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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硒鼓项目立项说明及投资计划硒鼓项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入16622.94万元,同比增长30.87%(3921.04万元)。其中,主营业业务硒鼓生产及销售收入为15342.44万元,占营业总收入的92.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4279.70万元,较去年同期相比增长1073.81万元,增长率33.49%;实现净利润3209.77万元,较去年同期相比增长523.96万元,增长率19.51%。二、项目概况(一)项目名称硒鼓项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31382.35平方米(折合约47.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.47%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度198.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31382.35平方米,建筑物基底占地面积16466.32平方米,总建筑面积41110.88平方米,其中:规划建设主体工程29519.46平方米,项目规划绿化面积2796.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3694.86万元。(七)节能分析“硒鼓项目建设项目”,年用电量654345.37千瓦时,年总用水量12684.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.50吨标准煤/年。达产年综合节能量33.29吨标准煤/年,项目总节能率29.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11934.86万元,其中:固定资产投资9325.31万元,占项目总投资的78.14%;流动资金2609.55万元,占项目总投资的21.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21358.00万元,总成本费用16071.50万元,税金及附加213.03万元,利润总额5286.50万元,利税总额6228.70万元,税后净利润3964.88万元,达产年纳税总额2263.83万元;达产年投资利润率44.29%,投资利税率52.19%,投资回报率33.22%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位386个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区硒鼓行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区硒鼓产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“硒鼓项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位386个,达产年纳税总额2263.83万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.29%,投资利税率52.19%,全部投资回报率33.22%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。银监会印发了关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案等文件,引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制,优化信贷流程,不断提升小微企业金融服务质量和效率,推动制造业等民营小微企业持续健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31382.3547.05亩1.1容积率1.311.2建筑系数52.47%1.3投资强度万元/亩198.201.4基底面积平方米16466.321.5总建筑面积平方米41110.881.6绿化面积平方米2796.61绿化率6.80%2总投资万元11934.862.1固定资产投资万元9325.312.1.1土建工程投资万元3260.572.1.1.1土建工程投资占比万元27.32%2.1.2设备投资万元3694.862.1.2.1设备投资占比30.96%2.1.3其它投资万元2369.882.1.3.1其它投资占比19.86%2.1.4固定资产投资占比78.14%2.2流动资金万元2609.552.2.1流动资金占比21.86%3收入万元21358.004总成本万元16071.505利润总额万元5286.506净利润万元3964.887所得税万元1.318增值税万元729.179税金及附加万元213.0310纳税总额万元2263.8311利税总额万元6228.7012投资利润率44.29%13投资利税率52.19%14投资回报率33.22%15回收期年4.5116设备数量台(套)8417年用电量千瓦时654345.3718年用水量立方米12684.8719总能耗吨标准煤81.5020节能率29.14%21节能量吨标准煤33.2922员工数量人386第二章 建设背景一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.47%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度198.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11641.6911641.6929519.4629519.462575.361.1主要生产车间6985.016985.0117711.6817711.681596.721.2辅助生产车间3725.343725.349446.239446.23824.121.3其他生产车间931.34931.341712.131712.13154.522仓储工程2469.952469.957534.427534.42478.052.1成品贮存617.49617.491883.611883.61119.512.2原料仓储1284.371284.373917.903917.90248.592.3辅助材料仓库568.09568.091732.921732.92109.953供配电工程131.73131.73131.73131.739.403.1供配电室131.73131.73131.73131.739.404给排水工程151.49151.49151.49151.498.414.1给排水151.49151.49151.49151.498.415服务性工程1564.301564.301564.301564.3099.255.1办公用房682.34682.34682.34682.3457.855.2生活服务881.96881.96881.96881.9645.046消防及环保工程441.30441.30441.30441.3031.506.1消防环保工程441.30441.30441.30441.3031.507项目总图工程65.8765.8765.8765.87-2.257.1场地及道路硬化4316.40943.01943.017.2场区围墙943.014316.404316.407.3安全保卫室65.8765.8765.8765.878绿化工程1738.6160.85合计16466.3241110.8841110.883260.57六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8783.54万元,占计划投资的73.60%。其中:完成固定资产投资6741.05万元,占总投资的76.75%;完成流动资金投资2042.49,占总投资的23.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8783.541.1完成比例73.60%2完成固定资产投资万元6741.052.1完成比例76.75%3完成流动资金投资万元2042.493.1完成比例23.25%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员386人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2621.2人均年工资万元5.151.3年工资额万元1214.422工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元345.043企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元114.274品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元157.565其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.065.3年工资额万元129.936职工工资总额万元14284.58五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9325.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3260.573694.86198.209325.311.1工程费用万元3260.573694.8616894.131.1.1建筑工程费用万元3260.573260.5727.32%1.1.2设备购置及安装费万元3694.863694.8630.96%1.2工程建设其他费用万元2369.882369.8819.86%1.2.1无形资产万元1304.591304.591.3预备费万元1065.291065.291.3.1基本预备费万元442.18442.181.3.2涨价预备费万元623.11623.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元9325.319325.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2609.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16894.137575.0011732.3316894.1316894.1316894.131.1应收账款万元5068.242787.533801.185068.245068.245068.241.2存货万元7602.364181.305701.777602.367602.367602.361.2.1原辅材料万元2280.711254.391710.532280.712280.712280.711.2.2燃料动力万元114.0462.7285.53114.04114.04114.041.2.3在产品万元3497.091923.402622.813497.093497.093497.091.2.4产成品万元1710.53940.791282.901710.531710.531710.531.3现金万元4223.532322.943167.654223.534223.534223.532流动负债万元14284.587856.5210713.4314284.5814284.5814284.582.1应付账款万元14284.587856.5210713.4314284.5814284.5814284.583流动资金万元2609.551435.251957.162609.552609.552609.554铺底流动资金万元869.84478.42652.39869.84869.84869.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11934.86万元,其中:固定资产投资9325.31万元,占项目总投资的78.14%;流动资金2609.55万元,占项目总投资的21.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3260.57万元,占项目总投资的27.32%;设备购置费3694.86万元,占项目总投资的30.96%;其它投资2369.88万元,占项目总投资的19.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9325.31+2609.55=11934.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9325.3178.14%1.1项目建设投资万元9325.3178.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2609.5521.86%3总投资万元万元11934.86二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11746.90万元,总成本6375.14万元,利润总额5371.76万元,净利润173.65万元,增值税401.04万元,税金及附加4028.82万元,所得税1342.94万元;第二年收入16018.50万元,总成本8064.69万元,利润总额7953.81万元,净利润5965.36万元,增值税546.88万元,税金及附加191.15万元,所得税1988.45万元;第三年生产负荷100%,收入21358.00万元,总成本16071.50万元,利润总额5286.50万元,净利润3964.88万元,增值税729.17万元,税金及附加213.03万元,所得税1321.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21358.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=729.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11746.9016018.5021358.0021358.0021358.001.1硒鼓万元11746.9016018.5021358.0021358.0021358.002现价增加值万元3759.015125.926834.566834.56
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