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文档简介
泓域咨询MACRO/ 发电机组调试项目立项申请报告发电机组调试项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8900.95万元,同比增长30.57%(2083.92万元)。其中,主营业业务发电机组调试生产及销售收入为8041.33万元,占营业总收入的90.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2462.19万元,较去年同期相比增长503.63万元,增长率25.71%;实现净利润1846.64万元,较去年同期相比增长194.85万元,增长率11.80%。二、项目概况(一)项目名称发电机组调试项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23098.21平方米(折合约34.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.38%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度186.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23098.21平方米,建筑物基底占地面积14177.68平方米,总建筑面积39035.97平方米,其中:规划建设主体工程25257.17平方米,项目规划绿化面积2471.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费3112.37万元。(七)节能分析“发电机组调试项目建设项目”,年用电量1084283.32千瓦时,年总用水量5353.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.72吨标准煤/年。达产年综合节能量44.57吨标准煤/年,项目总节能率26.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7997.93万元,其中:固定资产投资6450.53万元,占项目总投资的80.65%;流动资金1547.40万元,占项目总投资的19.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11658.00万元,总成本费用8810.44万元,税金及附加139.53万元,利润总额2847.56万元,利税总额3379.86万元,税后净利润2135.67万元,达产年纳税总额1244.19万元;达产年投资利润率35.60%,投资利税率42.26%,投资回报率26.70%,全部投资回收期5.24年,提供就业职位187个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区发电机组调试行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区发电机组调试产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“发电机组调试项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位187个,达产年纳税总额1244.19万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.60%,投资利税率42.26%,全部投资回报率26.70%,全部投资回收期5.24年,固定资产投资回收期5.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代,国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显,瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势;新兴市场国家整体实力上升,横向同质产品的成本竞争日益激烈,纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设,提升公共服务水平,培育颠覆性技术,将有助于构筑安全、高效的工业技术体系,加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应,提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23098.2134.63亩1.1容积率1.691.2建筑系数61.38%1.3投资强度万元/亩186.271.4基底面积平方米14177.681.5总建筑面积平方米39035.971.6绿化面积平方米2471.94绿化率6.33%2总投资万元7997.932.1固定资产投资万元6450.532.1.1土建工程投资万元2782.992.1.1.1土建工程投资占比万元34.80%2.1.2设备投资万元3112.372.1.2.1设备投资占比38.91%2.1.3其它投资万元555.172.1.3.1其它投资占比6.94%2.1.4固定资产投资占比80.65%2.2流动资金万元1547.402.2.1流动资金占比19.35%3收入万元11658.004总成本万元8810.445利润总额万元2847.566净利润万元2135.677所得税万元1.698增值税万元392.779税金及附加万元139.5310纳税总额万元1244.1911利税总额万元3379.8612投资利润率35.60%13投资利税率42.26%14投资回报率26.70%15回收期年5.2416设备数量台(套)6617年用电量千瓦时1084283.3218年用水量立方米5353.8119总能耗吨标准煤133.7220节能率26.52%21节能量吨标准煤44.5722员工数量人187第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,即“*”这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争,许多企业因产品科技含量低,附加值不高,没有科学的管理组织架构,缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出,在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下,必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间,支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻,结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段,我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐,推进企业解困和产业结构战略性调整,促进发展质量和效益稳步提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.38%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度186.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10023.6210023.6225257.1725257.171980.721.1主要生产车间6014.176014.1715154.3015154.301228.051.2辅助生产车间3207.563207.568082.298082.29633.831.3其他生产车间801.89801.891464.921464.92118.842仓储工程2126.652126.658956.228956.22510.812.1成品贮存531.66531.662239.052239.05127.702.2原料仓储1105.861105.864657.234657.23265.622.3辅助材料仓库489.13489.132059.932059.93117.493供配电工程113.42113.42113.42113.427.283.1供配电室113.42113.42113.42113.427.284给排水工程130.43130.43130.43130.436.514.1给排水130.43130.43130.43130.436.515服务性工程1346.881346.881346.881346.8876.825.1办公用房744.82744.82744.82744.8231.785.2生活服务602.06602.06602.06602.0638.196消防及环保工程379.96379.96379.96379.9624.386.1消防环保工程379.96379.96379.96379.9624.387项目总图工程56.7156.7156.7156.71126.577.1场地及道路硬化3649.92587.41587.417.2场区围墙587.413649.923649.927.3安全保卫室56.7156.7156.7156.718绿化工程1425.8049.90合计14177.6839035.9739035.972782.99六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6286.85万元,占计划投资的78.61%。其中:完成固定资产投资3861.75万元,占总投资的61.43%;完成流动资金投资2425.10,占总投资的38.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6286.851.1完成比例78.61%2完成固定资产投资万元3861.752.1完成比例61.43%3完成流动资金投资万元2425.103.1完成比例38.57%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员187人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1271.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元651.122工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元177.163企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.493.3年工资额万元48.864品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元88.635其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.105.3年工资额万元71.016职工工资总额万元5884.53五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6450.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2782.993112.37186.276450.531.1工程费用万元2782.993112.377431.931.1.1建筑工程费用万元2782.992782.9934.80%1.1.2设备购置及安装费万元3112.373112.3738.91%1.2工程建设其他费用万元555.17555.176.94%1.2.1无形资产万元284.13284.131.3预备费万元271.04271.041.3.1基本预备费万元137.52137.521.3.2涨价预备费万元133.52133.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元6450.536450.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1547.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7431.932974.756201.737431.937431.937431.931.1应收账款万元2229.58891.831783.662229.582229.582229.581.2存货万元3344.371337.752675.493344.373344.373344.371.2.1原辅材料万元1003.31401.32802.651003.311003.311003.311.2.2燃料动力万元50.1720.0740.1350.1750.1750.171.2.3在产品万元1538.41615.361230.731538.411538.411538.411.2.4产成品万元752.48300.99601.99752.48752.48752.481.3现金万元1857.98743.191486.391857.981857.981857.982流动负债万元5884.532353.814707.625884.535884.535884.532.1应付账款万元5884.532353.814707.625884.535884.535884.533流动资金万元1547.40618.961237.921547.401547.401547.404铺底流动资金万元515.79206.32412.64515.79515.79515.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7997.93万元,其中:固定资产投资6450.53万元,占项目总投资的80.65%;流动资金1547.40万元,占项目总投资的19.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2782.99万元,占项目总投资的34.80%;设备购置费3112.37万元,占项目总投资的38.91%;其它投资555.17万元,占项目总投资的6.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6450.53+1547.40=7997.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6450.5380.65%1.1项目建设投资万元6450.5380.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1547.4019.35%3总投资万元万元7997.93二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4663.20万元,总成本1982.10万元,利润总额2681.10万元,净利润111.25万元,增值税157.11万元,税金及附加2010.82万元,所得税670.27万元;第二年收入9326.40万元,总成本3424.24万元,利润总额5902.16万元,净利润4426.62万元,增值税314.22万元,税金及附加130.10万元,所得税1475.54万元;第三年生产负荷100%,收入11658.00万元,总成本8810.44万元,利润总额2847.56万元,净利润2135.67万元,增值税392.77万元,税金及附加139.53万元,所得税711.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11658.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=392.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4663.209326.4011658.0011658.0011658.001.1发电机组调试万元4663.209326.4011658.0011658.0011658.002现价增加值万元1492
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