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泓域咨询MACRO/ 氯丁橡胶项目招商引资规划方案氯丁橡胶项目招商引资规划方案摘要说明该氯丁橡胶项目计划总投资10330.27万元,其中:固定资产投资7788.40万元,占项目总投资的75.39%;流动资金2541.87万元,占项目总投资的24.61%。达产年营业收入17307.00万元,总成本费用13123.15万元,税金及附加175.97万元,利润总额4183.85万元,利税总额4936.90万元,税后净利润3137.89万元,达产年纳税总额1799.01万元;达产年投资利润率40.50%,投资利税率47.79%,投资回报率30.38%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位362个。本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。.总论、建设背景及必要性、项目市场调研、产品规划分析、项目选址可行性分析、建设方案设计、项目工艺可行性、环境保护可行性、项目职业安全管理规划、项目风险、节能、实施计划、投资估算与资金筹措、经济收益分析、项目综合评价等。第一章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、制造业是国民经济的支柱产业,在全球范围内都发挥越来越重要的作用。制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。今年以来,我市强势开局、精准发力,引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企,落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目,填补了台州制造业体系中的一些空白,台州制造的产品将遍及海陆空各领域,成为全国高端装备制造的重镇。这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能(因产业集聚效应,仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能),显示了超常的“台州力度”。加上相关领域的一系列重磅举措,共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础,台州已迎来发展的黄金时期,非常鼓舞人心。2、总体企稳回升、结构进一步优化,高端制造引领作用增强,是我国制造业上半年的运行特征,表明制造业结构调整、动力转换、转型升级正在有序推进。毫无疑问,“中国制造(MadeinChina)”是世界上认知度最高的标签之一。历经30多年的快速发展,中国已然成为最大的“世界工厂”,从服装鞋帽到电子产品,中国制造的商品遍布全球。中国制造在支撑中国经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、大力破解创新发展科技难题。当前,国家对战略科技支撑的需求比以往任何时期都更加迫切。党中央已经确定了我国科技面向2030年的长远战略,要围绕国家重大战略需求,着力攻破关键核心技术,抢占事关长远和全局的科技战略制高点。成为世界科技强国,成为世界主要科学中心和创新高地,必须拥有一批世界一流科研机构、研究型大学、创新型企业,能够持续涌现一批重大原创性科学成果。要进一步明确国家目标和紧迫战略需求的重大领域,以重大科技任务攻关和国家大型科技基础设施为主线,在一些重大颠覆性技术创新上创造新产业新业态,力求以科技创新引领中国产业发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第二章 总论一、项目概况(一)项目名称氯丁橡胶项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积26680.00平方米(折合约40.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.52%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度194.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26680.00平方米,建筑物基底占地面积17480.74平方米,总建筑面积34684.00平方米,其中:规划建设主体工程23206.88平方米,项目规划绿化面积1797.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费3195.38万元。(七)节能分析1、项目年用电量718624.51千瓦时,折合88.32吨标准煤。2、项目年总用水量11910.69立方米,折合1.02吨标准煤。3、“氯丁橡胶项目投资建设项目”,年用电量718624.51千瓦时,年总用水量11910.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.34吨标准煤/年。达产年综合节能量31.39吨标准煤/年,项目总节能率26.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10330.27万元,其中:固定资产投资7788.40万元,占项目总投资的75.39%;流动资金2541.87万元,占项目总投资的24.61%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17307.00万元,总成本费用13123.15万元,税金及附加175.97万元,利润总额4183.85万元,利税总额4936.90万元,税后净利润3137.89万元,达产年纳税总额1799.01万元;达产年投资利润率40.50%,投资利税率47.79%,投资回报率30.38%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位362个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区氯丁橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区氯丁橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“氯丁橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位362个,达产年纳税总额1799.01万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.50%,投资利税率47.79%,全部投资回报率30.38%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入11270.34万元,同比增长28.48%(2498.04万元)。其中,主营业业务氯丁橡胶生产及销售收入为10215.46万元,占营业总收入的90.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3073.22万元,较去年同期相比增长438.80万元,增长率16.66%;实现净利润2304.91万元,较去年同期相比增长323.70万元,增长率16.34%。第四章 项目市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2444.01亿元,比上年增长6.92%。其中,第一产业增加值195.52亿元,增长6.38%;第二产业增加值1515.29亿元,增长6.80%第三产业增加值733.20亿元,增长10.69%。一般公共预算收入226.11亿元,同比增长8.61%,一般公共预算支出560.62亿元,同比增长9.84%。国税收入378.10亿元,同比增长8.93%;地税收入亿元60.03,同比增长11.01%。居民消费价格上涨1.01%。其中,食品烟酒上涨0.87%,衣着上涨0.73%,居住上涨0.90%,生活用品及服务上涨0.75%,教育文化和娱乐上涨0.93%,医疗保健上涨0.65%,其他用品和服务上涨1.09%,交通和通信上涨1.10%。全部工业完成增加值1877.01亿元。规模以上工业企业实现增加值1332.20亿元,比上年增长6.43%。规模以上AA、BB、CC、DD(含氯丁橡胶)等主导行业共完成工业增加值1033.89亿元,增长5.80%。AA完成增加值487.84亿元,增长10.58%;BB完成工业增加值363.97亿元,增长5.68%;CC完成工业增加值231.52亿元,增长5.70%;DD完成工业增加值155.18亿元,增长5.35%。规模以上工业企业实现主营业务收入5791.58亿元,比上年增长10.37%。实现利润总额503.69亿元,比上年增长10.63%。固定资产投资完成3722.48亿元,比上年增长10.08%。其中,建设项目投资完成3275.78亿元,增长10.33%;房地产开发投资完成446.70亿元,增长10.30%。在固定资产投资中,第一产业投资完成186.12亿元,同比增长11.75%;第二产业投资完成2829.08亿元,同比增长7.29%;第三产业投资完成707.27亿元,增长9.61%。高新技术产业投资1132.80亿元,增长10.45%。民间投资3890.37亿元,增长9.16%。城市基础设施投资596.22亿元,增长5.42%。