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泓域咨询MACRO/ 树脂混凝土井盖项目立项申请报告树脂混凝土井盖项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx公司实现营业收入9093.98万元,同比增长16.48%(1286.51万元)。其中,主营业业务树脂混凝土井盖生产及销售收入为7800.27万元,占营业总收入的85.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1876.18万元,较去年同期相比增长287.47万元,增长率18.09%;实现净利润1407.13万元,较去年同期相比增长293.08万元,增长率26.31%。二、项目概况(一)项目名称树脂混凝土井盖项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积12286.14平方米(折合约18.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.46%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度184.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12286.14平方米,建筑物基底占地面积8042.51平方米,总建筑面积14251.92平方米,其中:规划建设主体工程9021.92平方米,项目规划绿化面积907.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1611.59万元。(七)节能分析“树脂混凝土井盖项目建设项目”,年用电量1244981.17千瓦时,年总用水量6443.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.56吨标准煤/年。达产年综合节能量40.82吨标准煤/年,项目总节能率23.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4552.37万元,其中:固定资产投资3394.81万元,占项目总投资的74.57%;流动资金1157.56万元,占项目总投资的25.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10550.00万元,总成本费用8318.28万元,税金及附加86.08万元,利润总额2231.72万元,利税总额2625.62万元,税后净利润1673.79万元,达产年纳税总额951.83万元;达产年投资利润率49.02%,投资利税率57.68%,投资回报率36.77%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位208个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区树脂混凝土井盖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区树脂混凝土井盖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂混凝土井盖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位208个,达产年纳税总额951.83万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.02%,投资利税率57.68%,全部投资回报率36.77%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12286.1418.42亩1.1容积率1.161.2建筑系数65.46%1.3投资强度万元/亩184.301.4基底面积平方米8042.511.5总建筑面积平方米14251.921.6绿化面积平方米907.51绿化率6.37%2总投资万元4552.372.1固定资产投资万元3394.812.1.1土建工程投资万元1050.612.1.1.1土建工程投资占比万元23.08%2.1.2设备投资万元1611.592.1.2.1设备投资占比35.40%2.1.3其它投资万元732.612.1.3.1其它投资占比16.09%2.1.4固定资产投资占比74.57%2.2流动资金万元1157.562.2.1流动资金占比25.43%3收入万元10550.004总成本万元8318.285利润总额万元2231.726净利润万元1673.797所得税万元1.168增值税万元307.829税金及附加万元86.0810纳税总额万元951.8311利税总额万元2625.6212投资利润率49.02%13投资利税率57.68%14投资回报率36.77%15回收期年4.2216设备数量台(套)6017年用电量千瓦时1244981.1718年用水量立方米6443.7519总能耗吨标准煤153.5620节能率23.36%21节能量吨标准煤40.8222员工数量人208第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.46%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度184.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5686.055686.059021.929021.92731.581.1主要生产车间3411.633411.635413.155413.15453.581.2辅助生产车间1819.541819.542887.012887.01234.111.3其他生产车间454.88454.88523.27523.2743.892仓储工程1206.381206.383399.503399.50200.482.1成品贮存301.60301.60849.88849.8850.122.2原料仓储627.32627.321767.741767.74104.252.3辅助材料仓库277.47277.47781.88781.8846.113供配电工程64.3464.3464.3464.344.273.1供配电室64.3464.3464.3464.344.274给排水工程73.9973.9973.9973.993.824.1给排水73.9973.9973.9973.993.825服务性工程764.04764.04764.04764.0445.065.1办公用房388.14388.14388.14388.1419.315.2生活服务375.90375.90375.90375.9022.336消防及环保工程215.54215.54215.54215.5414.306.1消防环保工程215.54215.54215.54215.5414.307项目总图工程32.1732.1732.1732.1727.807.1场地及道路硬化2062.89465.84465.847.2场区围墙465.842062.892062.897.3安全保卫室32.1732.1732.1732.178绿化工程665.6023.30合计8042.5114251.9214251.921050.61六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3479.21万元,占计划投资的76.43%。其中:完成固定资产投资2757.17万元,占总投资的79.25%;完成流动资金投资722.04,占总投资的20.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3479.211.1完成比例76.43%2完成固定资产投资万元2757.172.1完成比例79.25%3完成流动资金投资万元722.043.1完成比例20.75%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员208人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元728.712工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元196.413企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.333.3年工资额万元51.544品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元85.725其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.565.3年工资额万元77.726职工工资总额万元5432.06五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3394.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1050.611611.59184.303394.811.1工程费用万元1050.611611.596589.621.1.1建筑工程费用万元1050.611050.6123.08%1.1.2设备购置及安装费万元1611.591611.5935.40%1.2工程建设其他费用万元732.61732.6116.09%1.2.1无形资产万元353.78353.781.3预备费万元378.83378.831.3.1基本预备费万元216.76216.761.3.2涨价预备费万元162.07162.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元3394.813394.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1157.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6589.625265.255967.466589.626589.626589.621.1应收账款万元1976.891284.981482.661976.891976.891976.891.2存货万元2965.331927.462224.002965.332965.332965.331.2.1原辅材料万元889.60578.24667.20889.60889.60889.601.2.2燃料动力万元44.4828.9133.3644.4844.4844.481.2.3在产品万元1364.05886.631023.041364.051364.051364.051.2.4产成品万元667.20433.68500.40667.20667.20667.201.3现金万元1647.401070.811235.551647.401647.401647.402流动负债万元5432.063530.844074.055432.065432.065432.062.1应付账款万元5432.063530.844074.055432.065432.065432.063流动资金万元1157.56752.41868.171157.561157.561157.564铺底流动资金万元385.85250.80289.39385.85385.85385.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4552.37万元,其中:固定资产投资3394.81万元,占项目总投资的74.57%;流动资金1157.56万元,占项目总投资的25.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1050.61万元,占项目总投资的23.08%;设备购置费1611.59万元,占项目总投资的35.40%;其它投资732.61万元,占项目总投资的16.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3394.81+1157.56=4552.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3394.8174.57%1.1项目建设投资万元3394.8174.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1157.5625.43%3总投资万元万元4552.37二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6857.50万元,总成本9254.49万元,利润总额-2396.99万元,净利润73.15万元,增值税200.08万元,税金及附加-1797.74万元,所得税-599.25万元;第二年收入7912.50万元,总成本10412.08万元,利润总额-2499.58万元,净利润-1874.69万元,增值税230.87万元,税金及附加76.85万元,所得税-624.89万元;第三年生产负荷100%,收入10550.00万元,总成本8318.28万元,利润总额2231.72万元,净利润1673.79万元,增值税307.82万元,税金及附加86.08万元,所得税557.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10550.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=307.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6857.507912.5010550.0010550.0010550.001.1树脂混凝土井盖万元6857.507912.5010550.0010550.0010550.002现价增加值万元2194.402532.003376.003376.00

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