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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机红砖项目立项申请报告电机红砖项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入8274.27万元,同比增长20.97%(1434.32万元)。其中,主营业业务电机红砖生产及销售收入为7374.72万元,占营业总收入的89.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2373.89万元,较去年同期相比增长184.72万元,增长率8.44%;实现净利润1780.42万元,较去年同期相比增长291.40万元,增长率19.57%。二、项目概况(一)项目名称电机红砖项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积35237.61平方米(折合约52.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.23%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度188.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35237.61平方米,建筑物基底占地面积18404.60平方米,总建筑面积48627.90平方米,其中:规划建设主体工程36679.35平方米,项目规划绿化面积3816.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费4459.48万元。(七)节能分析“电机红砖项目建设项目”,年用电量621066.68千瓦时,年总用水量7551.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.97吨标准煤/年。达产年综合节能量31.44吨标准煤/年,项目总节能率24.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11311.53万元,其中:固定资产投资9953.70万元,占项目总投资的88.00%;流动资金1357.83万元,占项目总投资的12.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11185.00万元,总成本费用8444.46万元,税金及附加186.31万元,利润总额2740.54万元,利税总额3304.86万元,税后净利润2055.40万元,达产年纳税总额1249.45万元;达产年投资利润率24.23%,投资利税率29.22%,投资回报率18.17%,全部投资回收期7.00年,提供就业职位169个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区电机红砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区电机红砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“电机红砖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位169个,达产年纳税总额1249.45万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.23%,投资利税率29.22%,全部投资回报率18.17%,全部投资回收期7.00年,固定资产投资回收期7.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35237.6152.83亩1.1容积率1.381.2建筑系数52.23%1.3投资强度万元/亩188.411.4基底面积平方米18404.601.5总建筑面积平方米48627.901.6绿化面积平方米3816.49绿化率7.85%2总投资万元11311.532.1固定资产投资万元9953.702.1.1土建工程投资万元3452.412.1.1.1土建工程投资占比万元30.52%2.1.2设备投资万元4459.482.1.2.1设备投资占比39.42%2.1.3其它投资万元2041.812.1.3.1其它投资占比18.05%2.1.4固定资产投资占比88.00%2.2流动资金万元1357.832.2.1流动资金占比12.00%3收入万元11185.004总成本万元8444.465利润总额万元2740.546净利润万元2055.407所得税万元1.388增值税万元378.019税金及附加万元186.3110纳税总额万元1249.4511利税总额万元3304.8612投资利润率24.23%13投资利税率29.22%14投资回报率18.17%15回收期年7.0016设备数量台(套)12917年用电量千瓦时621066.6818年用水量立方米7551.7919总能耗吨标准煤76.9720节能率24.73%21节能量吨标准煤31.4422员工数量人169第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。党中央对全面深化改革和依法治国已做出总体部署,将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大,改革红利将进一步释放,我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求,都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时,创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施,促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善,为传统产业转型升级提供重要契机。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.23%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度188.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13012.0513012.0536679.3536679.352864.521.1主要生产车间7807.237807.2322007.6122007.611776.001.2辅助生产车间4163.864163.8611737.3911737.39916.651.3其他生产车间1040.961040.962127.402127.40171.872仓储工程2760.692760.697766.567766.56441.122.1成品贮存690.17690.171941.641941.64110.282.2原料仓储1435.561435.564038.614038.61229.382.3辅助材料仓库634.96634.961786.311786.31101.463供配电工程147.24147.24147.24147.249.413.1供配电室147.24147.24147.24147.249.414给排水工程169.32169.32169.32169.328.414.1给排水169.32169.32169.32169.328.415服务性工程1748.441748.441748.441748.4499.315.1办公用房975.16975.16975.16975.1645.455.2生活服务773.28773.28773.28773.2841.866消防及环保工程493.24493.24493.24493.2431.526.1消防环保工程493.24493.24493.24493.2431.527项目总图工程73.6273.6273.6273.62-58.317.1场地及道路硬化5138.96905.94905.947.2场区围墙905.945138.965138.967.3安全保卫室73.6273.6273.6273.628绿化工程1612.2656.43合计18404.6048627.9048627.903452.41六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8907.43万元,占计划投资的78.75%。其中:完成固定资产投资6744.34万元,占总投资的75.72%;完成流动资金投资2163.09,占总投资的24.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8907.431.1完成比例78.75%2完成固定资产投资万元6744.342.1完成比例75.72%3完成流动资金投资万元2163.093.1完成比例24.28%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员169人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1151.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元668.652工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元174.243企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元55.294品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元74.765其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.345.3年工资额万元46.546职工工资总额万元6431.71五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9953.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3452.414459.48188.419953.701.1工程费用万元3452.414459.487789.541.1.1建筑工程费用万元3452.413452.4130.52%1.1.2设备购置及安装费万元4459.484459.4839.42%1.2工程建设其他费用万元2041.812041.8118.05%1.2.1无形资产万元1029.311029.311.3预备费万元1012.501012.501.3.1基本预备费万元481.98481.981.3.2涨价预备费万元530.52530.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元9953.709953.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1357.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7789.543338.406269.707789.547789.547789.541.1应收账款万元2336.86934.741869.492336.862336.862336.861.2存货万元3505.291402.122804.233505.293505.293505.291.2.1原辅材料万元1051.59420.63841.271051.591051.591051.591.2.2燃料动力万元52.5821.0342.0652.5852.5852.581.2.3在产品万元1612.43644.971289.951612.431612.431612.431.2.4产成品万元788.69315.48630.95788.69788.69788.691.3现金万元1947.38778.951557.911947.381947.381947.382流动负债万元6431.712572.685145.376431.716431.716431.712.1应付账款万元6431.712572.685145.376431.716431.716431.713流动资金万元1357.83543.131086.261357.831357.831357.834铺底流动资金万元452.61181.04362.09452.61452.61452.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11311.53万元,其中:固定资产投资9953.70万元,占项目总投资的88.00%;流动资金1357.83万元,占项目总投资的12.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3452.41万元,占项目总投资的30.52%;设备购置费4459.48万元,占项目总投资的39.42%;其它投资2041.81万元,占项目总投资的18.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9953.70+1357.83=11311.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9953.7088.00%1.1项目建设投资万元9953.7088.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1357.8312.00%3总投资万元万元11311.53二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4474.00万元,总成本2492.92万元,利润总额1981.08万元,净利润159.09万元,增值税151.20万元,税金及附加1485.81万元,所得税495.27万元;第二年收入8948.00万元,总成本4365.39万元,利润总额4582.61万元,净利润3436.96万元,增值税302.41万元,税金及附加177.24万元,所得税1145.65万元;第三年生产负荷100%,收入11185.00万元,总成本8444.46万元,利润总额2740.54万元,净利润2055.40万元,增值税378.01万元,税金及附加186.31万元,所得税685.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11185.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=378.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4474.008948.0011185.0011185.0011185.001.1电机红砖万元4474.008948.0011185.0011185.0011185.002现价增加值万元1431.682863.363579.203579.203579.
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