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文档简介
泓域咨询MACRO/ 竹炭柔软床垫项目招商引资规划方案竹炭柔软床垫项目招商引资规划方案摘要说明该竹炭柔软床垫项目计划总投资12508.81万元,其中:固定资产投资10536.63万元,占项目总投资的84.23%;流动资金1972.18万元,占项目总投资的15.77%。达产年营业收入19318.00万元,总成本费用15175.74万元,税金及附加219.38万元,利润总额4142.26万元,利税总额4932.99万元,税后净利润3106.70万元,达产年纳税总额1826.30万元;达产年投资利润率33.11%,投资利税率39.44%,投资回报率24.84%,全部投资回收期5.53年,提供就业职位432个。严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪项目产品市场走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。.概况、建设必要性分析、项目市场调研、产品规划及建设规模、项目选址研究、土建工程说明、工艺技术方案、项目环境保护分析、安全管理、风险应对评价分析、项目节能方案、项目实施进度、投资方案分析、经济效益、综合评价等。第一章 建设必要性分析一、项目建设背景1、改革开放前,我国工业产品生产能力十分有限。经过40年的发展,主要产品的生产能力发生了根本性变化,实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。很多产品产量从小到大。原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍;乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍;汽车产量已达2900多万辆,连续9年蝉联世界第一。很多产品生产从无到有到蓬勃发展。空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。2、针对当前经济下行压力加大的态势,围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程,抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目,加快形成有效投资,创造新的消费热点,促进产品和技术升级,支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作,推动实现“调速不减势、量增质更优”。3、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、国内生产总值年平均增长7%左右,城镇新增就业4000万人,城镇登记失业率控制在5%以内,物价总水平基本稳定,国际收支基本平衡,经济增长质量和效益明显提高。实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。人均GDP水平逐步接近高收入国家,进入较高收入富裕型社会阶段。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 概况一、项目概况(一)项目名称竹炭柔软床垫项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积37705.51平方米(折合约56.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.51%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度186.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37705.51平方米,建筑物基底占地面积20176.22平方米,总建筑面积44869.56平方米,其中:规划建设主体工程30839.47平方米,项目规划绿化面积2902.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费4590.12万元。(七)节能分析1、项目年用电量1010402.99千瓦时,折合124.18吨标准煤。2、项目年总用水量18209.09立方米,折合1.56吨标准煤。3、“竹炭柔软床垫项目投资建设项目”,年用电量1010402.99千瓦时,年总用水量18209.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.74吨标准煤/年。达产年综合节能量48.90吨标准煤/年,项目总节能率20.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12508.81万元,其中:固定资产投资10536.63万元,占项目总投资的84.23%;流动资金1972.18万元,占项目总投资的15.77%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19318.00万元,总成本费用15175.74万元,税金及附加219.38万元,利润总额4142.26万元,利税总额4932.99万元,税后净利润3106.70万元,达产年纳税总额1826.30万元;达产年投资利润率33.11%,投资利税率39.44%,投资回报率24.84%,全部投资回收期5.53年,提供就业职位432个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地竹炭柔软床垫行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地竹炭柔软床垫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“竹炭柔软床垫项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位432个,达产年纳税总额1826.30万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.11%,投资利税率39.44%,全部投资回报率24.84%,全部投资回收期5.53年,固定资产投资回收期5.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日,国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议提出,下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为我区当前的一项重要课题。第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入8755.39万元,同比增长17.74%(1319.40万元)。其中,主营业业务竹炭柔软床垫生产及销售收入为8254.81万元,占营业总收入的94.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2281.13万元,较去年同期相比增长416.06万元,增长率22.31%;实现净利润1710.85万元,较去年同期相比增长356.13万元,增长率26.29%。第四章 项目市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值3844.88亿元,比上年增长8.31%。其中,第一产业增加值307.59亿元,增长9.45%;第二产业增加值2383.83亿元,增长8.96%第三产业增加值1153.46亿元,增长8.50%。一般公共预算收入207.02亿元,同比增长6.01%,一般公共预算支出458.44亿元,同比增长9.95%。国税收入332.59亿元,同比增长7.50%;地税收入亿元41.59,同比增长11.28%。居民消费价格上涨1.02%。其中,食品烟酒上涨0.61%,衣着上涨1.14%,居住上涨0.65%,生活用品及服务上涨0.70%,教育文化和娱乐上涨0.63%,医疗保健上涨0.87%,其他用品和服务上涨1.04%,交通和通信上涨0.64%。全部工业完成增加值1986.20亿元。规模以上工业企业实现增加值1494.12亿元,比上年增长9.56%。规模以上AA、BB、CC、DD(含竹炭柔软床垫)等主导行业共完成工业增加值1208.32亿元,增长6.71%。AA完成增加值448.45亿元,增长11.37%;BB完成工业增加值324.38亿元,增长10.75%;CC完成工业增加值261.85亿元,增长7.74%;DD完成工业增加值137.19亿元,增长10.29%。规模以上工业企业实现主营业务收入5516.28亿元,比上年增长5.76%。实现利润总额642.02亿元,比上年增长8.42%。固定资产投资完成4032.59亿元,比上年增长10.30%。其中,建设项目投资完成3548.68亿元,增长11.67%;房地产开发投资完成483.91亿元,增长5.63%。在固定资产投资中,第一产业投资完成201.63亿元,同比增长8.97%;第二产业投资完成3064.77亿元,同比增长10.10%;第三产业投资完成766.19亿元,增长9.62%。高新技术产业投资1118.37亿元,增长6.53%。民间投资3556.33亿元,增长10.03%。城市基础设施投资586.35亿元,增长5.37%。