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文档简介
泓域咨询MACRO/ 金属膜电容器项目立项申请报告金属膜电容器项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13079.39万元,同比增长9.44%(1128.52万元)。其中,主营业业务金属膜电容器生产及销售收入为10945.23万元,占营业总收入的83.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3290.32万元,较去年同期相比增长404.51万元,增长率14.02%;实现净利润2467.74万元,较去年同期相比增长326.91万元,增长率15.27%。二、项目概况(一)项目名称金属膜电容器项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积28247.45平方米(折合约42.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.15%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度198.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28247.45平方米,建筑物基底占地面积15295.99平方米,总建筑面积28812.40平方米,其中:规划建设主体工程22844.06平方米,项目规划绿化面积1622.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费3672.16万元。(七)节能分析“金属膜电容器项目建设项目”,年用电量636282.12千瓦时,年总用水量16288.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.59吨标准煤/年。达产年综合节能量25.13吨标准煤/年,项目总节能率29.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10941.88万元,其中:固定资产投资8422.99万元,占项目总投资的76.98%;流动资金2518.89万元,占项目总投资的23.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23333.00万元,总成本费用17750.03万元,税金及附加205.40万元,利润总额5582.97万元,利税总额6558.43万元,税后净利润4187.23万元,达产年纳税总额2371.20万元;达产年投资利润率51.02%,投资利税率59.94%,投资回报率38.27%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位344个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区金属膜电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区金属膜电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“金属膜电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位344个,达产年纳税总额2371.20万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.02%,投资利税率59.94%,全部投资回报率38.27%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面,向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享,形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系,服务企业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28247.4542.35亩1.1容积率1.021.2建筑系数54.15%1.3投资强度万元/亩198.891.4基底面积平方米15295.991.5总建筑面积平方米28812.401.6绿化面积平方米1622.82绿化率5.63%2总投资万元10941.882.1固定资产投资万元8422.992.1.1土建工程投资万元2374.302.1.1.1土建工程投资占比万元21.70%2.1.2设备投资万元3672.162.1.2.1设备投资占比33.56%2.1.3其它投资万元2376.532.1.3.1其它投资占比21.72%2.1.4固定资产投资占比76.98%2.2流动资金万元2518.892.2.1流动资金占比23.02%3收入万元23333.004总成本万元17750.035利润总额万元5582.976净利润万元4187.237所得税万元1.028增值税万元770.069税金及附加万元205.4010纳税总额万元2371.2011利税总额万元6558.4312投资利润率51.02%13投资利税率59.94%14投资回报率38.27%15回收期年4.1116设备数量台(套)14117年用电量千瓦时636282.1218年用水量立方米16288.6319总能耗吨标准煤79.5920节能率29.49%21节能量吨标准煤25.1322员工数量人344第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.15%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度198.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10814.2610814.2622844.0622844.062070.721.1主要生产车间6488.566488.5613706.4413706.441283.851.2辅助生产车间3460.563460.567310.107310.10662.631.3其他生产车间865.14865.141324.961324.96124.242仓储工程2294.402294.403879.423879.42255.752.1成品贮存573.60573.60969.86969.8663.942.2原料仓储1193.091193.092017.302017.30132.992.3辅助材料仓库527.71527.71892.27892.2758.823供配电工程122.37122.37122.37122.379.083.1供配电室122.37122.37122.37122.379.084给排水工程140.72140.72140.72140.728.124.1给排水140.72140.72140.72140.728.125服务性工程1453.121453.121453.121453.1295.805.1办公用房740.66740.66740.66740.6643.235.2生活服务712.46712.46712.46712.4650.026消防及环保工程409.93409.93409.93409.9330.406.1消防环保工程409.93409.93409.93409.9330.407项目总图工程61.1861.1861.1861.18-153.527.1场地及道路硬化4240.54912.81912.817.2场区围墙912.814240.544240.547.3安全保卫室61.1861.1861.1861.188绿化工程1655.7457.95合计15295.9928812.4028812.402374.30六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5862.36万元,占计划投资的53.58%。其中:完成固定资产投资3527.13万元,占总投资的60.17%;完成流动资金投资2335.23,占总投资的39.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5862.361.1完成比例53.58%2完成固定资产投资万元3527.132.1完成比例60.17%3完成流动资金投资万元2335.233.1完成比例39.83%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员344人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2341.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元1389.052工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元344.773企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元93.604品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元164.665其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元78.816职工工资总额万元12890.01五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8422.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2374.303672.16198.898422.991.1工程费用万元2374.303672.1615408.901.1.1建筑工程费用万元2374.302374.3021.70%1.1.2设备购置及安装费万元3672.163672.1633.56%1.2工程建设其他费用万元2376.532376.5321.72%1.2.1无形资产万元1246.751246.751.3预备费万元1129.781129.781.3.1基本预备费万元526.69526.691.3.2涨价预备费万元603.09603.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元8422.998422.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2518.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15408.906970.8212717.8915408.9015408.9015408.901.1应收账款万元4622.671849.073235.874622.674622.674622.671.2存货万元6934.012773.604853.806934.016934.016934.011.2.1原辅材料万元2080.20832.081456.142080.202080.202080.201.2.2燃料动力万元104.0141.6072.81104.01104.01104.011.2.3在产品万元3189.641275.862232.753189.643189.643189.641.2.4产成品万元1560.15624.061092.111560.151560.151560.151.3现金万元3852.221540.892696.563852.223852.223852.222流动负债万元12890.015156.009023.0112890.0112890.0112890.012.1应付账款万元12890.015156.009023.0112890.0112890.0112890.013流动资金万元2518.891007.561763.222518.892518.892518.894铺底流动资金万元839.62335.85587.74839.62839.62839.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10941.88万元,其中:固定资产投资8422.99万元,占项目总投资的76.98%;流动资金2518.89万元,占项目总投资的23.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2374.30万元,占项目总投资的21.70%;设备购置费3672.16万元,占项目总投资的33.56%;其它投资2376.53万元,占项目总投资的21.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8422.99+2518.89=10941.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8422.9976.98%1.1项目建设投资万元8422.9976.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2518.8923.02%3总投资万元万元10941.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9333.20万元,总成本2090.39万元,利润总额7242.81万元,净利润149.95万元,增值税308.02万元,税金及附加5432.11万元,所得税1810.70万元;第二年收入16333.10万元,总成本3191.79万元,利润总额13141.31万元,净利润9855.98万元,增值税539.04万元,税金及附加177.67万元,所得税3285.33万元;第三年生产负荷100%,收入23333.00万元,总成本17750.03万元,利润总额5582.97万元,净利润4187.23万元,增值税770.06万元,税金及附加205.40万元,所得税1395.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23333.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=770.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9333.2016333.1023333.0023333.0023333.001.1金属膜电容器万元9333.2016333.1023333.0023333.0023333.002现价增加值万元2986.625226.597466.567466.567466.563增
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