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文档简介
泓域咨询MACRO/ 木炭机项目立项说明及投资计划木炭机项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入21690.22万元,同比增长29.56%(4948.60万元)。其中,主营业业务木炭机生产及销售收入为19369.24万元,占营业总收入的89.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4950.59万元,较去年同期相比增长428.41万元,增长率9.47%;实现净利润3712.94万元,较去年同期相比增长397.14万元,增长率11.98%。二、项目概况(一)项目名称木炭机项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积51218.93平方米(折合约76.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.57%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度168.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51218.93平方米,建筑物基底占地面积38193.96平方米,总建筑面积63511.47平方米,其中:规划建设主体工程44582.69平方米,项目规划绿化面积4123.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费5661.45万元。(七)节能分析“木炭机项目建设项目”,年用电量1353523.41千瓦时,年总用水量12790.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.44吨标准煤/年。达产年综合节能量68.39吨标准煤/年,项目总节能率23.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15417.29万元,其中:固定资产投资12938.35万元,占项目总投资的83.92%;流动资金2478.94万元,占项目总投资的16.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22699.00万元,总成本费用17492.35万元,税金及附加291.05万元,利润总额5206.65万元,利税总额6215.86万元,税后净利润3904.99万元,达产年纳税总额2310.87万元;达产年投资利润率33.77%,投资利税率40.32%,投资回报率25.33%,全部投资回收期5.45年,提供就业职位410个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园木炭机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园木炭机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“木炭机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位410个,达产年纳税总额2310.87万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.77%,投资利税率40.32%,全部投资回报率25.33%,全部投资回收期5.45年,固定资产投资回收期5.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月发布的发展服务型制造专项行动指南,作为中国制造20251+X体系的一个重要组成部分,明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。制订了发展目标,即到2018年,培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业;支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目;建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51218.9376.79亩1.1容积率1.241.2建筑系数74.57%1.3投资强度万元/亩168.491.4基底面积平方米38193.961.5总建筑面积平方米63511.471.6绿化面积平方米4123.30绿化率6.49%2总投资万元15417.292.1固定资产投资万元12938.352.1.1土建工程投资万元4597.382.1.1.1土建工程投资占比万元29.82%2.1.2设备投资万元5661.452.1.2.1设备投资占比36.72%2.1.3其它投资万元2679.522.1.3.1其它投资占比17.38%2.1.4固定资产投资占比83.92%2.2流动资金万元2478.942.2.1流动资金占比16.08%3收入万元22699.004总成本万元17492.355利润总额万元5206.656净利润万元3904.997所得税万元1.248增值税万元718.169税金及附加万元291.0510纳税总额万元2310.8711利税总额万元6215.8612投资利润率33.77%13投资利税率40.32%14投资回报率25.33%15回收期年5.4516设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1353523.4118年用水量立方米12790.3619总能耗吨标准煤167.4420节能率23.19%21节能量吨标准煤68.3922员工数量人410第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.57%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度168.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27003.1327003.1344582.6944582.693549.911.1主要生产车间16201.8816201.8826749.6126749.612200.941.2辅助生产车间8641.008641.0014266.4614266.461135.971.3其他生产车间2160.252160.252585.802585.80212.992仓储工程5729.095729.0912303.7112303.71712.502.1成品贮存1432.271432.273075.933075.93178.132.2原料仓储2979.132979.136397.936397.93370.502.3辅助材料仓库1317.691317.692829.852829.85163.883供配电工程305.55305.55305.55305.5519.913.1供配电室305.55305.55305.55305.5519.914给排水工程351.38351.38351.38351.3817.804.1给排水351.38351.38351.38351.3817.805服务性工程3628.433628.433628.433628.43210.125.1办公用房1876.801876.801876.801876.80109.775.2生活服务1751.631751.631751.631751.6385.456消防及环保工程1023.601023.601023.601023.6066.696.1消防环保工程1023.601023.601023.601023.6066.697项目总图工程152.78152.78152.78152.78-86.597.1场地及道路硬化9824.342288.232288.237.2场区围墙2288.239824.349824.347.3安全保卫室152.78152.78152.78152.788绿化工程3058.32107.04合计38193.9663511.4763511.474597.38六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13326.43万元,占计划投资的86.44%。其中:完成固定资产投资8485.72万元,占总投资的63.68%;完成流动资金投资4840.71,占总投资的36.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13326.431.1完成比例86.44%2完成固定资产投资万元8485.722.1完成比例63.68%3完成流动资金投资万元4840.713.1完成比例36.32%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员410人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2791.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元1162.252工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元5.342.3年工资额万元375.863企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元124.014品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元172.425其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.285.3年工资额万元141.066职工工资总额万元12693.86五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12938.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4597.385661.45168.4912938.351.1工程费用万元4597.385661.4515172.801.1.1建筑工程费用万元4597.384597.3829.82%1.1.2设备购置及安装费万元5661.455661.4536.72%1.2工程建设其他费用万元2679.522679.5217.38%1.2.1无形资产万元1133.291133.291.3预备费万元1546.231546.231.3.1基本预备费万元709.24709.241.3.2涨价预备费万元836.99836.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元12938.3512938.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2478.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15172.806592.939675.1115172.8015172.8015172.801.1应收账款万元4551.841820.743186.294551.844551.844551.841.2存货万元6827.762731.104779.436827.766827.766827.761.2.1原辅材料万元2048.33819.331433.832048.332048.332048.331.2.2燃料动力万元102.4240.9771.69102.42102.42102.421.2.3在产品万元3140.771256.312198.543140.773140.773140.771.2.4产成品万元1536.25614.501075.371536.251536.251536.251.3现金万元3793.201517.282655.243793.203793.203793.202流动负债万元12693.865077.548885.7012693.8612693.8612693.862.1应付账款万元12693.865077.548885.7012693.8612693.8612693.863流动资金万元2478.94991.581735.262478.942478.942478.944铺底流动资金万元826.31330.53578.42826.31826.31826.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15417.29万元,其中:固定资产投资12938.35万元,占项目总投资的83.92%;流动资金2478.94万元,占项目总投资的16.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4597.38万元,占项目总投资的29.82%;设备购置费5661.45万元,占项目总投资的36.72%;其它投资2679.52万元,占项目总投资的17.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12938.35+2478.94=15417.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12938.3583.92%1.1项目建设投资万元12938.3583.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2478.9416.08%3总投资万元万元15417.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9079.60万元,总成本2238.72万元,利润总额6840.88万元,净利润239.35万元,增值税287.26万元,税金及附加5130.66万元,所得税1710.22万元;第二年收入15889.30万元,总成本3468.40万元,利润总额12420.90万元,净利润9315.68万元,增值税502.71万元,税金及附加265.20万元,所得税3105.22万元;第三年生产负荷100%,收入22699.00万元,总成本17492.35万元,利润总额5206.65万元,净利润3904.99万元,增值税718.16万元,税金及附加291.05万元,所得税1301.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22699.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=718.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9079.6015889.3022699.0022699.0022699.001.1木炭机万元9079.6015889.3022699.0022699.0022699.002现价增加值万元2905.475084.58
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