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文档简介
泓域咨询MACRO/ 环氧树脂地坪漆项目立项申请报告环氧树脂地坪漆项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7087.80万元,同比增长19.91%(1177.11万元)。其中,主营业业务环氧树脂地坪漆生产及销售收入为5843.17万元,占营业总收入的82.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1718.79万元,较去年同期相比增长214.75万元,增长率14.28%;实现净利润1289.09万元,较去年同期相比增长215.23万元,增长率20.04%。二、项目概况(一)项目名称环氧树脂地坪漆项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积10071.70平方米(折合约15.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.24%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度176.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10071.70平方米,建筑物基底占地面积5060.02平方米,总建筑面积15208.27平方米,其中:规划建设主体工程10683.59平方米,项目规划绿化面积1125.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1216.53万元。(七)节能分析“环氧树脂地坪漆项目建设项目”,年用电量1061338.10千瓦时,年总用水量9875.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.28吨标准煤/年。达产年综合节能量53.62吨标准煤/年,项目总节能率21.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4053.72万元,其中:固定资产投资2659.87万元,占项目总投资的65.62%;流动资金1393.85万元,占项目总投资的34.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9555.00万元,总成本费用7224.28万元,税金及附加78.86万元,利润总额2330.72万元,利税总额2731.06万元,税后净利润1748.04万元,达产年纳税总额983.02万元;达产年投资利润率57.50%,投资利税率67.37%,投资回报率43.12%,全部投资回收期3.82年,提供就业职位187个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区环氧树脂地坪漆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区环氧树脂地坪漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“环氧树脂地坪漆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位187个,达产年纳税总额983.02万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.50%,投资利税率67.37%,全部投资回报率43.12%,全部投资回收期3.82年,固定资产投资回收期3.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要深入推进制造业结构调整,推动传统产业向中高端迈进,逐步化解过剩产能,促进大企业与中小企业协调发展,进一步优化制造业布局。优化产业结构,意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,在结构布局上实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。在具体任务上,包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10071.7015.10亩1.1容积率1.511.2建筑系数50.24%1.3投资强度万元/亩176.151.4基底面积平方米5060.021.5总建筑面积平方米15208.271.6绿化面积平方米1125.91绿化率7.40%2总投资万元4053.722.1固定资产投资万元2659.872.1.1土建工程投资万元1150.672.1.1.1土建工程投资占比万元28.39%2.1.2设备投资万元1216.532.1.2.1设备投资占比30.01%2.1.3其它投资万元292.672.1.3.1其它投资占比7.22%2.1.4固定资产投资占比65.62%2.2流动资金万元1393.852.2.1流动资金占比34.38%3收入万元9555.004总成本万元7224.285利润总额万元2330.726净利润万元1748.047所得税万元1.518增值税万元321.489税金及附加万元78.8610纳税总额万元983.0211利税总额万元2731.0612投资利润率57.50%13投资利税率67.37%14投资回报率43.12%15回收期年3.8216设备数量台(套)9217年用电量千瓦时1061338.1018年用水量立方米9875.0219总能耗吨标准煤131.2820节能率21.81%21节能量吨标准煤53.6222员工数量人187第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.24%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度176.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3577.433577.4310683.5910683.59889.161.1主要生产车间2146.462146.466410.156410.15551.281.2辅助生产车间1144.781144.783418.753418.75284.531.3其他生产车间286.19286.19619.65619.6553.352仓储工程759.00759.002941.042941.04178.022.1成品贮存189.75189.75735.26735.2644.512.2原料仓储394.68394.681529.341529.3492.572.3辅助材料仓库174.57174.57676.44676.4440.943供配电工程40.4840.4840.4840.482.763.1供配电室40.4840.4840.4840.482.764给排水工程46.5546.5546.5546.552.474.1给排水46.5546.5546.5546.552.475服务性工程480.70480.70480.70480.7029.105.1办公用房218.04218.04218.04218.0412.075.2生活服务262.66262.66262.66262.6613.676消防及环保工程135.61135.61135.61135.619.236.1消防环保工程135.61135.61135.61135.619.237项目总图工程20.2420.2420.2420.2423.047.1场地及道路硬化1356.10291.40291.407.2场区围墙291.401356.101356.107.3安全保卫室20.2420.2420.2420.248绿化工程482.6716.89合计5060.0215208.2715208.271150.67六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2717.65万元,占计划投资的67.04%。其中:完成固定资产投资1900.37万元,占总投资的69.93%;完成流动资金投资817.28,占总投资的30.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2717.651.1完成比例67.04%2完成固定资产投资万元1900.372.1完成比例69.93%3完成流动资金投资万元817.283.1完成比例30.07%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员187人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1271.2人均年工资万元5.201.3年工资额万元744.782工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.342.3年工资额万元148.093企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元42.294品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元83.695其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.195.3年工资额万元51.126职工工资总额万元4604.58五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2659.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1150.671216.53176.152659.871.1工程费用万元1150.671216.535998.431.1.1建筑工程费用万元1150.671150.6728.39%1.1.2设备购置及安装费万元1216.531216.5330.01%1.2工程建设其他费用万元292.67292.677.22%1.2.1无形资产万元141.36141.361.3预备费万元151.31151.311.3.1基本预备费万元89.1389.131.3.2涨价预备费万元62.1862.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元2659.872659.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1393.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5998.433545.625797.335998.435998.435998.431.1应收账款万元1799.531079.721439.621799.531799.531799.531.2存货万元2699.291619.582159.432699.292699.292699.291.2.1原辅材料万元809.79485.87647.83809.79809.79809.791.2.2燃料动力万元40.4924.2932.3940.4940.4940.491.2.3在产品万元1241.67745.00993.341241.671241.671241.671.2.4产成品万元607.34364.40485.87607.34607.34607.341.3现金万元1499.61899.761199.691499.611499.611499.612流动负债万元4604.582762.753683.664604.584604.584604.582.1应付账款万元4604.582762.753683.664604.584604.584604.583流动资金万元1393.85836.311115.081393.851393.851393.854铺底流动资金万元464.61278.77371.69464.61464.61464.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4053.72万元,其中:固定资产投资2659.87万元,占项目总投资的65.62%;流动资金1393.85万元,占项目总投资的34.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1150.67万元,占项目总投资的28.39%;设备购置费1216.53万元,占项目总投资的30.01%;其它投资292.67万元,占项目总投资的7.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2659.87+1393.85=4053.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2659.8765.62%1.1项目建设投资万元2659.8765.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1393.8534.38%3总投资万元万元4053.72二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5733.00万元,总成本13165.41万元,利润总额-7432.41万元,净利润63.43万元,增值税192.89万元,税金及附加-5574.31万元,所得税-1858.10万元;第二年收入7644.00万元,总成本16431.67万元,利润总额-8787.67万元,净利润-6590.75万元,增值税257.18万元,税金及附加71.15万元,所得税-2196.92万元;第三年生产负荷100%,收入9555.00万元,总成本7224.28万元,利润总额2330.72万元,净利润1748.04万元,增值税321.48万元,税金及附加78.86万元,所得税582.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9555.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=321.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5733.007644.009555.009555.009555.001.1环氧树脂地坪漆万元5733.007644.009555.009555.009555.002现价增加值万元1834.562446.083057.60
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