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泓域咨询MACRO/ OEM读出装置项目招商引资规划方案OEM读出装置项目招商引资规划方案摘要说明该OEM读出装置项目计划总投资11134.65万元,其中:固定资产投资8325.00万元,占项目总投资的74.77%;流动资金2809.65万元,占项目总投资的25.23%。达产年营业收入21662.00万元,总成本费用17262.42万元,税金及附加205.31万元,利润总额4399.58万元,利税总额5211.73万元,税后净利润3299.68万元,达产年纳税总额1912.04万元;达产年投资利润率39.51%,投资利税率46.81%,投资回报率29.63%,全部投资回收期4.87年,提供就业职位371个。报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。.基本情况、背景及必要性研究分析、项目市场空间分析、产品规划、选址方案评估、项目工程设计说明、项目工艺说明、环境保护、清洁生产、项目职业安全、项目风险、项目节能概况、项目实施安排、项目投资计划方案、项目经营效益、综合评价结论等。第一章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、我国有中国制造2025,而德国有“工业4.0”战略,两者都是面向工业的心的变化,不过有相同也有差异。从共同的方面来看,都是在互联网时代提出的,同时都面临转型升级,另外都是围绕生产制造业行业服务的。不同也体现在三个方面,两国的工业体制与产业链不一样,技术水平有差异,而且面临的挑战也是不同的。2、自19世纪中叶迄今,经历了一个半世纪的历程,我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧,与先进国家相比,我国制造业还存在着很多不足:大而不强。以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量,我国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看,发达国家一般在35%以上,美国、德国、日本甚至超过45%,我国仅为其一半左右;从全员劳动生产率看,我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一;从中间投入贡献系数看,我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。据英国BP公司统计,我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍,同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前,我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变,大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如,我国机床占世界产量的38%,但高档数控机床基本要靠进口;我国钢铁产量世界第一,但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口;2014年,我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元,成为单一产品进口最大的用汇领域,甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了很大改进,但在某些国家和地区,“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象,严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%;出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位,制造业每年直接质量损失超过2000亿元,间接损失超过万亿元。以玩具生产为例,自2013年7月至2014年6月,欧盟新玩具安全指令全面实施一年来,欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起,每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。大而不响。与我国制造业规模不相适应的是,在国际市场没有叫得响的自主品牌,而成为中国企业做大做强的桎梏。2014年,在世界品牌500强中,我国内地仅29个品牌入选,远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌,相当多的企业只能替人家做“嫁衣”,在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节,而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节,则被发达国家的跨国公司所把持,这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%,自主品牌出口比重不及20%。3、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、。大力促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。农业基础进一步巩固,粮食综合生产能力进一步提高,社会主义新农村建设成效显著;工业化基本实现,工业结构明显优化;信息化水平大幅提升;战略性新兴产业成为新的经济增长点;服务业增加值占国内生产总值比重提高4个百分点,服务业就业占总就业比重、服务贸易占总贸易比重也相应提高;消费对经济增长的拉动作用进一步增强。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 基本情况一、项目概况(一)项目名称OEM读出装置项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33123.22平方米(折合约49.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.37%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度167.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33123.22平方米,建筑物基底占地面积22977.58平方米,总建筑面积47697.44平方米,其中:规划建设主体工程36400.29平方米,项目规划绿化面积2453.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费2517.07万元。(七)节能分析1、项目年用电量1040752.51千瓦时,折合127.91吨标准煤。2、项目年总用水量15585.79立方米,折合1.33吨标准煤。3、“OEM读出装置项目投资建设项目”,年用电量1040752.51千瓦时,年总用水量15585.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.24吨标准煤/年。达产年综合节能量34.35吨标准煤/年,项目总节能率23.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11134.65万元,其中:固定资产投资8325.00万元,占项目总投资的74.77%;流动资金2809.65万元,占项目总投资的25.23%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21662.00万元,总成本费用17262.42万元,税金及附加205.31万元,利润总额4399.58万元,利税总额5211.73万元,税后净利润3299.68万元,达产年纳税总额1912.04万元;达产年投资利润率39.51%,投资利税率46.81%,投资回报率29.63%,全部投资回收期4.87年,提供就业职位371个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区OEM读出装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区OEM读出装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“OEM读出装置项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位371个,达产年纳税总额1912.04万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.51%,投资利税率46.81%,全部投资回报率29.63%,全部投资回收期4.87年,固定资产投资回收期4.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设。2015年5月,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入14368.00万元,同比增长11.78%(1514.35万元)。其中,主营业业务OEM读出装置生产及销售收入为11924.01万元,占营业总收入的82.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2999.34万元,较去年同期相比增长436.84万元,增长率17.05%;实现净利润2249.51万元,较去年同期相比增长248.82万元,增长率12.44%。第四章 项目市场空间分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2196.58亿元,比上年增长6.68%。其中,第一产业增加值175.73亿元,增长6.71%;第二产业增加值1361.88亿元,增长8.28%第三产业增加值658.97亿元,增长7.04%。一般公共预算收入290.45亿元,同比增长6.25%,一般公共预算支出485.11亿元,同比增长7.92%。国税收入387.88亿元,同比增长7.43%;地税收入亿元96.67,同比增长11.05%。居民消费价格上涨1.19%。