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文档简介
泓域咨询MACRO/ 摩托车电机用碳刷项目立项申请报告摩托车电机用碳刷项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入20950.84万元,同比增长14.96%(2726.01万元)。其中,主营业业务摩托车电机用碳刷生产及销售收入为19250.23万元,占营业总收入的91.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5702.40万元,较去年同期相比增长1252.67万元,增长率28.15%;实现净利润4276.80万元,较去年同期相比增长702.75万元,增长率19.66%。二、项目概况(一)项目名称摩托车电机用碳刷项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积40400.19平方米(折合约60.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.68%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度181.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40400.19平方米,建筑物基底占地面积31786.87平方米,总建筑面积50096.24平方米,其中:规划建设主体工程31559.85平方米,项目规划绿化面积3824.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费5072.58万元。(七)节能分析“摩托车电机用碳刷项目建设项目”,年用电量570212.93千瓦时,年总用水量25079.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.22吨标准煤/年。达产年综合节能量28.09吨标准煤/年,项目总节能率20.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15382.81万元,其中:固定资产投资10975.28万元,占项目总投资的71.35%;流动资金4407.53万元,占项目总投资的28.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32303.00万元,总成本费用24719.73万元,税金及附加287.12万元,利润总额7583.27万元,利税总额8916.36万元,税后净利润5687.45万元,达产年纳税总额3228.91万元;达产年投资利润率49.30%,投资利税率57.96%,投资回报率36.97%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位542个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地摩托车电机用碳刷行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地摩托车电机用碳刷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“摩托车电机用碳刷项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位542个,达产年纳税总额3228.91万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.30%,投资利税率57.96%,全部投资回报率36.97%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、党中央、国务院对优化产业结构布局高度重视。在技术结构上,一方面积极促进企业技术改造,提升企业技术水平。2012年,国务院发布了关于促进企业技术改造的指导意见,提出了新时期技术改造的任务和要求。中国制造2025将持续推进技术改造作为深入推进制造业结构调整的主要任务。“十三五”规划纲要提出要支持企业瞄准同行业标杆推进技术改造。国务院第113次常务会明确要实施一批重大技改升级工程。同时,将技术改造作为加快新旧动能接续转换的重要抓手。另一方面,化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。2010年,国务院印发了关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知。2013年,国务院印发了关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见,将钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业作为近年来产能严重过剩的重点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40400.1960.57亩1.1容积率1.241.2建筑系数78.68%1.3投资强度万元/亩181.201.4基底面积平方米31786.871.5总建筑面积平方米50096.241.6绿化面积平方米3824.74绿化率7.63%2总投资万元15382.812.1固定资产投资万元10975.282.1.1土建工程投资万元3782.152.1.1.1土建工程投资占比万元24.59%2.1.2设备投资万元5072.582.1.2.1设备投资占比32.98%2.1.3其它投资万元2120.552.1.3.1其它投资占比13.79%2.1.4固定资产投资占比71.35%2.2流动资金万元4407.532.2.1流动资金占比28.65%3收入万元32303.004总成本万元24719.735利润总额万元7583.276净利润万元5687.457所得税万元1.248增值税万元1045.979税金及附加万元287.1210纳税总额万元3228.9111利税总额万元8916.3612投资利润率49.30%13投资利税率57.96%14投资回报率36.97%15回收期年4.2016设备数量台(套)10517年用电量千瓦时570212.9318年用水量立方米25079.8819总能耗吨标准煤72.2220节能率20.55%21节能量吨标准煤28.0922员工数量人542第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.68%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度181.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22473.3222473.3231559.8531559.852620.971.1主要生产车间13483.9913483.9918935.9118935.911625.001.2辅助生产车间7191.467191.4610099.1510099.15838.711.3其他生产车间1797.871797.871830.471830.47157.262仓储工程4768.034768.0312048.6512048.65727.722.1成品贮存1192.011192.013012.163012.16181.932.2原料仓储2479.382479.386265.306265.30378.412.3辅助材料仓库1096.651096.652771.192771.19167.383供配电工程254.29254.29254.29254.2917.283.1供配电室254.29254.29254.29254.2917.284给排水工程292.44292.44292.44292.4415.454.1给排水292.44292.44292.44292.4415.455服务性工程3019.753019.753019.753019.75182.395.1办公用房1306.991306.991306.991306.9992.435.2生活服务1712.761712.761712.761712.7673.966消防及环保工程851.89851.89851.89851.8957.886.1消防环保工程851.89851.89851.89851.8957.887项目总图工程127.15127.15127.15127.1547.477.1场地及道路硬化8645.251659.081659.087.2场区围墙1659.088645.258645.257.3安全保卫室127.15127.15127.15127.158绿化工程3228.34112.99合计31786.8750096.2450096.243782.15六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10515.85万元,占计划投资的68.36%。