项申请报告酚醛铸造涂料树脂项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12912.10万元,同比增长30.76%(3037.32万元)。其中,主营业业务酚醛铸造涂料树脂生产及销售收入为11276.51万元,占营业总收入的87.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2876.00万元,较去年同期相比增长469.43万元,增长率19.51%;实现净利润2157.00万元,较去年同期相比增长217.14万元,增长率11.19%。二、项目概况(一)项目名称酚醛铸造涂料树脂项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积23698.51平方米(折合约35.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.79%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度181.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23698.51平方米,建筑物基底占地面积15354.26平方米,总建筑面积26068.36平方米,其中:规划建设主体工程20421.38平方米,项目规划绿化面积1365.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费2057.41万元。(七)节能分析“酚醛铸造涂料树脂项目建设项目”,年用电量823749.38千瓦时,年总用水量7488.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.88吨标准煤/年。达产年综合节能量28.74吨标准煤/年,项目总节能率29.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8048.55万元,其中:固定资产投资6454.02万元,占项目总投资的80.19%;流动资金1594.53万元,占项目总投资的19.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13993.00万元,总成本费用10598.93万元,税金及附加150.97万元,利润总额3394.07万元,利税总额4013.19万元,税后净利润2545.55万元,达产年纳税总额1467.64万元;达产年投资利润率42.17%,投资利税率49.86%,投资回报率31.63%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位200个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区酚醛铸造涂料树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区酚醛铸造涂料树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“酚醛铸造涂料树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位200个,达产年纳税总额1467.64万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.17%,投资利税率49.86%,全部投资回报率31.63%,全部投资回收期4.66年,固定资产投资回收期4.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23698.5135.53亩1.1容积率1.101.2建筑系数64.79%1.3投资强度万元/亩181.651.4基底面积平方米15354.261.5总建筑面积平方米26068.361.6绿化面积平方米1365.00绿化率5.24%2总投资万元8048.552.1固定资产投资万元6454.022.1.1土建工程投资万元1972.662.1.1.1土建工程投资占比万元24.51%2.1.2设备投资万元2057.412.1.2.1设备投资占比25.56%2.1.3其它投资万元2423.952.1.3.1其它投资占比30.12%2.1.4固定资产投资占比80.19%2.2流动资金万元1594.532.2.1流动资金占比19.81%3收入万元13993.004总成本万元10598.935利润总额万元3394.076净利润万元2545.557所得税万元1.108增值税万元468.159税金及附加万元150.9710纳税总额万元1467.6411利税总额万元4013.1912投资利润率42.17%13投资利税率49.86%14投资回报率31.63%15回收期年4.6616设备数量台(套)9117年用电量千瓦时823749.3818年用水量立方米7488.7119总能耗吨标准煤101.8820节能率29.84%21节能量吨标准煤28.7422员工数量人200第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略,加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设,加快形成有效协调的“四基”产业链,实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端,利用互联网的开放、平等、互动等特性,引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节,实现这些环节的大数据分析与整合,以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级,提高创新力和生产力,最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向,实施“智能制造提升工程”,建立机器人自动化示范生产线,打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”,变革传统产业的生产、管理和营销模式,促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.79%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度181.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10855.4610855.4620421.3820421.381699.871.1主要生产车间6513.286513.2812252.8312252.831053.921.2辅助生产车间3473.753473.756534.846534.84543.961.3其他生产车间868.44868.441184.441184.44101.992仓储工程2303.142303.143670.543670.54222.212.1成品贮存575.78575.78917.63917.6355.552.2原料仓储1197.631197.631908.681908.68115.552.3辅助材料仓库529.72529.72844.22844.2251.113供配电工程122.83122.83122.83122.838.373.1供配电室122.83122.83122.83122.838.374给排水工程141.26141.26141.26141.267.484.1给排水141.26141.26141.26141.267.485服务性工程1458.651458.651458.651458.6588.305.1办公用房829.54829.54829.54829.5440.165.2生活服务629.11629.11629.11629.1137.246消防及环保工程411.49411.49411.49411.4928.026.1消防环保工程411.49411.49411.49411.4928.027项目总图工程61.4261.4261.4261.42-129.717.1场地及道路硬化4112.99834.03834.037.2场区围墙834.034112.994112.997.3安全保卫室61.4261.4261.4261.428绿化工程1374.9548.12合计15354.2626068.3626068.361972.66六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6200.03万元,占计划投资的77.03%。其中:完成固定资产投资4538.19万元,占总投资的73.20%;完成流动资金投资1661.84,占总投资的26.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6200.031.1完成比例77.03%2完成固定资产投资万元4538.192.1完成比例73.20%3完成流动资金投资万元1661.843.1完成比例26.80%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员200人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1361.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元811.722工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元155.343企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.553.3年工资额万元53.334品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元82.595其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.265.3年工资额万元54.556职工工资总额万元9323.26五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6454.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1972.662057.41181.656454.021.1工程费用万元1972.662057.4110917.791.1.1建筑工程费用万元1972.661972.6624.51%1.1.2设备购置及安装费万元2057.412057.4125.56%1.2工程建设其他费用万元2423.952423.9530.12%1.2.1无形资产万元1374.001374.001.3预备费万元1049.951049.951.3.1基本预备费万元555.66555.661.3.2涨价预备费万元494.29494.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元6454.026454.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1594.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10917.794300.287346.1810917.7910917.7910917.791.1应收账款万元3275.341473.902456.503275.343275.343275.341.2存货万元4913.012210.853684.754913.014913.014913.011.2.1原辅材料万元1473.90663.261105.431473.901473.901473.901.2.2燃料动力万元73.7033.1655.2773.7073.7073.701.2.3在产品万元2259.981016.991694.992259.982259.982259.981.2.4产成品万元1105.43497.44829.071105.431105.431105.431.3现金万元2729.451228.252047.092729.452729.452729.452流动负债万元9323.264195.476992.459323.269323.269323.262.1应付账款万元9323.264195.476992.459323.269323.269323.263流动资金万元1594.53717.541195.901594.531594.531594.534铺底流动资金万元531.50239.18398.63531.50531.50531.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8048.55万元,其中:固定资产投资6454.02万元,占项目总投资的80.19%;流动资金1594.53万元,占项目总投资的19.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1972.66万元,占项目总投资的24.51%;设备购置费2057.41万元,占项目总投资的25.56%;其它投资2423.95万元,占项目总投资的30.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6454.02+1594.53=8048.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6454.0280.19%1.1项目建设投资万元6454.0280.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1594.5319.81%3总投资万元万元8048.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6296.85万元,总成本8713.36万元,利润总额-2416.51万元,净利润120.07万元,增值税210.67万元,税金及附加-1812.38万元,所得税-604.13万元;第二年收入10494.75万元,总成本12825.27万元,利润总额-2330.52万元,净利润-1747.89万元,增值税351.11万元,税金及附加136.93万元,所得税-582.63万元;第三年生产负荷100%,收入13993.00万元,总成本10598.93万元,利润总额3394.07万元,净利润2545.55万元,增值税468.15万元,税金及附加150.97万元,所得税848.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13993.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=468.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6296.8510494.7513993.0013993.0013993.001.1酚醛铸造涂料树脂万元6296.8510494.7513993.0013993.0013993.002现价增加值万元2014.993358.324
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