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泓域咨询MACRO/ 酣醛树脂项目立项申请报告酣醛树脂项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15321.40万元,同比增长16.38%(2156.68万元)。其中,主营业业务酣醛树脂生产及销售收入为14477.59万元,占营业总收入的94.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3639.87万元,较去年同期相比增长360.24万元,增长率10.98%;实现净利润2729.90万元,较去年同期相比增长508.14万元,增长率22.87%。二、项目概况(一)项目名称酣醛树脂项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积43628.47平方米(折合约65.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.45%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度167.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43628.47平方米,建筑物基底占地面积25937.13平方米,总建筑面积47991.32平方米,其中:规划建设主体工程37964.11平方米,项目规划绿化面积2708.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费5152.18万元。(七)节能分析“酣醛树脂项目建设项目”,年用电量1258732.02千瓦时,年总用水量24096.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.76吨标准煤/年。达产年综合节能量49.50吨标准煤/年,项目总节能率28.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15094.50万元,其中:固定资产投资10986.26万元,占项目总投资的72.78%;流动资金4108.24万元,占项目总投资的27.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30286.00万元,总成本费用23885.82万元,税金及附加280.45万元,利润总额6400.18万元,利税总额7563.41万元,税后净利润4800.14万元,达产年纳税总额2763.28万元;达产年投资利润率42.40%,投资利税率50.11%,投资回报率31.80%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位606个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心酣醛树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心酣醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“酣醛树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位606个,达产年纳税总额2763.28万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.40%,投资利税率50.11%,全部投资回报率31.80%,全部投资回收期4.64年,固定资产投资回收期4.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43628.4765.41亩1.1容积率1.101.2建筑系数59.45%1.3投资强度万元/亩167.961.4基底面积平方米25937.131.5总建筑面积平方米47991.321.6绿化面积平方米2708.94绿化率5.64%2总投资万元15094.502.1固定资产投资万元10986.262.1.1土建工程投资万元3621.022.1.1.1土建工程投资占比万元23.99%2.1.2设备投资万元5152.182.1.2.1设备投资占比34.13%2.1.3其它投资万元2213.062.1.3.1其它投资占比14.66%2.1.4固定资产投资占比72.78%2.2流动资金万元4108.242.2.1流动资金占比27.22%3收入万元30286.004总成本万元23885.825利润总额万元6400.186净利润万元4800.147所得税万元1.108增值税万元882.789税金及附加万元280.4510纳税总额万元2763.2811利税总额万元7563.4112投资利润率42.40%13投资利税率50.11%14投资回报率31.80%15回收期年4.6416设备数量台(套)11217年用电量千瓦时1258732.0218年用水量立方米24096.6019总能耗吨标准煤156.7620节能率28.28%21节能量吨标准煤49.5022员工数量人606第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.45%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度167.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18337.5518337.5537964.1137964.113150.901.1主要生产车间11002.5311002.5322778.4722778.471953.561.2辅助生产车间5868.025868.0212148.5212148.521008.291.3其他生产车间1467.001467.002201.922201.92189.052仓储工程3890.573890.576517.696517.69393.422.1成品贮存972.64972.641629.421629.4298.362.2原料仓储2023.102023.103389.203389.20204.582.3辅助材料仓库894.83894.831499.071499.0790.493供配电工程207.50207.50207.50207.5014.093.1供配电室207.50207.50207.50207.5014.094给排水工程238.62238.62238.62238.6212.604.1给排水238.62238.62238.62238.6212.605服务性工程2464.032464.032464.032464.03148.735.1办公用房1402.261402.261402.261402.2685.235.2生活服务1061.771061.771061.771061.7775.966消防及环保工程695.12695.12695.12695.1247.206.1消防环保工程695.12695.12695.12695.1247.207项目总图工程103.75103.75103.75103.75-252.317.1场地及道路硬化7232.061144.491144.497.2场区围墙1144.497232.067232.067.3安全保卫室103.75103.75103.75103.758绿化工程3039.82106.39合计25937.1347991.3247991.323621.02六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7804.04万元,占计划投资的51.70%。其中:完成固定资产投资4682.73万元,占总投资的60.00%;完成流动资金投资3121.31,占总投资的40.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7804.041.1完成比例51.70%2完成固定资产投资万元4682.732.1完成比例60.00%3完成流动资金投资万元3121.313.1完成比例40.00%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员606人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4121.2人均年工资万元4.381.3年工资额万元1839.122工程技术人员工资2.1平均人数人912.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元619.153企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元160.974品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元263.185其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.965.3年工资额万元216.616职工工资总额万元18308.38五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10986.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3621.025152.18167.9610986.261.1工程费用万元3621.025152.1822416.621.1.1建筑工程费用万元3621.023621.0223.99%1.1.2设备购置及安装费万元5152.185152.1834.13%1.2工程建设其他费用万元2213.062213.0614.66%1.2.1无形资产万元1326.471326.471.3预备费万元886.59886.591.3.1基本预备费万元406.84406.841.3.2涨价预备费万元479.75479.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元10986.2610986.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4108.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22416.6212822.8617012.3722416.6222416.6222416.621.1应收账款万元6724.994034.995043.746724.996724.996724.991.2存货万元10087.486052.497565.6110087.4810087.4810087.481.2.1原辅材料万元3026.241815.752269.683026.243026.243026.241.2.2燃料动力万元151.3190.79113.48151.31151.31151.311.2.3在产品万元4640.242784.143480.184640.244640.244640.241.2.4产成品万元2269.681361.811702.262269.682269.682269.681.3现金万元5604.153362.494203.125604.155604.155604.152流动负债万元18308.3810985.0313731.2818308.3818308.3818308.382.1应付账款万元18308.3810985.0313731.2818308.3818308.3818308.383流动资金万元4108.242464.943081.184108.244108.244108.244铺底流动资金万元1369.40821.651027.061369.401369.401369.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15094.50万元,其中:固定资产投资10986.26万元,占项目总投资的72.78%;流动资金4108.24万元,占项目总投资的27.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3621.02万元,占项目总投资的23.99%;设备购置费5152.18万元,占项目总投资的34.13%;其它投资2213.06万元,占项目总投资的14.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10986.26+4108.24=15094.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10986.2672.78%1.1项目建设投资万元10986.2672.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4108.2427.22%3总投资万元万元15094.50二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18171.60万元,总成本13047.96万元,利润总额5123.64万元,净利润238.07万元,增值税529.67万元,税金及附加3842.73万元,所得税1280.91万元;第二年收入22714.50万元,总成本15501.40万元,利润总额7213.10万元,净利润5409.82万元,增值税662.09万元,税金及附加253.96万元,所得税1803.28万元;第三年生产负荷100%,收入30286.00万元,总成本23885.82万元,利润总额6400.18万元,净利润4800.14万元,增值税882.78万元,税金及附加280.45万元,所得税1600.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30286.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=882.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18171.6022714.5030286.0030286.0030286.001.1酣醛树脂万元18171.6022714.5030286.0030286.0030286.002现价增加值万元5814.917268.649691.529691.529691.523增值税万元529

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