其中:完成固定资产投资8276.80万元,占总投资的78.71%;完成流动资金投资2239.05,占总投资的21.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10515.851.1完成比例68.36%2完成固定资产投资万元8276.802.1完成比例78.71%3完成流动资金投资万元2239.053.1完成比例21.29%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员542人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3691.2人均年工资万元5.211.3年工资额万元2000.492工程技术人员工资2.1平均人数人812.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元444.113企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元167.454品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元229.145其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.495.3年工资额万元174.946职工工资总额万元18492.59五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10975.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3782.155072.58181.2010975.281.1工程费用万元3782.155072.5822900.121.1.1建筑工程费用万元3782.153782.1524.59%1.1.2设备购置及安装费万元5072.585072.5832.98%1.2工程建设其他费用万元2120.552120.5513.79%1.2.1无形资产万元1016.841016.841.3预备费万元1103.711103.711.3.1基本预备费万元474.34474.341.3.2涨价预备费万元629.37629.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元10975.2810975.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4407.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22900.1214214.1020605.6122900.1222900.1222900.121.1应收账款万元6870.044465.525496.036870.046870.046870.041.2存货万元10305.056698.298244.0410305.0510305.0510305.051.2.1原辅材料万元3091.512009.482473.213091.513091.513091.511.2.2燃料动力万元154.58100.47123.66154.58154.58154.581.2.3在产品万元4740.323081.213792.264740.324740.324740.321.2.4产成品万元2318.641507.111854.912318.642318.642318.641.3现金万元5725.033721.274580.025725.035725.035725.032流动负债万元18492.5912020.1814794.0718492.5918492.5918492.592.1应付账款万元18492.5912020.1814794.0718492.5918492.5918492.593流动资金万元4407.532864.893526.024407.534407.534407.534铺底流动资金万元1469.16954.961175.341469.161469.161469.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15382.81万元,其中:固定资产投资10975.28万元,占项目总投资的71.35%;流动资金4407.53万元,占项目总投资的28.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3782.15万元,占项目总投资的24.59%;设备购置费5072.58万元,占项目总投资的32.98%;其它投资2120.55万元,占项目总投资的13.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10975.28+4407.53=15382.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10975.2871.35%1.1项目建设投资万元10975.2871.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4407.5328.65%3总投资万元万元15382.81二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20996.95万元,总成本2779.05万元,利润总额18217.90万元,净利润243.19万元,增值税679.88万元,税金及附加13663.43万元,所得税4554.48万元;第二年收入25842.40万元,总成本3278.24万元,利润总额22564.16万元,净利润16923.12万元,增值税836.78万元,税金及附加262.01万元,所得税5641.04万元;第三年生产负荷100%,收入32303.00万元,总成本24719.73万元,利润总额7583.27万元,净利润5687.45万元,增值税1045.97万元,税金及附加287.12万元,所得税1895.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32303.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1045.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20996.9525842.4032303.0032303.0032303.001.1摩托车电机用碳刷万元20996.9525842.4032303.0032303.0032303.002现价增加值万元6719.028269.5710336
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