高焊钢管项目立项申请报告(54亩,投资12100万元)_第1页
高焊钢管项目立项申请报告(54亩,投资12100万元)_第2页
高焊钢管项目立项申请报告(54亩,投资12100万元)_第3页
高焊钢管项目立项申请报告(54亩,投资12100万元)_第4页
高焊钢管项目立项申请报告(54亩,投资12100万元)_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

VIP免费下载

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 高焊钢管项目立项申请报告高焊钢管项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入10612.98万元,同比增长21.56%(1882.09万元)。其中,主营业业务高焊钢管生产及销售收入为9600.38万元,占营业总收入的90.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2884.42万元,较去年同期相比增长688.56万元,增长率31.36%;实现净利润2163.32万元,较去年同期相比增长326.90万元,增长率17.80%。二、项目概况(一)项目名称高焊钢管项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积35697.84平方米(折合约53.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.96%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度192.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35697.84平方米,建筑物基底占地面积22118.38平方米,总建筑面积39624.60平方米,其中:规划建设主体工程26574.44平方米,项目规划绿化面积2871.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费4019.90万元。(七)节能分析“高焊钢管项目建设项目”,年用电量1241563.79千瓦时,年总用水量8744.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.34吨标准煤/年。达产年综合节能量43.25吨标准煤/年,项目总节能率20.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12108.30万元,其中:固定资产投资10326.15万元,占项目总投资的85.28%;流动资金1782.15万元,占项目总投资的14.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16789.00万元,总成本费用12647.69万元,税金及附加211.34万元,利润总额4141.31万元,利税总额4923.87万元,税后净利润3105.98万元,达产年纳税总额1817.89万元;达产年投资利润率34.20%,投资利税率40.67%,投资回报率25.65%,全部投资回收期5.40年,提供就业职位238个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区高焊钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区高焊钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“高焊钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位238个,达产年纳税总额1817.89万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.20%,投资利税率40.67%,全部投资回报率25.65%,全部投资回收期5.40年,固定资产投资回收期5.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35697.8453.52亩1.1容积率1.111.2建筑系数61.96%1.3投资强度万元/亩192.941.4基底面积平方米22118.381.5总建筑面积平方米39624.601.6绿化面积平方米2871.07绿化率7.25%2总投资万元12108.302.1固定资产投资万元10326.152.1.1土建工程投资万元2931.892.1.1.1土建工程投资占比万元24.21%2.1.2设备投资万元4019.902.1.2.1设备投资占比33.20%2.1.3其它投资万元3374.362.1.3.1其它投资占比27.87%2.1.4固定资产投资占比85.28%2.2流动资金万元1782.152.2.1流动资金占比14.72%3收入万元16789.004总成本万元12647.695利润总额万元4141.316净利润万元3105.987所得税万元1.118增值税万元571.229税金及附加万元211.3410纳税总额万元1817.8911利税总额万元4923.8712投资利润率34.20%13投资利税率40.67%14投资回报率25.65%15回收期年5.4016设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1241563.7918年用水量立方米8744.4719总能耗吨标准煤153.3420节能率20.12%21节能量吨标准煤43.2522员工数量人238第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.96%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度192.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15637.6915637.6926574.4426574.442162.921.1主要生产车间9382.619382.6115944.6615944.661341.011.2辅助生产车间5004.065004.068503.828503.82692.131.3其他生产车间1251.021251.021541.321541.32129.782仓储工程3317.763317.768482.608482.60502.112.1成品贮存829.44829.442120.652120.65125.532.2原料仓储1725.241725.244410.954410.95261.102.3辅助材料仓库763.08763.081951.001951.00115.493供配电工程176.95176.95176.95176.9511.783.1供配电室176.95176.95176.95176.9511.784给排水工程203.49203.49203.49203.4910.544.1给排水203.49203.49203.49203.4910.545服务性工程2101.252101.252101.252101.25124.385.1办公用房955.06955.06955.06955.0665.945.2生活服务1146.191146.191146.191146.1956.806消防及环保工程592.77592.77592.77592.7739.476.1消防环保工程592.77592.77592.77592.7739.477项目总图工程88.4788.4788.4788.4717.817.1场地及道路硬化5724.34981.00981.007.2场区围墙981.005724.345724.347.3安全保卫室88.4788.4788.4788.478绿化工程1796.4562.88合计22118.3839624.6039624.602931.89六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7666.75万元,占计划投资的63.32%。其中:完成固定资产投资5681.82万元,占总投资的74.11%;完成流动资金投资1984.93,占总投资的25.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7666.751.1完成比例63.32%2完成固定资产投资万元5681.822.1完成比例74.11%3完成流动资金投资万元1984.933.1完成比例25.89%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员238人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1621.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元763.672工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元192.593企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元66.104品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元100.995其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.695.3年工资额万元56.146职工工资总额万元8568.71五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10326.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2931.894019.90192.9410326.151.1工程费用万元2931.894019.9010350.861.1.1建筑工程费用万元2931.892931.8924.21%1.1.2设备购置及安装费万元4019.904019.9033.20%1.2工程建设其他费用万元3374.363374.3627.87%1.2.1无形资产万元1652.791652.791.3预备费万元1721.571721.571.3.1基本预备费万元1017.691017.691.3.2涨价预备费万元703.88703.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元10326.1510326.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1782.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10350.867423.479928.2310350.8610350.8610350.861.1应收账款万元3105.262018.422328.943105.263105.263105.261.2存货万元4657.893027.633493.424657.894657.894657.891.2.1原辅材料万元1397.37908.291048.031397.371397.371397.371.2.2燃料动力万元69.8745.4152.4069.8769.8769.871.2.3在产品万元2142.631392.711606.972142.632142.632142.631.2.4产成品万元1048.03681.22786.021048.031048.031048.031.3现金万元2587.721682.011940.792587.722587.722587.722流动负债万元8568.715569.666426.538568.718568.718568.712.1应付账款万元8568.715569.666426.538568.718568.718568.713流动资金万元1782.151158.401336.611782.151782.151782.154铺底流动资金万元594.04386.13445.54594.04594.04594.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12108.30万元,其中:固定资产投资10326.15万元,占项目总投资的85.28%;流动资金1782.15万元,占项目总投资的14.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2931.89万元,占项目总投资的24.21%;设备购置费4019.90万元,占项目总投资的33.20%;其它投资3374.36万元,占项目总投资的27.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10326.15+1782.15=12108.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10326.1585.28%1.1项目建设投资万元10326.1585.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1782.1514.72%3总投资万元万元12108.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10912.85万元,总成本10066.51万元,利润总额846.34万元,净利润187.35万元,增值税371.29万元,税金及附加634.75万元,所得税211.59万元;第二年收入12591.75万元,总成本11303.83万元,利润总额1287.92万元,净利润965.94万元,增值税428.42万元,税金及附加194.20万元,所得税321.98万元;第三年生产负荷100%,收入16789.00万元,总成本12647.69万元,利润总额4141.31万元,净利润3105.98万元,增值税571.22万元,税金及附加211.34万元,所得税1035.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16789.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=571.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10912.8512591.7516789.0016789.0016789.001.1高焊钢管万元10912.8512591.7516789.0016789.0016789.002现价增加值万元3492.114029.365372.485372.485372.483增值税万元371.29428.425

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论