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泓域咨询MACRO/ 水泥船项目立项说明及投资计划水泥船项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限公司实现营业收入22382.97万元,同比增长22.44%(4102.61万元)。其中,主营业业务水泥船生产及销售收入为20565.91万元,占营业总收入的91.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5167.67万元,较去年同期相比增长435.26万元,增长率9.20%;实现净利润3875.75万元,较去年同期相比增长542.76万元,增长率16.28%。二、项目概况(一)项目名称水泥船项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积38099.04平方米(折合约57.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.37%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度190.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38099.04平方米,建筑物基底占地面积27953.27平方米,总建筑面积53338.66平方米,其中:规划建设主体工程35591.74平方米,项目规划绿化面积2691.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费3707.31万元。(七)节能分析“水泥船项目建设项目”,年用电量718949.98千瓦时,年总用水量21248.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.17吨标准煤/年。达产年综合节能量25.43吨标准煤/年,项目总节能率25.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14118.81万元,其中:固定资产投资10901.35万元,占项目总投资的77.21%;流动资金3217.46万元,占项目总投资的22.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30327.00万元,总成本费用22798.17万元,税金及附加277.01万元,利润总额7528.83万元,利税总额8844.30万元,税后净利润5646.62万元,达产年纳税总额3197.68万元;达产年投资利润率53.32%,投资利税率62.64%,投资回报率39.99%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位454个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区水泥船行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区水泥船产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“水泥船项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位454个,达产年纳税总额3197.68万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.32%,投资利税率62.64%,全部投资回报率39.99%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38099.0457.12亩1.1容积率1.401.2建筑系数73.37%1.3投资强度万元/亩190.851.4基底面积平方米27953.271.5总建筑面积平方米53338.661.6绿化面积平方米2691.11绿化率5.05%2总投资万元14118.812.1固定资产投资万元10901.352.1.1土建工程投资万元4140.462.1.1.1土建工程投资占比万元29.33%2.1.2设备投资万元3707.312.1.2.1设备投资占比26.26%2.1.3其它投资万元3053.582.1.3.1其它投资占比21.63%2.1.4固定资产投资占比77.21%2.2流动资金万元3217.462.2.1流动资金占比22.79%3收入万元30327.004总成本万元22798.175利润总额万元7528.836净利润万元5646.627所得税万元1.408增值税万元1038.469税金及附加万元277.0110纳税总额万元3197.6811利税总额万元8844.3012投资利润率53.32%13投资利税率62.64%14投资回报率39.99%15回收期年4.0016设备数量台(套)14317年用电量千瓦时718949.9818年用水量立方米21248.0219总能耗吨标准煤90.1720节能率25.01%21节能量吨标准煤25.4322员工数量人454第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.37%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度190.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19762.9619762.9635591.7435591.743039.121.1主要生产车间11857.7811857.7821355.0421355.041884.251.2辅助生产车间6324.156324.1511389.3611389.36972.521.3其他生产车间1581.041581.042064.322064.32182.352仓储工程4192.994192.9911535.5011535.50716.362.1成品贮存1048.251048.252883.882883.88179.092.2原料仓储2180.352180.355998.465998.46372.512.3辅助材料仓库964.39964.392653.162653.16164.763供配电工程223.63223.63223.63223.6315.623.1供配电室223.63223.63223.63223.6315.624给排水工程257.17257.17257.17257.1713.974.1给排水257.17257.17257.17257.1713.975服务性工程2655.562655.562655.562655.56164.915.1办公用房1526.671526.671526.671526.6767.085.2生活服务1128.891128.891128.891128.8966.116消防及环保工程749.15749.15749.15749.1552.346.1消防环保工程749.15749.15749.15749.1552.347项目总图工程111.81111.81111.81111.8135.687.1场地及道路硬化6988.611561.471561.477.2场区围墙1561.476988.616988.617.3安全保卫室111.81111.81111.81111.818绿化工程2927.47102.46合计27953.2753338.6653338.664140.46六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8809.94万元,占计划投资的62.40%。其中:完成固定资产投资6631.25万元,占总投资的75.27%;完成流动资金投资2178.69,占总投资的24.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8809.941.1完成比例62.40%2完成固定资产投资万元6631.252.1完成比例75.27%3完成流动资金投资万元2178.693.1完成比例24.73%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员454人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3091.2人均年工资万元5.901.3年工资额万元1677.962工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元418.373企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元118.414品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元205.395其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元137.376职工工资总额万元18386.47五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10901.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4140.463707.31190.8510901.351.1工程费用万元4140.463707.3121603.931.1.1建筑工程费用万元4140.464140.4629.33%1.1.2设备购置及安装费万元3707.313707.3126.26%1.2工程建设其他费用万元3053.583053.5821.63%1.2.1无形资产万元1587.041587.041.3预备费万元1466.541466.541.3.1基本预备费万元684.13684.131.3.2涨价预备费万元782.41782.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元10901.3510901.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3217.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21603.938164.1615135.1521603.9321603.9321603.931.1应收账款万元6481.182592.474860.886481.186481.186481.181.2存货万元9721.773888.717291.339721.779721.779721.771.2.1原辅材料万元2916.531166.612187.402916.532916.532916.531.2.2燃料动力万元145.8358.33109.37145.83145.83145.831.2.3在产品万元4472.011788.813354.014472.014472.014472.011.2.4产成品万元2187.40874.961640.552187.402187.402187.401.3现金万元5400.982160.394050.745400.985400.985400.982流动负债万元18386.477354.5913789.8518386.4718386.4718386.472.1应付账款万元18386.477354.5913789.8518386.4718386.4718386.473流动资金万元3217.461286.982413.103217.463217.463217.464铺底流动资金万元1072.48428.99804.361072.481072.481072.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14118.81万元,其中:固定资产投资10901.35万元,占项目总投资的77.21%;流动资金3217.46万元,占项目总投资的22.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4140.46万元,占项目总投资的29.33%;设备购置费3707.31万元,占项目总投资的26.26%;其它投资3053.58万元,占项目总投资的21.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10901.35+3217.46=14118.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10901.3577.21%1.1项目建设投资万元10901.3577.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3217.4622.79%3总投资万元万元14118.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12130.80万元,总成本4425.78万元,利润总额7705.02万元,净利润202.24万元,增值税415.38万元,税金及附加5778.77万元,所得税1926.26万元;第二年收入22745.25万元,总成本7384.26万元,利润总额15360.99万元,净利润11520.74万元,增值税778.85万元,税金及附加245.86万元,所得税3840.25万元;第三年生产负荷100%,收入30327.00万元,总成本22798.17万元,利润总额7528.83万元,净利润5646.62万元,增值税1038.46万元,税金及附加277.01万元,所得税1882.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30327.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1038.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12130.8022745.2530327.0030327.0030327.001.1水泥船万元12130.8022745.2530327.0030327.0030327.002现价增加值万元3881.867278.489704.649704.649704.643增值
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