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文档简介
泓域咨询MACRO/ YJ呋喃树脂项目立项申请报告YJ呋喃树脂项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入32587.07万元,同比增长15.55%(4384.57万元)。其中,主营业业务YJ呋喃树脂生产及销售收入为27556.21万元,占营业总收入的84.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7288.48万元,较去年同期相比增长1487.37万元,增长率25.64%;实现净利润5466.36万元,较去年同期相比增长1048.75万元,增长率23.74%。二、项目概况(一)项目名称YJ呋喃树脂项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积58469.22平方米(折合约87.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.76%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度192.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58469.22平方米,建筑物基底占地面积35525.90平方米,总建筑面积80102.83平方米,其中:规划建设主体工程58532.41平方米,项目规划绿化面积5233.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费6905.62万元。(七)节能分析“YJ呋喃树脂项目建设项目”,年用电量763619.91千瓦时,年总用水量40674.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.32吨标准煤/年。达产年综合节能量29.07吨标准煤/年,项目总节能率21.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23712.19万元,其中:固定资产投资16853.51万元,占项目总投资的71.08%;流动资金6858.68万元,占项目总投资的28.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入55131.00万元,总成本费用42185.81万元,税金及附加448.14万元,利润总额12945.19万元,利税总额15178.87万元,税后净利润9708.89万元,达产年纳税总额5469.98万元;达产年投资利润率54.59%,投资利税率64.01%,投资回报率40.94%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位1045个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区YJ呋喃树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区YJ呋喃树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“YJ呋喃树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位1045个,达产年纳税总额5469.98万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.59%,投资利税率64.01%,全部投资回报率40.94%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58469.2287.66亩1.1容积率1.371.2建筑系数60.76%1.3投资强度万元/亩192.261.4基底面积平方米35525.901.5总建筑面积平方米80102.831.6绿化面积平方米5233.16绿化率6.53%2总投资万元23712.192.1固定资产投资万元16853.512.1.1土建工程投资万元5676.942.1.1.1土建工程投资占比万元23.94%2.1.2设备投资万元6905.622.1.2.1设备投资占比29.12%2.1.3其它投资万元4270.952.1.3.1其它投资占比18.01%2.1.4固定资产投资占比71.08%2.2流动资金万元6858.682.2.1流动资金占比28.92%3收入万元55131.004总成本万元42185.815利润总额万元12945.196净利润万元9708.897所得税万元1.378增值税万元1785.549税金及附加万元448.1410纳税总额万元5469.9811利税总额万元15178.8712投资利润率54.59%13投资利税率64.01%14投资回报率40.94%15回收期年3.9416设备数量台(套)11117年用电量千瓦时763619.9118年用水量立方米40674.6319总能耗吨标准煤97.3220节能率21.21%21节能量吨标准煤29.0722员工数量人1045第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.76%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度192.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25116.8125116.8158532.4158532.414563.051.1主要生产车间15070.0915070.0935119.4535119.452829.091.2辅助生产车间8037.388037.3818730.3718730.371460.181.3其他生产车间2009.342009.343394.883394.88273.782仓储工程5328.895328.8914020.7714020.77794.932.1成品贮存1332.221332.223505.193505.19198.732.2原料仓储2771.022771.027290.807290.80413.362.3辅助材料仓库1225.641225.643224.783224.78182.833供配电工程284.21284.21284.21284.2118.133.1供配电室284.21284.21284.21284.2118.134给排水工程326.84326.84326.84326.8416.214.1给排水326.84326.84326.84326.8416.215服务性工程3374.963374.963374.963374.96191.355.1办公用房1571.241571.241571.241571.2497.395.2生活服务1803.721803.721803.721803.72106.276消防及环保工程952.09952.09952.09952.0960.736.1消防环保工程952.09952.09952.09952.0960.737项目总图工程142.10142.10142.10142.10-105.477.1场地及道路硬化8936.061548.021548.027.2场区围墙1548.028936.068936.067.3安全保卫室142.10142.10142.10142.108绿化工程3943.02138.01合计35525.9080102.8380102.835676.94六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12136.90万元,占计划投资的51.18%。其中:完成固定资产投资8826.81万元,占总投资的72.73%;完成流动资金投资3310.09,占总投资的27.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12136.901.1完成比例51.18%2完成固定资产投资万元8826.812.1完成比例72.73%3完成流动资金投资万元3310.093.1完成比例27.27%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1045人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7111.2人均年工资万元6.001.3年工资额万元3949.092工程技术人员工资2.1平均人数人1572.2人均年工资万元5.992.3年工资额万元794.823企业管理人员工资3.1平均人数人423.2人均年工资万元7.943.3年工资额万元315.634品质管理人员工资4.1平均人数人844.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元455.455其他人员工资5.1平均人数人515.2人均年工资万元7.015.3年工资额万元292.936职工工资总额万元30501.29五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16853.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5676.946905.62192.2616853.511.1工程费用万元5676.946905.6237359.971.1.1建筑工程费用万元5676.945676.9423.94%1.1.2设备购置及安装费万元6905.626905.6229.12%1.2工程建设其他费用万元4270.954270.9518.01%1.2.1无形资产万元2173.222173.221.3预备费万元2097.732097.731.3.1基本预备费万元978.57978.571.3.2涨价预备费万元1119.161119.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元16853.5116853.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6858.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37359.9714718.8628893.6137359.9737359.9737359.971.1应收账款万元11207.994483.208405.9911207.9911207.9911207.991.2存货万元16811.996724.7912608.9916811.9916811.9916811.991.2.1原辅材料万元5043.602017.443782.705043.605043.605043.601.2.2燃料动力万元252.18100.87189.13252.18252.18252.181.2.3在产品万元7733.523093.415800.147733.527733.527733.521.2.4产成品万元3782.701513.082837.023782.703782.703782.701.3现金万元9339.993736.007004.999339.999339.999339.992流动负债万元30501.2912200.5222875.9730501.2930501.2930501.292.1应付账款万元30501.2912200.5222875.9730501.2930501.2930501.293流动资金万元6858.682743.475144.016858.686858.686858.684铺底流动资金万元2286.20914.491714.672286.202286.202286.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23712.19万元,其中:固定资产投资16853.51万元,占项目总投资的71.08%;流动资金6858.68万元,占项目总投资的28.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5676.94万元,占项目总投资的23.94%;设备购置费6905.62万元,占项目总投资的29.12%;其它投资4270.95万元,占项目总投资的18.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16853.51+6858.68=23712.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16853.5171.08%1.1项目建设投资万元16853.5171.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6858.6828.92%3总投资万元万元23712.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22052.40万元,总成本2707.67万元,利润总额19344.73万元,净利润319.58万元,增值税714.22万元,税金及附加14508.55万元,所得税4836.18万元;第二年收入41348.25万元,总成本4246.03万元,利润总额37102.22万元,净利润27826.66万元,增值税1339.15万元,税金及附加394.57万元,所得税9275.56万元;第三年生产负荷100%,收入55131.00万元,总成本42185.81万元,利润总额12945.19万元,净利润9708.89万元,增值税1785.54万元,税金及附加448.14万元,所得税3236.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入55131.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1785.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22052.4041348.2555131.0055131.0055131.001.1YJ呋喃树脂万元22052.4041348.2555131.0055131.0055131.002现价增加值万元7056.7713231.4417641.9217641.9217641.92
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