重点项目1575个,完成投资2065.55亿元,增长7.29%。全市实现社会消费品零售总额1594.30亿元,比上年增长5.51%。城镇实现零售额904.14亿元,增长10.24%;乡村实现零售额376.75亿元,增长7.87%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元540.51,增长5.30%。实际利用外资69571.82万美元,同比增长50.91%。外贸进出口总值288.92亿元,同比增长52.38%。其中,出口总值187.80亿元,同比增长57.98%;进口总值101.12亿元,同比增长58.85%。二、氯丁橡胶行业市场分析目前,区域内拥有各类氯丁橡胶企业691家,规模以上企业16家,从业人员34550人。截至2017年底,区域内氯丁橡胶产值149384.63万元,较2016年134982.05万元增长10.67%。产值前十位企业合计收入67224.27万元,较去年56155.94万元同比增长19.71%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长6.87%。预计区域内氯丁橡胶行业市场需求规模将达到224686.01万元,利润总额62033.16万元,净利润20183.61万元,纳税18023.28万元,工业增加值86292.05万元,产业贡献率19.36%。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.52%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度194.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26680.0040.00亩2基底面积平方米17480.743建筑面积平方米34684.003097.66万元4容积率1.305建筑系数65.52%6主体工程平方米23206.887绿化面积平方米1797.588绿化率5.18%9投资强度万元/亩194.71六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00米,通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具;各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明;各车间的工作照明分片集中控制;值班照明为常明灯,常年不断电单独控制;车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、数据通信:数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求;也可采用GPRS数据传输通信,投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,上传至项目承办单位调度中心。八、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第六章 项目工艺可行性一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计69台(套),设备购置费3195.38万元。第七章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7788.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元7788.4075.39%1.1土建工程万元3097.6629.99%1.2设备购置万元3195.3830.93%1.3其它投资万元1495.3614.48%2建设期利息万元-3固定资产投资万元7788.4075.39%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2541.87万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10330.27万元,其中:固定资产投资7788.40万元,占项目总投资的75.39%;流动资金2541.87万元,占项目总投资的24.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3097.66万元,占项目总投资的29.99%;设备购置费3195.38万元,占项目总投资的30.93%;其它投资1495.36万元,占项目总投资的14.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7788.40+2541.87=10330.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7788.4075.39%1.1项目建设投资万元7788.4075.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2541.8724.61%3总投资万元万元10330.27二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6922.80万元,总成本10841.96万元,利润总额-3919.16万元,净利润134.42万元,增值税230.83万元,税金及附加-2939.37万元,所得税-979.79万元;第二年收入13845.60万元,总成本18318.13万元,利润总额-4472.53万元,净利润-3354.40万元,增值税461.66万元,税金及附加162.12万元,所得税-1118.13万元;第三年生产负荷100%,收入17307.00万元,总成本13123.15万元,利润总额4183.85万元,净利润3137.89万元,增值税577.08万元,税金及附加175.97万元,所得税1045.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17307.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=577.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元17307.001.1主营业务收入万元17307.001.2其它收入万元-2增值税万元577.083税金及附加万元175.97(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用13123.15万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加175.97万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4183.85(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4183.8525.00%=1045.96(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4183.85(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4183.8525.00%=1045.96(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4183.85万元,缴纳企业所得税1045.96万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4183.85-1045.96=3137.89(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=40.50%。(2)达产年投资利税率=47.79%。(3)达产年投资回报率=30.38%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入17307.00万元,总成本费用13123.15万元,税金及附加175.97万元,利润总额4183.85万元,企业所得税1045.96万元,税后净利润3137.89万元,年纳税总额1799.01万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元17307.002增值税万元577.083税金及附加万元175.974总成本费用万元13123.155利润总额万元4183.856企业所得税万元1045.967净利润万元3137.898纳税总额万元1799.019利税总额万元4936.9010投资利润率40.50%11投资利税率47.79%12投资回报率30.38%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.79年。本期工程项目全部投资回收期4.79年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3137.892投资利润率40.50%3投资利税率47.79%4投资回报率30.38%5回收期年4.79第九章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发

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