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文档简介
泓域咨询MACRO/ 多元脂聚酯树脂项目立项申请报告多元脂聚酯树脂项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入23918.03万元,同比增长32.43%(5856.76万元)。其中,主营业业务多元脂聚酯树脂生产及销售收入为19491.93万元,占营业总收入的81.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5547.69万元,较去年同期相比增长1230.61万元,增长率28.51%;实现净利润4160.77万元,较去年同期相比增长814.15万元,增长率24.33%。二、项目概况(一)项目名称多元脂聚酯树脂项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积41200.59平方米(折合约61.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.77%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度179.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41200.59平方米,建筑物基底占地面积29981.67平方米,总建筑面积59740.86平方米,其中:规划建设主体工程47403.07平方米,项目规划绿化面积3551.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费3598.59万元。(七)节能分析“多元脂聚酯树脂项目建设项目”,年用电量718054.95千瓦时,年总用水量14901.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.52吨标准煤/年。达产年综合节能量26.74吨标准煤/年,项目总节能率29.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14061.69万元,其中:固定资产投资11106.86万元,占项目总投资的78.99%;流动资金2954.83万元,占项目总投资的21.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24896.00万元,总成本费用18685.28万元,税金及附加267.60万元,利润总额6210.72万元,利税总额7334.97万元,税后净利润4658.04万元,达产年纳税总额2676.93万元;达产年投资利润率44.17%,投资利税率52.16%,投资回报率33.13%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位405个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园多元脂聚酯树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园多元脂聚酯树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“多元脂聚酯树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位405个,达产年纳税总额2676.93万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.17%,投资利税率52.16%,全部投资回报率33.13%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41200.5961.77亩1.1容积率1.451.2建筑系数72.77%1.3投资强度万元/亩179.811.4基底面积平方米29981.671.5总建筑面积平方米59740.861.6绿化面积平方米3551.56绿化率5.94%2总投资万元14061.692.1固定资产投资万元11106.862.1.1土建工程投资万元4187.052.1.1.1土建工程投资占比万元29.78%2.1.2设备投资万元3598.592.1.2.1设备投资占比25.59%2.1.3其它投资万元3321.222.1.3.1其它投资占比23.62%2.1.4固定资产投资占比78.99%2.2流动资金万元2954.832.2.1流动资金占比21.01%3收入万元24896.004总成本万元18685.285利润总额万元6210.726净利润万元4658.047所得税万元1.458增值税万元856.659税金及附加万元267.6010纳税总额万元2676.9311利税总额万元7334.9712投资利润率44.17%13投资利税率52.16%14投资回报率33.13%15回收期年4.5216设备数量台(套)14117年用电量千瓦时718054.9518年用水量立方米14901.9019总能耗吨标准煤89.5220节能率29.25%21节能量吨标准煤26.7422员工数量人405第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.77%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度179.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21197.0421197.0447403.0747403.073654.571.1主要生产车间12718.2212718.2228441.8428441.842265.831.2辅助生产车间6783.056783.0515168.9815168.981169.461.3其他生产车间1695.761695.762749.382749.38219.272仓储工程4497.254497.258019.568019.56449.652.1成品贮存1124.311124.312004.892004.89112.412.2原料仓储2338.572338.574170.174170.17233.822.3辅助材料仓库1034.371034.371844.501844.50103.423供配电工程239.85239.85239.85239.8515.133.1供配电室239.85239.85239.85239.8515.134给排水工程275.83275.83275.83275.8313.534.1给排水275.83275.83275.83275.8313.535服务性工程2848.262848.262848.262848.26159.705.1办公用房1336.771336.771336.771336.7789.555.2生活服务1511.491511.491511.491511.4968.846消防及环保工程803.51803.51803.51803.5150.686.1消防环保工程803.51803.51803.51803.5150.687项目总图工程119.93119.93119.93119.93-263.787.1场地及道路硬化7712.461624.411624.417.2场区围墙1624.417712.467712.467.3安全保卫室119.93119.93119.93119.938绿化工程3073.48107.57合计29981.6759740.8659740.864187.05六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11418.66万元,占计划投资的81.20%。其中:完成固定资产投资7055.07万元,占总投资的61.79%;完成流动资金投资4363.59,占总投资的38.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11418.661.1完成比例81.20%2完成固定资产投资万元7055.072.1完成比例61.79%3完成流动资金投资万元4363.593.1完成比例38.21%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员405人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元4.521.3年工资额万元1177.422工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元6.582.3年工资额万元416.953企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元123.714品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元168.985其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.795.3年工资额万元106.736职工工资总额万元15105.81五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11106.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4187.053598.59179.8111106.861.1工程费用万元4187.053598.5918060.641.1.1建筑工程费用万元4187.054187.0529.78%1.1.2设备购置及安装费万元3598.593598.5925.59%1.2工程建设其他费用万元3321.223321.2223.62%1.2.1无形资产万元1448.961448.961.3预备费万元1872.261872.261.3.1基本预备费万元875.53875.531.3.2涨价预备费万元996.73996.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元11106.8611106.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2954.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18060.648163.7312409.4318060.6418060.6418060.641.1应收账款万元5418.192438.194334.555418.195418.195418.191.2存货万元8127.293657.286501.838127.298127.298127.291.2.1原辅材料万元2438.191097.181950.552438.192438.192438.191.2.2燃料动力万元121.9154.8697.53121.91121.91121.911.2.3在产品万元3738.551682.352990.843738.553738.553738.551.2.4产成品万元1828.64822.891462.911828.641828.641828.641.3现金万元4515.162031.823612.134515.164515.164515.162流动负债万元15105.816797.6112084.6515105.8115105.8115105.812.1应付账款万元15105.816797.6112084.6515105.8115105.8115105.813流动资金万元2954.831329.672363.862954.832954.832954.834铺底流动资金万元984.93443.22787.95984.93984.93984.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14061.69万元,其中:固定资产投资11106.86万元,占项目总投资的78.99%;流动资金2954.83万元,占项目总投资的21.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4187.05万元,占项目总投资的29.78%;设备购置费3598.59万元,占项目总投资的25.59%;其它投资3321.22万元,占项目总投资的23.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11106.86+2954.83=14061.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11106.8678.99%1.1项目建设投资万元11106.8678.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2954.8321.01%3总投资万元万元14061.69二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11203.20万元,总成本3987.17万元,利润总额7216.03万元,净利润211.06万元,增值税385.49万元,税金及附加5412.02万元,所得税1804.01万元;第二年收入19916.80万元,总成本6263.37万元,利润总额13653.43万元,净利润10240.07万元,增值税685.32万元,税金及附加247.04万元,所得税3413.36万元;第三年生产负荷100%,收入24896.00万元,总成本18685.28万元,利润总额6210.72万元,净利润4658.04万元,增值税856.65万元,税金及附加267.60万元,所得税1552.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24896.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=856.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11203.2019916.8024896.0024896.0024896.001.1多元脂聚酯树脂万元11203.2019916.8024896.0024896.0024896.002现价增加值万元3585.026373.387966.727966.72
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