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文档简介
泓域咨询MACRO/ 醇酸类树脂项目立项申请报告醇酸类树脂项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入32143.36万元,同比增长15.99%(4431.47万元)。其中,主营业业务醇酸类树脂生产及销售收入为28106.66万元,占营业总收入的87.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7624.99万元,较去年同期相比增长1833.24万元,增长率31.65%;实现净利润5718.74万元,较去年同期相比增长580.81万元,增长率11.30%。二、项目概况(一)项目名称醇酸类树脂项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积40720.35平方米(折合约61.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.43%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度178.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40720.35平方米,建筑物基底占地面积28679.34平方米,总建筑面积60266.12平方米,其中:规划建设主体工程38076.51平方米,项目规划绿化面积4411.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费4133.52万元。(七)节能分析“醇酸类树脂项目建设项目”,年用电量876230.45千瓦时,年总用水量16936.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.14吨标准煤/年。达产年综合节能量34.47吨标准煤/年,项目总节能率21.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14919.12万元,其中:固定资产投资10886.44万元,占项目总投资的72.97%;流动资金4032.68万元,占项目总投资的27.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32091.00万元,总成本费用24111.04万元,税金及附加294.96万元,利润总额7979.96万元,利税总额9375.60万元,税后净利润5984.97万元,达产年纳税总额3390.63万元;达产年投资利润率53.49%,投资利税率62.84%,投资回报率40.12%,全部投资回收期3.99年,提供就业职位419个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区醇酸类树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区醇酸类树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“醇酸类树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位419个,达产年纳税总额3390.63万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.49%,投资利税率62.84%,全部投资回报率40.12%,全部投资回收期3.99年,固定资产投资回收期3.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期,国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略,推进制造业与互联网融合发展,以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军,抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40720.3561.05亩1.1容积率1.481.2建筑系数70.43%1.3投资强度万元/亩178.321.4基底面积平方米28679.341.5总建筑面积平方米60266.121.6绿化面积平方米4411.68绿化率7.32%2总投资万元14919.122.1固定资产投资万元10886.442.1.1土建工程投资万元4409.372.1.1.1土建工程投资占比万元29.56%2.1.2设备投资万元4133.522.1.2.1设备投资占比27.71%2.1.3其它投资万元2343.552.1.3.1其它投资占比15.71%2.1.4固定资产投资占比72.97%2.2流动资金万元4032.682.2.1流动资金占比27.03%3收入万元32091.004总成本万元24111.045利润总额万元7979.966净利润万元5984.977所得税万元1.488增值税万元1100.689税金及附加万元294.9610纳税总额万元3390.6311利税总额万元9375.6012投资利润率53.49%13投资利税率62.84%14投资回报率40.12%15回收期年3.9916设备数量台(套)15717年用电量千瓦时876230.4518年用水量立方米16936.6419总能耗吨标准煤109.1420节能率21.05%21节能量吨标准煤34.4722员工数量人419第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.43%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度178.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20276.2920276.2938076.5138076.513064.451.1主要生产车间12165.7712165.7722845.9122845.911899.961.2辅助生产车间6488.416488.4112184.4812184.48980.621.3其他生产车间1622.101622.102208.442208.44183.872仓储工程4301.904301.9014423.2514423.25844.222.1成品贮存1075.471075.473605.813605.81211.062.2原料仓储2236.992236.997500.097500.09438.992.3辅助材料仓库989.44989.443317.353317.35194.173供配电工程229.43229.43229.43229.4315.113.1供配电室229.43229.43229.43229.4315.114给排水工程263.85263.85263.85263.8513.514.1给排水263.85263.85263.85263.8513.515服务性工程2724.542724.542724.542724.54159.475.1办公用房1131.281131.281131.281131.2877.645.2生活服务1593.261593.261593.261593.2664.066消防及环保工程768.61768.61768.61768.6150.616.1消防环保工程768.61768.61768.61768.6150.617项目总图工程114.72114.72114.72114.72159.787.1场地及道路硬化7268.181400.001400.007.2场区围墙1400.007268.187268.187.3安全保卫室114.72114.72114.72114.728绿化工程2920.49102.22合计28679.3460266.1260266.124409.37六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12959.53万元,占计划投资的86.87%。其中:完成固定资产投资9518.29万元,占总投资的73.45%;完成流动资金投资3441.24,占总投资的26.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12959.531.1完成比例86.87%2完成固定资产投资万元9518.292.1完成比例73.45%3完成流动资金投资万元3441.243.1完成比例26.55%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员419人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2851.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元1343.242工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元317.703企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.733.3年工资额万元107.164品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元187.115其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.985.3年工资额万元128.926职工工资总额万元15744.83五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10886.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4409.374133.52178.3210886.441.1工程费用万元4409.374133.5219777.511.1.1建筑工程费用万元4409.374409.3729.56%1.1.2设备购置及安装费万元4133.524133.5227.71%1.2工程建设其他费用万元2343.552343.5515.71%1.2.1无形资产万元1170.491170.491.3预备费万元1173.061173.061.3.1基本预备费万元526.08526.081.3.2涨价预备费万元646.98646.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元10886.4410886.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4032.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19777.5111203.8519642.6719777.5119777.5119777.511.1应收账款万元5933.252669.964746.605933.255933.255933.251.2存货万元8899.884004.957119.908899.888899.888899.881.2.1原辅材料万元2669.961201.482135.972669.962669.962669.961.2.2燃料动力万元133.5060.07106.80133.50133.50133.501.2.3在产品万元4093.941842.283275.164093.944093.944093.941.2.4产成品万元2002.47901.111601.982002.472002.472002.471.3现金万元4944.382224.973955.504944.384944.384944.382流动负债万元15744.837085.1712595.8615744.8315744.8315744.832.1应付账款万元15744.837085.1712595.8615744.8315744.8315744.833流动资金万元4032.681814.713226.144032.684032.684032.684铺底流动资金万元1344.21604.901075.381344.211344.211344.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14919.12万元,其中:固定资产投资10886.44万元,占项目总投资的72.97%;流动资金4032.68万元,占项目总投资的27.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4409.37万元,占项目总投资的29.56%;设备购置费4133.52万元,占项目总投资的27.71%;其它投资2343.55万元,占项目总投资的15.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10886.44+4032.68=14919.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10886.4472.97%1.1项目建设投资万元10886.4472.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4032.6827.03%3总投资万元万元14919.12二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14440.95万元,总成本8818.59万元,利润总额5622.36万元,净利润222.32万元,增值税495.31万元,税金及附加4216.77万元,所得税1405.59万元;第二年收入25672.80万元,总成本13697.78万元,利润总额11975.02万元,净利润8981.26万元,增值税880.54万元,税金及附加268.55万元,所得税2993.76万元;第三年生产负荷100%,收入32091.00万元,总成本24111.04万元,利润总额7979.96万元,净利润5984.97万元,增值税1100.68万元,税金及附加294.96万元,所得税1994.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32091.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1100.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14440.9525672.8032091.0032091.0032091.001.1醇酸类树脂万元14440.9525672.8032091.0032091.0032091.002现价增加值万元4621.108215.3010269.1210269.121
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