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文档简介
泓域咨询MACRO/ 大屏幕彩色显示系统项目立项说明及投资计划大屏幕彩色显示系统项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入31337.68万元,同比增长12.29%(3430.43万元)。其中,主营业业务大屏幕彩色显示系统生产及销售收入为28973.69万元,占营业总收入的92.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7559.09万元,较去年同期相比增长574.14万元,增长率8.22%;实现净利润5669.32万元,较去年同期相比增长1144.03万元,增长率25.28%。二、项目概况(一)项目名称大屏幕彩色显示系统项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积39986.65平方米(折合约59.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.41%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度196.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39986.65平方米,建筑物基底占地面积21356.87平方米,总建筑面积62779.04平方米,其中:规划建设主体工程47998.62平方米,项目规划绿化面积4074.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费3425.77万元。(七)节能分析“大屏幕彩色显示系统项目建设项目”,年用电量801129.64千瓦时,年总用水量22719.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.40吨标准煤/年。达产年综合节能量25.10吨标准煤/年,项目总节能率26.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15950.29万元,其中:固定资产投资11774.18万元,占项目总投资的73.82%;流动资金4176.11万元,占项目总投资的26.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34107.00万元,总成本费用26835.49万元,税金及附加280.30万元,利润总额7271.51万元,利税总额8554.78万元,税后净利润5453.63万元,达产年纳税总额3101.15万元;达产年投资利润率45.59%,投资利税率53.63%,投资回报率34.19%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位633个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区大屏幕彩色显示系统行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区大屏幕彩色显示系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“大屏幕彩色显示系统项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位633个,达产年纳税总额3101.15万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.59%,投资利税率53.63%,全部投资回报率34.19%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39986.6559.95亩1.1容积率1.571.2建筑系数53.41%1.3投资强度万元/亩196.401.4基底面积平方米21356.871.5总建筑面积平方米62779.041.6绿化面积平方米4074.64绿化率6.49%2总投资万元15950.292.1固定资产投资万元11774.182.1.1土建工程投资万元4735.992.1.1.1土建工程投资占比万元29.69%2.1.2设备投资万元3425.772.1.2.1设备投资占比21.48%2.1.3其它投资万元3612.422.1.3.1其它投资占比22.65%2.1.4固定资产投资占比73.82%2.2流动资金万元4176.112.2.1流动资金占比26.18%3收入万元34107.004总成本万元26835.495利润总额万元7271.516净利润万元5453.637所得税万元1.578增值税万元1002.979税金及附加万元280.3010纳税总额万元3101.1511利税总额万元8554.7812投资利润率45.59%13投资利税率53.63%14投资回报率34.19%15回收期年4.4216设备数量台(套)9417年用电量千瓦时801129.6418年用水量立方米22719.3819总能耗吨标准煤100.4020节能率26.98%21节能量吨标准煤25.1022员工数量人633第二章 建设背景一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.41%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度196.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15099.3115099.3147998.6247998.623983.071.1主要生产车间9059.599059.5928799.1728799.172469.501.2辅助生产车间4831.784831.7815359.5615359.561274.581.3其他生产车间1207.941207.942783.922783.92238.982仓储工程3203.533203.539607.279607.27579.812.1成品贮存800.88800.882401.822401.82144.952.2原料仓储1665.841665.844995.784995.78301.502.3辅助材料仓库736.81736.812209.672209.67133.363供配电工程170.85170.85170.85170.8511.603.1供配电室170.85170.85170.85170.8511.604给排水工程196.48196.48196.48196.4810.384.1给排水196.48196.48196.48196.4810.385服务性工程2028.902028.902028.902028.90122.455.1办公用房1135.981135.981135.981135.9855.885.2生活服务892.92892.92892.92892.9256.406消防及环保工程572.36572.36572.36572.3638.866.1消防环保工程572.36572.36572.36572.3638.867项目总图工程85.4385.4385.4385.43-72.007.1场地及道路硬化5682.551178.411178.417.2场区围墙1178.415682.555682.557.3安全保卫室85.4385.4385.4385.438绿化工程1766.1861.82合计21356.8762779.0462779.044735.99六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15073.74万元,占计划投资的94.50%。其中:完成固定资产投资10597.88万元,占总投资的70.31%;完成流动资金投资4475.86,占总投资的29.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15073.741.1完成比例94.50%2完成固定资产投资万元10597.882.1完成比例70.31%3完成流动资金投资万元4475.863.1完成比例29.69%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员633人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4301.2人均年工资万元4.051.3年工资额万元2208.672工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元607.803企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元170.864品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元297.465其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元4.685.3年工资额万元180.306职工工资总额万元17144.16五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11774.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4735.993425.77196.4011774.181.1工程费用万元4735.993425.7721320.271.1.1建筑工程费用万元4735.994735.9929.69%1.1.2设备购置及安装费万元3425.773425.7721.48%1.2工程建设其他费用万元3612.423612.4222.65%1.2.1无形资产万元1817.241817.241.3预备费万元1795.181795.181.3.1基本预备费万元789.79789.791.3.2涨价预备费万元1005.391005.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元11774.1811774.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4176.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21320.2710055.4417847.3121320.2721320.2721320.271.1应收账款万元6396.082878.245116.866396.086396.086396.081.2存货万元9594.124317.357675.309594.129594.129594.121.2.1原辅材料万元2878.241295.212302.592878.242878.242878.241.2.2燃料动力万元143.9164.76115.13143.91143.91143.911.2.3在产品万元4413.301985.983530.644413.304413.304413.301.2.4产成品万元2158.68971.401726.942158.682158.682158.681.3现金万元5330.072398.534264.055330.075330.075330.072流动负债万元17144.167714.8713715.3317144.1617144.1617144.162.1应付账款万元17144.167714.8713715.3317144.1617144.1617144.163流动资金万元4176.111879.253340.894176.114176.114176.114铺底流动资金万元1392.02626.421113.631392.021392.021392.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15950.29万元,其中:固定资产投资11774.18万元,占项目总投资的73.82%;流动资金4176.11万元,占项目总投资的26.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4735.99万元,占项目总投资的29.69%;设备购置费3425.77万元,占项目总投资的21.48%;其它投资3612.42万元,占项目总投资的22.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11774.18+4176.11=15950.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11774.1873.82%1.1项目建设投资万元11774.1873.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4176.1126.18%3总投资万元万元15950.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15348.15万元,总成本7910.44万元,利润总额7437.71万元,净利润214.11万元,增值税451.34万元,税金及附加5578.28万元,所得税1859.43万元;第二年收入27285.60万元,总成本12266.45万元,利润总额15019.15万元,净利润11264.36万元,增值税802.38万元,税金及附加256.23万元,所得税3754.79万元;第三年生产负荷100%,收入34107.00万元,总成本26835.49万元,利润总额7271.51万元,净利润5453.63万元,增值税1002.97万元,税金及附加280.30万元,所得税1817.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34107.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1002.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15348.1527285.6034107.0034107.0034107.001.1大屏幕彩色显示系统万元15348.1527285.6034107.0034107.0034107.002现价增加值万元4911.418731.3910914.2410914.241091
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