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文档简介
泓域咨询MACRO/ 积层立式电容器项目立项申请报告积层立式电容器项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入19448.62万元,同比增长13.93%(2378.50万元)。其中,主营业业务积层立式电容器生产及销售收入为16251.30万元,占营业总收入的83.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4147.84万元,较去年同期相比增长782.79万元,增长率23.26%;实现净利润3110.88万元,较去年同期相比增长638.35万元,增长率25.82%。二、项目概况(一)项目名称积层立式电容器项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积35137.56平方米(折合约52.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.85%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度187.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35137.56平方米,建筑物基底占地面积24192.21平方米,总建筑面积56220.10平方米,其中:规划建设主体工程43661.07平方米,项目规划绿化面积3650.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费3267.34万元。(七)节能分析“积层立式电容器项目建设项目”,年用电量1357673.08千瓦时,年总用水量25922.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.07吨标准煤/年。达产年综合节能量50.50吨标准煤/年,项目总节能率23.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13749.12万元,其中:固定资产投资9899.63万元,占项目总投资的72.00%;流动资金3849.49万元,占项目总投资的28.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28511.00万元,总成本费用22506.49万元,税金及附加239.94万元,利润总额6004.51万元,利税总额7072.66万元,税后净利润4503.38万元,达产年纳税总额2569.28万元;达产年投资利润率43.67%,投资利税率51.44%,投资回报率32.75%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位514个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区积层立式电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区积层立式电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“积层立式电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位514个,达产年纳税总额2569.28万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.67%,投资利税率51.44%,全部投资回报率32.75%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35137.5652.68亩1.1容积率1.601.2建筑系数68.85%1.3投资强度万元/亩187.921.4基底面积平方米24192.211.5总建筑面积平方米56220.101.6绿化面积平方米3650.27绿化率6.49%2总投资万元13749.122.1固定资产投资万元9899.632.1.1土建工程投资万元4445.382.1.1.1土建工程投资占比万元32.33%2.1.2设备投资万元3267.342.1.2.1设备投资占比23.76%2.1.3其它投资万元2186.912.1.3.1其它投资占比15.91%2.1.4固定资产投资占比72.00%2.2流动资金万元3849.492.2.1流动资金占比28.00%3收入万元28511.004总成本万元22506.495利润总额万元6004.516净利润万元4503.387所得税万元1.608增值税万元828.219税金及附加万元239.9410纳税总额万元2569.2811利税总额万元7072.6612投资利润率43.67%13投资利税率51.44%14投资回报率32.75%15回收期年4.5516设备数量台(套)9817年用电量千瓦时1357673.0818年用水量立方米25922.0419总能耗吨标准煤169.0720节能率23.90%21节能量吨标准煤50.5022员工数量人514第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.85%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度187.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17103.8917103.8943661.0743661.073797.561.1主要生产车间10262.3310262.3326196.6426196.642354.491.2辅助生产车间5473.245473.2413971.5413971.541215.221.3其他生产车间1368.311368.312532.342532.34227.852仓储工程3628.833628.838163.378163.37516.392.1成品贮存907.21907.212040.842040.84129.102.2原料仓储1886.991886.994244.954244.95268.522.3辅助材料仓库834.63834.631877.581877.58118.773供配电工程193.54193.54193.54193.5413.773.1供配电室193.54193.54193.54193.5413.774给排水工程222.57222.57222.57222.5712.324.1给排水222.57222.57222.57222.5712.325服务性工程2298.262298.262298.262298.26145.385.1办公用房1279.141279.141279.141279.1480.215.2生活服务1019.121019.121019.121019.1265.586消防及环保工程648.35648.35648.35648.3546.146.1消防环保工程648.35648.35648.35648.3546.147项目总图工程96.7796.7796.7796.77-163.407.1场地及道路硬化6585.911053.841053.847.2场区围墙1053.846585.916585.917.3安全保卫室96.7796.7796.7796.778绿化工程2206.1577.22合计24192.2156220.1056220.104445.38六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8634.29万元,占计划投资的62.80%。其中:完成固定资产投资6842.22万元,占总投资的79.24%;完成流动资金投资1792.07,占总投资的20.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8634.291.1完成比例62.80%2完成固定资产投资万元6842.222.1完成比例79.24%3完成流动资金投资万元1792.073.1完成比例20.76%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员514人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3501.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元1644.262工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元420.713企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元137.604品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元233.885其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.155.3年工资额万元171.876职工工资总额万元16988.16五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9899.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4445.383267.34187.929899.631.1工程费用万元4445.383267.3420837.651.1.1建筑工程费用万元4445.384445.3832.33%1.1.2设备购置及安装费万元3267.343267.3423.76%1.2工程建设其他费用万元2186.912186.9115.91%1.2.1无形资产万元980.22980.221.3预备费万元1206.691206.691.3.1基本预备费万元599.59599.591.3.2涨价预备费万元607.10607.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元9899.639899.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3849.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20837.6514701.4014198.8520837.6520837.6520837.651.1应收账款万元6251.304063.344688.476251.306251.306251.301.2存货万元9376.946095.017032.719376.949376.949376.941.2.1原辅材料万元2813.081828.502109.812813.082813.082813.081.2.2燃料动力万元140.6591.43105.49140.65140.65140.651.2.3在产品万元4313.392803.713235.044313.394313.394313.391.2.4产成品万元2109.811371.381582.362109.812109.812109.811.3现金万元5209.413386.123907.065209.415209.415209.412流动负债万元16988.1611042.3012741.1216988.1616988.1616988.162.1应付账款万元16988.1611042.3012741.1216988.1616988.1616988.163流动资金万元3849.492502.172887.123849.493849.493849.494铺底流动资金万元1283.15834.06962.371283.151283.151283.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13749.12万元,其中:固定资产投资9899.63万元,占项目总投资的72.00%;流动资金3849.49万元,占项目总投资的28.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4445.38万元,占项目总投资的32.33%;设备购置费3267.34万元,占项目总投资的23.76%;其它投资2186.91万元,占项目总投资的15.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9899.63+3849.49=13749.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9899.6372.00%1.1项目建设投资万元9899.6372.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3849.4928.00%3总投资万元万元13749.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18532.15万元,总成本5710.29万元,利润总额12821.86万元,净利润205.15万元,增值税538.34万元,税金及附加9616.40万元,所得税3205.47万元;第二年收入21383.25万元,总成本6379.71万元,利润总额15003.54万元,净利润11252.65万元,增值税621.16万元,税金及附加215.09万元,所得税3750.89万元;第三年生产负荷100%,收入28511.00万元,总成本22506.49万元,利润总额6004.51万元,净利润4503.38万元,增值税828.21万元,税金及附加239.94万元,所得税1501.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28511.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=828.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18532.1521383.2528511.0028511.0028511.001.1积层立式电容器万元18532.1521383.2528511.0028511.0028511.002现价增加值万元5930.296842.649123.529
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