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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水杨酸锌改性树脂项目立项申请报告水杨酸锌改性树脂项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入18515.06万元,同比增长9.94%(1673.28万元)。其中,主营业业务水杨酸锌改性树脂生产及销售收入为17226.42万元,占营业总收入的93.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4133.31万元,较去年同期相比增长551.03万元,增长率15.38%;实现净利润3099.98万元,较去年同期相比增长441.20万元,增长率16.59%。二、项目概况(一)项目名称水杨酸锌改性树脂项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积26113.05平方米(折合约39.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.02%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度197.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26113.05平方米,建筑物基底占地面积18806.62平方米,总建筑面积39169.57平方米,其中:规划建设主体工程24687.21平方米,项目规划绿化面积2427.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2523.04万元。(七)节能分析“水杨酸锌改性树脂项目建设项目”,年用电量980378.93千瓦时,年总用水量19366.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.14吨标准煤/年。达产年综合节能量34.45吨标准煤/年,项目总节能率26.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10444.94万元,其中:固定资产投资7730.95万元,占项目总投资的74.02%;流动资金2713.99万元,占项目总投资的25.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20290.00万元,总成本费用15722.73万元,税金及附加180.05万元,利润总额4567.27万元,利税总额5377.29万元,税后净利润3425.45万元,达产年纳税总额1951.84万元;达产年投资利润率43.73%,投资利税率51.48%,投资回报率32.80%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位438个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区水杨酸锌改性树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区水杨酸锌改性树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“水杨酸锌改性树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位438个,达产年纳税总额1951.84万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.73%,投资利税率51.48%,全部投资回报率32.80%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、智能制造工程。工业和信息化部联合相关部门发布了智能制造工程实施指南,确立了“十三五”期间,同步实施数字化制造普及、智能化制造示范的总思路,持续推动传统制造业智能转型,重点聚焦“五三五十”重点任务,攻克高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等五类关键技术装备,夯实智能制造标准、工业软件和工业互联网三大基础,推广离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等五种智能制造新模式,推进中国制造2025十大重点领域智能制造成套装备的集成应用。民营企业积极踊跃参与到智能制造综合标准化和新模式应用项目、智能制造试点示范项目中来,引导关键技术装备、核心工业软件等集成应用,促进企业智能化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26113.0539.15亩1.1容积率1.501.2建筑系数72.02%1.3投资强度万元/亩197.471.4基底面积平方米18806.621.5总建筑面积平方米39169.571.6绿化面积平方米2427.69绿化率6.20%2总投资万元10444.942.1固定资产投资万元7730.952.1.1土建工程投资万元2871.242.1.1.1土建工程投资占比万元27.49%2.1.2设备投资万元2523.042.1.2.1设备投资占比24.16%2.1.3其它投资万元2336.672.1.3.1其它投资占比22.37%2.1.4固定资产投资占比74.02%2.2流动资金万元2713.992.2.1流动资金占比25.98%3收入万元20290.004总成本万元15722.735利润总额万元4567.276净利润万元3425.457所得税万元1.508增值税万元629.979税金及附加万元180.0510纳税总额万元1951.8411利税总额万元5377.2912投资利润率43.73%13投资利税率51.48%14投资回报率32.80%15回收期年4.5516设备数量台(套)11517年用电量千瓦时980378.9318年用水量立方米19366.4819总能耗吨标准煤122.1420节能率26.58%21节能量吨标准煤34.4522员工数量人438第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.02%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度197.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13296.2813296.2824687.2124687.211990.611.1主要生产车间7977.777977.7714812.3314812.331234.181.2辅助生产车间4254.814254.817899.917899.91637.001.3其他生产车间1063.701063.701431.861431.86119.442仓储工程2820.992820.999413.539413.53552.032.1成品贮存705.25705.252353.382353.38138.012.2原料仓储1466.911466.914895.044895.04287.062.3辅助材料仓库648.83648.832165.112165.11126.973供配电工程150.45150.45150.45150.459.933.1供配电室150.45150.45150.45150.459.934给排水工程173.02173.02173.02173.028.884.1给排水173.02173.02173.02173.028.885服务性工程1786.631786.631786.631786.63104.775.1办公用房739.50739.50739.50739.5052.545.2生活服务1047.131047.131047.131047.1358.356消防及环保工程504.02504.02504.02504.0233.256.1消防环保工程504.02504.02504.02504.0233.257项目总图工程75.2375.2375.2375.23118.487.1场地及道路硬化5240.801031.551031.557.2场区围墙1031.555240.805240.807.3安全保卫室75.2375.2375.2375.238绿化工程1522.5753.29合计18806.6239169.5739169.572871.24六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8593.19万元,占计划投资的82.27%。其中:完成固定资产投资5613.94万元,占总投资的65.33%;完成流动资金投资2979.25,占总投资的34.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8593.191.1完成比例82.27%2完成固定资产投资万元5613.942.1完成比例65.33%3完成流动资金投资万元2979.253.1完成比例34.67%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员438人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2981.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元1495.832工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元413.643企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元142.074品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元184.935其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.545.3年工资额万元125.826职工工资总额万元11516.52五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7730.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2871.242523.04197.477730.951.1工程费用万元2871.242523.0414230.511.1.1建筑工程费用万元2871.242871.2427.49%1.1.2设备购置及安装费万元2523.042523.0424.16%1.2工程建设其他费用万元2336.672336.6722.37%1.2.1无形资产万元1170.111170.111.3预备费万元1166.561166.561.3.1基本预备费万元472.87472.871.3.2涨价预备费万元693.69693.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元7730.957730.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2713.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14230.516980.938625.3914230.5114230.5114230.511.1应收账款万元4269.151921.122988.414269.154269.154269.151.2存货万元6403.732881.684482.616403.736403.736403.731.2.1原辅材料万元1921.12864.501344.781921.121921.121921.121.2.2燃料动力万元96.0643.2367.2496.0696.0696.061.2.3在产品万元2945.721325.572062.002945.722945.722945.721.2.4产成品万元1440.84648.381008.591440.841440.841440.841.3现金万元3557.631600.932490.343557.633557.633557.632流动负债万元11516.525182.438061.5611516.5211516.5211516.522.1应付账款万元11516.525182.438061.5611516.5211516.5211516.523流动资金万元2713.991221.301899.792713.992713.992713.994铺底流动资金万元904.65407.10633.26904.65904.65904.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10444.94万元,其中:固定资产投资7730.95万元,占项目总投资的74.02%;流动资金2713.99万元,占项目总投资的25.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2871.24万元,占项目总投资的27.49%;设备购置费2523.04万元,占项目总投资的24.16%;其它投资2336.67万元,占项目总投资的22.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7730.95+2713.99=10444.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7730.9574.02%1.1项目建设投资万元7730.9574.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2713.9925.98%3总投资万元万元10444.94二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9130.50万元,总成本19104.42万元,利润总额-9973.92万元,净利润138.47万元,增值税283.49万元,税金及附加-7480.44万元,所得税-2493.48万元;第二年收入14203.00万元,总成本26651.51万元,利润总额-12448.51万元,净利润-9336.38万元,增值税440.98万元,税金及附加157.37万元,所得税-3112.13万元;第三年生产负荷100%,收入20290.00万元,总成本15722.73万元,利润总额4567.27万元,净利润3425.45万元,增值税629.97万元,税金及附加180.05万元,所得税1141.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20290.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=629.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9130.5014203.0020290.0020290.0020290.001.1水杨酸锌改性树脂万元9130.5014203.0020290.0020290.0020290.002现价增加值万元2921.764544.966492.80
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