重点项目1333个,完成投资2797.89亿元,增长6.00%。全市实现社会消费品零售总额1685.48亿元,比上年增长7.76%。城镇实现零售额895.20亿元,增长5.25%;乡村实现零售额396.49亿元,增长11.59%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元598.67,增长6.92%。实际利用外资54603.34万美元,同比增长59.15%。外贸进出口总值235.13亿元,同比增长55.77%。其中,出口总值152.83亿元,同比增长57.07%;进口总值82.30亿元,同比增长57.61%。二、竹炭柔软床垫行业市场分析目前,区域内拥有各类竹炭柔软床垫企业565家,规模以上企业30家,从业人员28250人。截至2017年底,区域内竹炭柔软床垫产值104325.78万元,较2016年92635.22万元增长12.62%。产值前十位企业合计收入43435.40万元,较去年37538.16万元同比增长15.71%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长7.43%。预计区域内竹炭柔软床垫行业市场需求规模将达到157631.36万元,利润总额53357.46万元,净利润16456.69万元,纳税12805.86万元,工业增加值49428.49万元,产业贡献率15.37%。第五章 项目选址研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.51%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度186.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37705.5156.53亩2基底面积平方米20176.223建筑面积平方米44869.563649.64万元4容积率1.195建筑系数53.51%6主体工程平方米30839.477绿化面积平方米2902.018绿化率6.47%9投资强度万元/亩186.39六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、供电回路及电压等级确定:配电系统采用TN-C-S制,供电电压为380V/220V,电压波动不超过额定电压的10.00%,电源频率为50.000.50Hz。4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第六章 工艺技术方案一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计85台(套),设备购置费4590.12万元。第七章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10536.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元10536.6384.23%1.1土建工程万元3649.6429.18%1.2设备购置万元4590.1236.70%1.3其它投资万元2296.8718.36%2建设期利息万元-3固定资产投资万元10536.6384.23%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1972.18万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12508.81万元,其中:固定资产投资10536.63万元,占项目总投资的84.23%;流动资金1972.18万元,占项目总投资的15.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3649.64万元,占项目总投资的29.18%;设备购置费4590.12万元,占项目总投资的36.70%;其它投资2296.87万元,占项目总投资的18.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10536.63+1972.18=12508.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10536.6384.23%1.1项目建设投资万元10536.6384.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1972.1815.77%3总投资万元万元12508.81二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10624.90万元,总成本9510.15万元,利润总额1114.75万元,净利润188.53万元,增值税314.24万元,税金及附加836.06万元,所得税278.69万元;第二年收入14488.50万元,总成本11979.92万元,利润总额2508.58万元,净利润1881.44万元,增值税428.51万元,税金及附加202.24万元,所得税627.14万元;第三年生产负荷100%,收入19318.00万元,总成本15175.74万元,利润总额4142.26万元,净利润3106.70万元,增值税571.35万元,税金及附加219.38万元,所得税1035.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19318.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=571.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元19318.001.1主营业务收入万元19318.001.2其它收入万元-2增值税万元571.353税金及附加万元219.38(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用15175.74万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加219.38万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4142.26(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4142.2625.00%=1035.57(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4142.26(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4142.2625.00%=1035.57(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4142.26万元,缴纳企业所得税1035.57万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4142.26-1035.57=3106.70(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=33.11%。(2)达产年投资利税率=39.44%。(3)达产年投资回报率=24.84%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入19318.00万元,总成本费用15175.74万元,税金及附加219.38万元,利润总额4142.26万元,企业所得税1035.57万元,税后净利润3106.70万元,年纳税总额1826.30万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元19318.002增值税万元571.353税金及附加万元219.384总成本费用万元15175.745利润总额万元4142.266企业所得税万元1035.577净利润万元3106.708纳税总额万元1826.309利税总额万元4932.9910投资利润率33.11%11投资利税率39.44%12投资回报率24.84%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.53年。本期工程项目全部投资回收期5.53年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3106.702投资利润率33.11%3投资利税率39.44%4投资回报率24.84%5回收期年5.53第九章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第十章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6262.33万元,占计划投资的50.06%。其中:完成固定资产投资4711.70万元,占总投资的75.24%;完成流动资金投资1550.63,占总投资的24.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6262.331.1完成比例50.06%2完成固定资产投资万元4711.702.1完成比例75.24%3完成流动资金投资万元1550.633.1完成
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