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泓域咨询MACRO/ 固定陶瓷真空电容器项目立项申请报告固定陶瓷真空电容器项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10606.55万元,同比增长27.05%(2258.25万元)。其中,主营业业务固定陶瓷真空电容器生产及销售收入为9914.09万元,占营业总收入的93.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2285.38万元,较去年同期相比增长496.21万元,增长率27.73%;实现净利润1714.04万元,较去年同期相比增长160.04万元,增长率10.30%。二、项目概况(一)项目名称固定陶瓷真空电容器项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积23378.35平方米(折合约35.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.75%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度170.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23378.35平方米,建筑物基底占地面积17475.32平方米,总建筑面积39509.41平方米,其中:规划建设主体工程29722.44平方米,项目规划绿化面积2436.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费1982.46万元。(七)节能分析“固定陶瓷真空电容器项目建设项目”,年用电量906417.24千瓦时,年总用水量7790.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.07吨标准煤/年。达产年综合节能量45.78吨标准煤/年,项目总节能率23.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7738.97万元,其中:固定资产投资5984.09万元,占项目总投资的77.32%;流动资金1754.88万元,占项目总投资的22.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15598.00万元,总成本费用11968.61万元,税金及附加153.59万元,利润总额3629.39万元,利税总额4283.59万元,税后净利润2722.04万元,达产年纳税总额1561.55万元;达产年投资利润率46.90%,投资利税率55.35%,投资回报率35.17%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位232个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地固定陶瓷真空电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地固定陶瓷真空电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“固定陶瓷真空电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位232个,达产年纳税总额1561.55万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.90%,投资利税率55.35%,全部投资回报率35.17%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造,推动企业立足制造、融入服务,优化供应链管理,深化信息技术服务和相关金融服务等应用,升级产品制造水平提升制造效能,拓展产品服务能力提升客户价值,能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展,打造产业竞争新优势,对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23378.3535.05亩1.1容积率1.691.2建筑系数74.75%1.3投资强度万元/亩170.731.4基底面积平方米17475.321.5总建筑面积平方米39509.411.6绿化面积平方米2436.02绿化率6.17%2总投资万元7738.972.1固定资产投资万元5984.092.1.1土建工程投资万元2972.152.1.1.1土建工程投资占比万元38.40%2.1.2设备投资万元1982.462.1.2.1设备投资占比25.62%2.1.3其它投资万元1029.482.1.3.1其它投资占比13.30%2.1.4固定资产投资占比77.32%2.2流动资金万元1754.882.2.1流动资金占比22.68%3收入万元15598.004总成本万元11968.615利润总额万元3629.396净利润万元2722.047所得税万元1.698增值税万元500.619税金及附加万元153.5910纳税总额万元1561.5511利税总额万元4283.5912投资利润率46.90%13投资利税率55.35%14投资回报率35.17%15回收期年4.3416设备数量台(套)9517年用电量千瓦时906417.2418年用水量立方米7790.4919总能耗吨标准煤112.0720节能率23.20%21节能量吨标准煤45.7822员工数量人232第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.75%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度170.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12355.0512355.0529722.4429722.442459.501.1主要生产车间7413.037413.0317833.4617833.461524.891.2辅助生产车间3953.623953.629511.189511.18787.041.3其他生产车间988.40988.401723.901723.90147.572仓储工程2621.302621.306361.536361.53382.842.1成品贮存655.33655.331590.381590.3895.712.2原料仓储1363.081363.083308.003308.00199.082.3辅助材料仓库602.90602.901463.151463.1588.053供配电工程139.80139.80139.80139.809.463.1供配电室139.80139.80139.80139.809.464给排水工程160.77160.77160.77160.778.474.1给排水160.77160.77160.77160.778.475服务性工程1660.161660.161660.161660.1699.915.1办公用房877.33877.33877.33877.3341.725.2生活服务782.83782.83782.83782.8349.596消防及环保工程468.34468.34468.34468.3431.716.1消防环保工程468.34468.34468.34468.3431.717项目总图工程69.9069.9069.9069.90-81.027.1场地及道路硬化4669.38895.17895.177.2场区围墙895.174669.384669.387.3安全保卫室69.9069.9069.9069.908绿化工程1750.7661.28合计17475.3239509.4139509.412972.15六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4430.11万元,占计划投资的57.24%。其中:完成固定资产投资3430.68万元,占总投资的77.44%;完成流动资金投资999.43,占总投资的22.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4430.111.1完成比例57.24%2完成固定资产投资万元3430.682.1完成比例77.44%3完成流动资金投资万元999.433.1完成比例22.56%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员232人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1581.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元663.842工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元206.743企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.843.3年工资额万元55.514品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元111.455其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.425.3年工资额万元66.236职工工资总额万元10570.94五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5984.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2972.151982.46170.735984.091.1工程费用万元2972.151982.4612325.821.1.1建筑工程费用万元2972.152972.1538.40%1.1.2设备购置及安装费万元1982.461982.4625.62%1.2工程建设其他费用万元1029.481029.4813.30%1.2.1无形资产万元420.44420.441.3预备费万元609.04609.041.3.1基本预备费万元255.55255.551.3.2涨价预备费万元353.49353.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元5984.095984.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1754.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12325.825519.188143.0912325.8212325.8212325.821.1应收账款万元3697.752033.762773.313697.753697.753697.751.2存货万元5546.623050.644159.965546.625546.625546.621.2.1原辅材料万元1663.99915.191247.991663.991663.991663.991.2.2燃料动力万元83.2045.7662.4083.2083.2083.201.2.3在产品万元2551.451403.291913.582551.452551.452551.451.2.4产成品万元1247.99686.39935.991247.991247.991247.991.3现金万元3081.451694.802311.093081.453081.453081.452流动负债万元10570.945814.027928.2010570.9410570.9410570.942.1应付账款万元10570.945814.027928.2010570.9410570.9410570.943流动资金万元1754.88965.181316.161754.881754.881754.884铺底流动资金万元584.95321.73438.72584.95584.95584.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7738.97万元,其中:固定资产投资5984.09万元,占项目总投资的77.32%;流动资金1754.88万元,占项目总投资的22.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2972.15万元,占项目总投资的38.40%;设备购置费1982.46万元,占项目总投资的25.62%;其它投资1029.48万元,占项目总投资的13.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5984.09+1754.88=7738.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5984.0977.32%1.1项目建设投资万元5984.0977.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1754.8822.68%3总投资万元万元7738.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8578.90万元,总成本11455.52万元,利润总额-2876.62万元,净利润126.55万元,增值税275.34万元,税金及附加-2157.47万元,所得税-719.15万元;第二年收入11698.50万元,总成本14789.50万元,利润总额-3091.00万元,净利润-2318.25万元,增值税375.46万元,税金及附加138.57万元,所得税-772.75万元;第三年生产负荷100%,收入15598.00万元,总成本11968.61万元,利润总额3629.39万元,净利润2722.04万元,增值税500.61万元,税金及附加153.59万元,所得税907.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15598.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=500.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8578.9011698.5015598.0015598.0015598.001.1固定陶瓷真空电容器万元8578.9011698.5015598.0015598.0015598.002现价增加值万元2745.253743.524991.364991.36499

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