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文档简介
泓域咨询MACRO/ 复合型聚丙烯酰胺项目立项申请报告复合型聚丙烯酰胺项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入25009.85万元,同比增长31.87%(6044.24万元)。其中,主营业业务复合型聚丙烯酰胺生产及销售收入为20962.62万元,占营业总收入的83.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4974.34万元,较去年同期相比增长961.30万元,增长率23.95%;实现净利润3730.76万元,较去年同期相比增长711.74万元,增长率23.58%。二、项目概况(一)项目名称复合型聚丙烯酰胺项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积34437.21平方米(折合约51.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.35%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度185.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34437.21平方米,建筑物基底占地面积24570.95平方米,总建筑面积48556.47平方米,其中:规划建设主体工程31217.53平方米,项目规划绿化面积3592.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费3247.74万元。(七)节能分析“复合型聚丙烯酰胺项目建设项目”,年用电量1178830.61千瓦时,年总用水量22780.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.83吨标准煤/年。达产年综合节能量39.03吨标准煤/年,项目总节能率25.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12345.25万元,其中:固定资产投资9585.63万元,占项目总投资的77.65%;流动资金2759.62万元,占项目总投资的22.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25950.00万元,总成本费用20582.55万元,税金及附加226.59万元,利润总额5367.45万元,利税总额6334.38万元,税后净利润4025.59万元,达产年纳税总额2308.79万元;达产年投资利润率43.48%,投资利税率51.31%,投资回报率32.61%,全部投资回收期4.57年,提供就业职位539个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地复合型聚丙烯酰胺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地复合型聚丙烯酰胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“复合型聚丙烯酰胺项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位539个,达产年纳税总额2308.79万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.48%,投资利税率51.31%,全部投资回报率32.61%,全部投资回收期4.57年,固定资产投资回收期4.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益,为稳步推进制造强国、网络强国战略提供了重要支撑。近年来,影响我国实体经济发展的一个突出问题是“脱实向虚”,这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响,一些传统产业利润率下滑,资金等要素纷纷从制造业领域抽离,流向股市、债市、房地产等领域,以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示,2016年各项贷款总额比上年增长13.5%,其中企业经营性贷款同比增长6.6%,工业中长期贷款仅增长3.1%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34437.2151.63亩1.1容积率1.411.2建筑系数71.35%1.3投资强度万元/亩185.661.4基底面积平方米24570.951.5总建筑面积平方米48556.471.6绿化面积平方米3592.51绿化率7.40%2总投资万元12345.252.1固定资产投资万元9585.632.1.1土建工程投资万元3871.132.1.1.1土建工程投资占比万元31.36%2.1.2设备投资万元3247.742.1.2.1设备投资占比26.31%2.1.3其它投资万元2466.762.1.3.1其它投资占比19.98%2.1.4固定资产投资占比77.65%2.2流动资金万元2759.622.2.1流动资金占比22.35%3收入万元25950.004总成本万元20582.555利润总额万元5367.456净利润万元4025.597所得税万元1.418增值税万元740.349税金及附加万元226.5910纳税总额万元2308.7911利税总额万元6334.3812投资利润率43.48%13投资利税率51.31%14投资回报率32.61%15回收期年4.5716设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1178830.6118年用水量立方米22780.9219总能耗吨标准煤146.8320节能率25.47%21节能量吨标准煤39.0322员工数量人539第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.35%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度185.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17371.6617371.6631217.5331217.532737.671.1主要生产车间10423.0010423.0018730.5218730.521697.361.2辅助生产车间5558.935558.939989.619989.61876.051.3其他生产车间1389.731389.731810.621810.62164.262仓储工程3685.643685.6411270.3111270.31718.812.1成品贮存921.41921.412817.582817.58179.702.2原料仓储1916.531916.535860.565860.56373.782.3辅助材料仓库847.70847.702592.172592.17165.333供配电工程196.57196.57196.57196.5714.103.1供配电室196.57196.57196.57196.5714.104给排水工程226.05226.05226.05226.0512.624.1给排水226.05226.05226.05226.0512.625服务性工程2334.242334.242334.242334.24148.885.1办公用房1005.411005.411005.411005.4177.835.2生活服务1328.831328.831328.831328.8366.866消防及环保工程658.50658.50658.50658.5047.256.1消防环保工程658.50658.50658.50658.5047.257项目总图工程98.2898.2898.2898.28100.517.1场地及道路硬化6838.821030.881030.887.2场区围墙1030.886838.826838.827.3安全保卫室98.2898.2898.2898.288绿化工程2608.3091.29合计24570.9548556.4748556.473871.13六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10400.98万元,占计划投资的84.25%。其中:完成固定资产投资6300.18万元,占总投资的60.57%;完成流动资金投资4100.80,占总投资的39.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10400.981.1完成比例84.25%2完成固定资产投资万元6300.182.1完成比例60.57%3完成流动资金投资万元4100.803.1完成比例39.43%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员539人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3671.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元1489.922工程技术人员工资2.1平均人数人812.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元542.773企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元152.444品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元255.725其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.725.3年工资额万元142.456职工工资总额万元13588.79五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9585.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3871.133247.74185.669585.631.1工程费用万元3871.133247.7416348.411.1.1建筑工程费用万元3871.133871.1331.36%1.1.2设备购置及安装费万元3247.743247.7426.31%1.2工程建设其他费用万元2466.762466.7619.98%1.2.1无形资产万元1169.911169.911.3预备费万元1296.851296.851.3.1基本预备费万元678.05678.051.3.2涨价预备费万元618.80618.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元9585.639585.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2759.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16348.4111814.6215781.7016348.4116348.4116348.411.1应收账款万元4904.523187.943923.624904.524904.524904.521.2存货万元7356.784781.915885.437356.787356.787356.781.2.1原辅材料万元2207.031434.571765.632207.032207.032207.031.2.2燃料动力万元110.3571.7388.28110.35110.35110.351.2.3在产品万元3384.122199.682707.303384.123384.123384.121.2.4产成品万元1655.281075.931324.221655.281655.281655.281.3现金万元4087.102656.623269.684087.104087.104087.102流动负债万元13588.798832.7110871.0313588.7913588.7913588.792.1应付账款万元13588.798832.7110871.0313588.7913588.7913588.793流动资金万元2759.621793.752207.702759.622759.622759.624铺底流动资金万元919.86597.92735.90919.86919.86919.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12345.25万元,其中:固定资产投资9585.63万元,占项目总投资的77.65%;流动资金2759.62万元,占项目总投资的22.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3871.13万元,占项目总投资的31.36%;设备购置费3247.74万元,占项目总投资的26.31%;其它投资2466.76万元,占项目总投资的19.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9585.63+2759.62=12345.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9585.6377.65%1.1项目建设投资万元9585.6377.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2759.6222.35%3总投资万元万元12345.25二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16867.50万元,总成本11420.45万元,利润总额5447.05万元,净利润195.50万元,增值税481.22万元,税金及附加4085.29万元,所得税1361.76万元;第二年收入20760.00万元,总成本13408.68万元,利润总额7351.32万元,净利润5513.49万元,增值税592.27万元,税金及附加208.82万元,所得税1837.83万元;第三年生产负荷100%,收入25950.00万元,总成本20582.55万元,利润总额5367.45万元,净利润4025.59万元,增值税740.34万元,税金及附加226.59万元,所得税1341.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25950.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=740.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16867.5020760.0025950.0025950.0025950.001.1复合型聚丙烯酰胺万元16867.5020760.0025950.0025950.0025950.002现价增加值万元5397.606643.208304.008304.008304.0
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