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文档简介
泓域咨询MACRO/ 空气清洁器项目立项说明及投资计划空气清洁器项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6702.31万元,同比增长33.04%(1664.63万元)。其中,主营业业务空气清洁器生产及销售收入为5616.56万元,占营业总收入的83.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1959.48万元,较去年同期相比增长325.22万元,增长率19.90%;实现净利润1469.61万元,较去年同期相比增长192.80万元,增长率15.10%。二、项目概况(一)项目名称空气清洁器项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积23465.06平方米(折合约35.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.54%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度197.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23465.06平方米,建筑物基底占地面积12563.19平方米,总建筑面积26515.52平方米,其中:规划建设主体工程18765.73平方米,项目规划绿化面积1475.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3089.06万元。(七)节能分析“空气清洁器项目建设项目”,年用电量1362799.13千瓦时,年总用水量3897.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.82吨标准煤/年。达产年综合节能量47.33吨标准煤/年,项目总节能率28.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8076.39万元,其中:固定资产投资6962.47万元,占项目总投资的86.21%;流动资金1113.92万元,占项目总投资的13.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7928.00万元,总成本费用6016.92万元,税金及附加125.49万元,利润总额1911.08万元,利税总额2300.17万元,税后净利润1433.31万元,达产年纳税总额866.86万元;达产年投资利润率23.66%,投资利税率28.48%,投资回报率17.75%,全部投资回收期7.13年,提供就业职位144个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地空气清洁器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地空气清洁器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“空气清洁器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位144个,达产年纳税总额866.86万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.66%,投资利税率28.48%,全部投资回报率17.75%,全部投资回收期7.13年,固定资产投资回收期7.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23465.0635.18亩1.1容积率1.131.2建筑系数53.54%1.3投资强度万元/亩197.911.4基底面积平方米12563.191.5总建筑面积平方米26515.521.6绿化面积平方米1475.88绿化率5.57%2总投资万元8076.392.1固定资产投资万元6962.472.1.1土建工程投资万元2375.422.1.1.1土建工程投资占比万元29.41%2.1.2设备投资万元3089.062.1.2.1设备投资占比38.25%2.1.3其它投资万元1497.992.1.3.1其它投资占比18.55%2.1.4固定资产投资占比86.21%2.2流动资金万元1113.922.2.1流动资金占比13.79%3收入万元7928.004总成本万元6016.925利润总额万元1911.086净利润万元1433.317所得税万元1.138增值税万元263.609税金及附加万元125.4910纳税总额万元866.8611利税总额万元2300.1712投资利润率23.66%13投资利税率28.48%14投资回报率17.75%15回收期年7.1316设备数量台(套)9517年用电量千瓦时1362799.1318年用水量立方米3897.5819总能耗吨标准煤167.8220节能率28.65%21节能量吨标准煤47.3322员工数量人144第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.54%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度197.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8882.188882.1818765.7318765.731849.261.1主要生产车间5329.315329.3111259.4411259.441146.541.2辅助生产车间2842.302842.306005.036005.03591.761.3其他生产车间710.57710.571088.411088.41110.962仓储工程1884.481884.485037.365037.36361.022.1成品贮存471.12471.121259.341259.3490.252.2原料仓储979.93979.932619.432619.43187.732.3辅助材料仓库433.43433.431158.591158.5983.033供配电工程100.51100.51100.51100.518.103.1供配电室100.51100.51100.51100.518.104给排水工程115.58115.58115.58115.587.254.1给排水115.58115.58115.58115.587.255服务性工程1193.501193.501193.501193.5085.545.1办公用房619.84619.84619.84619.8436.765.2生活服务573.66573.66573.66573.6644.496消防及环保工程336.69336.69336.69336.6927.156.1消防环保工程336.69336.69336.69336.6927.157项目总图工程50.2550.2550.2550.25-0.757.1场地及道路硬化3451.05644.07644.077.2场区围墙644.073451.053451.057.3安全保卫室50.2550.2550.2550.258绿化工程1081.5037.85合计12563.1926515.5226515.522375.42六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7528.12万元,占计划投资的93.21%。其中:完成固定资产投资5670.69万元,占总投资的75.33%;完成流动资金投资1857.43,占总投资的24.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7528.121.1完成比例93.21%2完成固定资产投资万元5670.692.1完成比例75.33%3完成流动资金投资万元1857.433.1完成比例24.67%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员144人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人981.2人均年工资万元5.511.3年工资额万元529.542工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元124.113企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元39.794品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元61.655其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.815.3年工资额万元42.816职工工资总额万元4203.58五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6962.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2375.423089.06197.916962.471.1工程费用万元2375.423089.065317.501.1.1建筑工程费用万元2375.422375.4229.41%1.1.2设备购置及安装费万元3089.063089.0638.25%1.2工程建设其他费用万元1497.991497.9918.55%1.2.1无形资产万元862.89862.891.3预备费万元635.10635.101.3.1基本预备费万元327.38327.381.3.2涨价预备费万元307.72307.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元6962.476962.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1113.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5317.502887.464600.375317.505317.505317.501.1应收账款万元1595.25957.151196.441595.251595.251595.251.2存货万元2392.881435.721794.662392.882392.882392.881.2.1原辅材料万元717.86430.72538.40717.86717.86717.861.2.2燃料动力万元35.8921.5426.9235.8935.8935.891.2.3在产品万元1100.72660.43825.541100.721100.721100.721.2.4产成品万元538.40323.04403.80538.40538.40538.401.3现金万元1329.38797.63997.031329.381329.381329.382流动负债万元4203.582522.153152.684203.584203.584203.582.1应付账款万元4203.582522.153152.684203.584203.584203.583流动资金万元1113.92668.35835.441113.921113.921113.924铺底流动资金万元371.30222.78278.48371.30371.30371.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8076.39万元,其中:固定资产投资6962.47万元,占项目总投资的86.21%;流动资金1113.92万元,占项目总投资的13.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2375.42万元,占项目总投资的29.41%;设备购置费3089.06万元,占项目总投资的38.25%;其它投资1497.99万元,占项目总投资的18.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6962.47+1113.92=8076.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6962.4786.21%1.1项目建设投资万元6962.4786.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1113.9213.79%3总投资万元万元8076.39二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4756.80万元,总成本3567.89万元,利润总额1188.91万元,净利润112.84万元,增值税158.16万元,税金及附加891.68万元,所得税297.23万元;第二年收入5946.00万元,总成本4239.15万元,利润总额1706.85万元,净利润1280.14万元,增值税197.70万元,税金及附加117.58万元,所得税426.71万元;第三年生产负荷100%,收入7928.00万元,总成本6016.92万元,利润总额1911.08万元,净利润1433.31万元,增值税263.60万元,税金及附加125.49万元,所得税477.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7928.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=263.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4756.805946.007928.007928.007928.001.1空气清洁器万元4756.805946.007928.007928.007928.002现价增加值万元1522.181902.722536.962536.962536
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