其中,食品烟酒上涨1.11%,衣着上涨0.80%,居住上涨1.05%,生活用品及服务上涨1.11%,教育文化和娱乐上涨0.90%,医疗保健上涨0.72%,其他用品和服务上涨0.74%,交通和通信上涨0.81%。全部工业完成增加值1573.12亿元。规模以上工业企业实现增加值1502.86亿元,比上年增长9.62%。规模以上AA、BB、CC、DD(含OEM读出装置)等主导行业共完成工业增加值1152.31亿元,增长7.33%。AA完成增加值474.41亿元,增长8.67%;BB完成工业增加值336.55亿元,增长11.42%;CC完成工业增加值208.05亿元,增长11.41%;DD完成工业增加值155.69亿元,增长10.73%。规模以上工业企业实现主营业务收入6001.09亿元,比上年增长8.26%。实现利润总额752.54亿元,比上年增长10.01%。固定资产投资完成3923.45亿元,比上年增长6.33%。其中,建设项目投资完成3452.64亿元,增长10.80%;房地产开发投资完成470.81亿元,增长6.56%。在固定资产投资中,第一产业投资完成196.17亿元,同比增长10.69%;第二产业投资完成2981.82亿元,同比增长8.06%;第三产业投资完成745.46亿元,增长11.55%。高新技术产业投资1035.70亿元,增长7.27%。民间投资3883.10亿元,增长7.69%。城市基础设施投资547.56亿元,增长8.82%。重点项目1595个,完成投资2425.02亿元,增长10.63%。全市实现社会消费品零售总额1010.07亿元,比上年增长9.97%。城镇实现零售额853.20亿元,增长11.84%;乡村实现零售额530.23亿元,增长9.55%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元488.17,增长5.60%。实际利用外资60921.79万美元,同比增长57.00%。外贸进出口总值259.80亿元,同比增长50.88%。其中,出口总值168.87亿元,同比增长51.80%;进口总值90.93亿元,同比增长50.00%。二、OEM读出装置行业市场分析目前,区域内拥有各类OEM读出装置企业889家,规模以上企业24家,从业人员44450人。截至2017年底,区域内OEM读出装置产值105940.60万元,较2016年91962.33万元增长15.20%。产值前十位企业合计收入48134.95万元,较去年41958.64万元同比增长14.72%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长8.79%。预计区域内OEM读出装置行业市场需求规模将达到159532.52万元,利润总额53254.72万元,净利润17107.22万元,纳税14249.26万元,工业增加值49472.61万元,产业贡献率11.22%。第五章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.37%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度167.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33123.2249.66亩2基底面积平方米22977.583建筑面积平方米47697.443649.75万元4容积率1.445建筑系数69.37%6主体工程平方米36400.297绿化面积平方米2453.178绿化率5.14%9投资强度万元/亩167.64六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。3、低压配电系统采用TN接地型式;车间配电室采用TN-S型三相五线制,变压器中性点直接接地,所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体;保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用,构成共用接地系统,所有接地电阻R1.00欧姆。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第六章 项目工艺说明一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。(二)项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计112台(套),设备购置费2517.07万元。第七章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8325.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元8325.0074.77%1.1土建工程万元3649.7532.78%1.2设备购置万元2517.0722.61%1.3其它投资万元2158.1819.38%2建设期利息万元-3固定资产投资万元8325.0074.77%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2809.65万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11134.65万元,其中:固定资产投资8325.00万元,占项目总投资的74.77%;流动资金2809.65万元,占项目总投资的25.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3649.75万元,占项目总投资的32.78%;设备购置费2517.07万元,占项目总投资的22.61%;其它投资2158.18万元,占项目总投资的19.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8325.00+2809.65=11134.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8325.0074.77%1.1项目建设投资万元8325.0074.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2809.6525.23%3总投资万元万元11134.65二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9747.90万元,总成本9043.25万元,利润总额704.65万元,净利润165.26万元,增值税273.08万元,税金及附加528.49万元,所得税176.16万元;第二年收入16246.50万元,总成本13389.19万元,利润总额2857.31万元,净利润2142.98万元,增值税455.13万元,税金及附加187.11万元,所得税714.33万元;第三年生产负荷100%,收入21662.00万元,总成本17262.42万元,利润总额4399.58万元,净利润3299.68万元,增值税606.84万元,税金及附加205.31万元,所得税1099.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21662.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=606.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元21662.001.1主营业务收入万元21662.001.2其它收入万元-2增值税万元606.843税金及附加万元205.31(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用17262.42万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加205.31万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4399.58(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4399.5825.00%=1099.89(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4399.58(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4399.5825.00%=1099.89(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4399.58万元,缴纳企业所得税1099.89万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4399.58-1099.89=3299.68(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=39.51%。(2)达产年投资利税率=46.81%。(3)达产年投资回报率=29.63%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入21662.00万元,总成本费用17262.42万元,税金及附加205.31万元,利润总额4399.58万元,企业所得税1099.89万元,税后净利润3299.68万元,年纳税总额1912.04万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元21662.002增值税万元606.843税金及附加万元205.314总成本费用万元17262.425利润总额万元4399.586企业所得税万元1099.897净利润万元3299.688纳税总额万元1912.049利税总额万元5211.7310投资利润率39.51%11投资利税率46.81%12投资回报率29.63%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.87年。本期工程项目全部投资回收期4.87年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3299.682投资利润率39.51%3投资利税率46.81%4投资回报率29.63%5回收期年4.87第九章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具

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